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泓域咨询MACRO/ 车用塑料产品投资建设项目立项申请车用塑料产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25886.27平方米(折合约38.81亩),其中:净用地面积25886.27平方米(红线范围折合约38.81亩)。项目规划总建筑面积31063.52平方米,其中:规划建设主体工程19968.56平方米,计容建筑面积31063.52平方米;预计建筑工程投资2313.41万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车用塑料产品,根据市场情况,预计年产值17432.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6629.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2313.413036.22170.826629.521.1工程费用万元2313.413036.2213687.911.1.1建筑工程费用万元2313.412313.4126.17%1.1.2设备购置及安装费万元3036.223036.2234.35%1.2工程建设其他费用万元1279.891279.8914.48%1.2.1无形资产万元574.35574.351.3预备费万元705.54705.541.3.1基本预备费万元409.85409.851.3.2涨价预备费万元295.69295.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元6629.526629.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2209.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13687.915884.638448.0213687.9113687.9113687.911.1应收账款万元4106.371847.873285.104106.374106.374106.371.2存货万元6159.562771.804927.656159.566159.566159.561.2.1原辅材料万元1847.87831.541478.291847.871847.871847.871.2.2燃料动力万元92.3941.5873.9192.3992.3992.391.2.3在产品万元2833.401275.032266.722833.402833.402833.401.2.4产成品万元1385.90623.661108.721385.901385.901385.901.3现金万元3421.981539.892737.583421.983421.983421.982流动负债万元11478.915165.519183.1311478.9111478.9111478.912.1应付账款万元11478.915165.519183.1311478.9111478.9111478.913流动资金万元2209.00994.051767.202209.002209.002209.004铺底流动资金万元736.33331.35589.07736.33736.33736.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8838.52万元,其中:固定资产投资6629.52万元,占项目总投资的75.01%;流动资金2209.00万元,占项目总投资的24.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2313.41万元,占项目总投资的26.17%;设备购置费3036.22万元,占项目总投资的34.35%;其它投资1279.89万元,占项目总投资的14.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6629.52+2209.00=8838.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8838.52133.32%133.32%100.00%2项目建设投资万元6629.52100.00%100.00%75.01%2.1工程费用万元5349.6380.69%80.69%60.53%2.1.1建筑工程费万元2313.4134.90%34.90%26.17%2.1.2设备购置及安装费万元3036.2245.80%45.80%34.35%2.2工程建设其他费用万元574.358.66%8.66%6.50%2.2.1无形资产万元574.358.66%8.66%6.50%2.3预备费万元705.5410.64%10.64%7.98%2.3.1基本预备费万元409.856.18%6.18%4.64%2.3.2涨价预备费万元295.694.46%4.46%3.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6629.52100.00%100.00%75.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2209.0033.32%33.32%24.99%7铺底流动资金万元736.3311.11%11.11%8.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.13%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度170.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9723.649723.6419968.5619968.561635.841.1主要生产车间5834.185834.1811981.1411981.141014.221.2辅助生产车间3111.563111.566389.946389.94523.471.3其他生产车间777.89777.891158.181158.1898.152仓储工程2063.012063.017211.727211.72429.672.1成品贮存515.75515.751802.931802.93107.422.2原料仓储1072.771072.773750.093750.09223.432.3辅助材料仓库474.49474.491658.701658.7098.823供配电工程110.03110.03110.03110.037.373.1供配电室110.03110.03110.03110.037.374给排水工程126.53126.53126.53126.536.604.1给排水126.53126.53126.53126.536.605服务性工程1306.571306.571306.571306.5777.845.1办公用房708.44708.44708.44708.4440.695.2生活服务598.13598.13598.13598.1332.546消防及环保工程368.59368.59368.59368.5924.716.1消防环保工程368.59368.59368.59368.5924.717项目总图工程55.0155.0155.0155.0191.107.1场地及道路硬化3673.29552.45552.457.2场区围墙552.453673.293673.297.3安全保卫室55.0155.0155.0155.018绿化工程1151.0040.28合计13753.3831063.5231063.522313.41(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3036.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量848728.75千瓦时,折合104.31吨标准煤。2、项目年总用水量14844.25立方米,折合1.27吨标准煤。3、“车用塑料产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量848728.75千瓦时,年总用水量14844.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.58吨标准煤/年。达产年综合节能量33.34吨标准煤/年,项目总节能率21.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“车用塑料产品投资建设项目”主要从事车用塑料产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车用塑料产品投资建设项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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