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泓域咨询MACRO/ 松花石工艺品投资建设项目立项申请松花石工艺品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10071.70平方米(折合约15.10亩),其中:净用地面积10071.70平方米(红线范围折合约15.10亩)。项目规划总建筑面积12690.34平方米,其中:规划建设主体工程8397.43平方米,计容建筑面积12690.34平方米;预计建筑工程投资1093.05万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为松花石工艺品,根据市场情况,预计年产值5211.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2525.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1093.051129.61167.232525.171.1工程费用万元1093.051129.613848.271.1.1建筑工程费用万元1093.051093.0535.08%1.1.2设备购置及安装费万元1129.611129.6136.25%1.2工程建设其他费用万元302.51302.519.71%1.2.1无形资产万元151.33151.331.3预备费万元151.18151.181.3.1基本预备费万元84.1884.181.3.2涨价预备费万元67.0067.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元2525.172525.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金590.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3848.272406.132790.433848.273848.273848.271.1应收账款万元1154.48692.69865.861154.481154.481154.481.2存货万元1731.721039.031298.791731.721731.721731.721.2.1原辅材料万元519.52311.71389.64519.52519.52519.521.2.2燃料动力万元25.9815.5919.4825.9825.9825.981.2.3在产品万元796.59477.95597.44796.59796.59796.591.2.4产成品万元389.64233.78292.23389.64389.64389.641.3现金万元962.07577.24721.55962.07962.07962.072流动负债万元3257.671954.602443.253257.673257.673257.672.1应付账款万元3257.671954.602443.253257.673257.673257.673流动资金万元590.60354.36442.95590.60590.60590.604铺底流动资金万元196.86118.12147.65196.86196.86196.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3115.77万元,其中:固定资产投资2525.17万元,占项目总投资的81.04%;流动资金590.60万元,占项目总投资的18.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1093.05万元,占项目总投资的35.08%;设备购置费1129.61万元,占项目总投资的36.25%;其它投资302.51万元,占项目总投资的9.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2525.17+590.60=3115.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3115.77123.39%123.39%100.00%2项目建设投资万元2525.17100.00%100.00%81.04%2.1工程费用万元2222.6688.02%88.02%71.34%2.1.1建筑工程费万元1093.0543.29%43.29%35.08%2.1.2设备购置及安装费万元1129.6144.73%44.73%36.25%2.2工程建设其他费用万元151.335.99%5.99%4.86%2.2.1无形资产万元151.335.99%5.99%4.86%2.3预备费万元151.185.99%5.99%4.85%2.3.1基本预备费万元84.183.33%3.33%2.70%2.3.2涨价预备费万元67.002.65%2.65%2.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2525.17100.00%100.00%81.04%5建设期间费用万元6流动资金万元590.6023.39%23.39%18.96%7铺底流动资金万元196.877.80%7.80%6.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.07%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度167.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5559.135559.138397.438397.43795.621.1主要生产车间3335.483335.485038.465038.46493.281.2辅助生产车间1778.921778.922687.182687.18254.601.3其他生产车间444.73444.73487.05487.0547.742仓储工程1179.451179.452790.392790.39192.272.1成品贮存294.86294.86697.60697.6048.072.2原料仓储613.31613.311451.001451.0099.982.3辅助材料仓库271.27271.27641.79641.7944.223供配电工程62.9062.9062.9062.904.883.1供配电室62.9062.9062.9062.904.884给排水工程72.3472.3472.3472.344.364.1给排水72.3472.3472.3472.344.365服务性工程746.98746.98746.98746.9851.475.1办公用房372.52372.52372.52372.5220.885.2生活服务374.46374.46374.46374.4622.306消防及环保工程210.73210.73210.73210.7316.346.1消防环保工程210.73210.73210.73210.7316.347项目总图工程31.4531.4531.4531.45-0.337.1场地及道路硬化1990.29351.30351.307.2场区围墙351.301990.291990.297.3安全保卫室31.4531.4531.4531.458绿化工程812.4828.44合计7862.9812690.3412690.341093.05(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1129.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量760365.27千瓦时,折合93.45吨标准煤。2、项目年总用水量3992.20立方米,折合0.34吨标准煤。3、“松花石工艺品投资建设项目投资建设项目”,年用电量760365.27千瓦时,年总用水量3992.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.79吨标准煤/年。达产年综合节能量34.69吨标准煤/年,项目总节能率28.39%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“松花石工艺品投资建设项目”主要从事松花石工艺品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性松花石工艺品投资建设项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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