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泓域咨询MACRO/ 化纤棉投资建设项目立项申请化纤棉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45449.38平方米(折合约68.14亩),其中:净用地面积45449.38平方米(红线范围折合约68.14亩)。项目规划总建筑面积59084.19平方米,其中:规划建设主体工程39866.96平方米,计容建筑面积59084.19平方米;预计建筑工程投资4363.09万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为化纤棉,根据市场情况,预计年产值39263.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12701.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4363.095576.20186.4012701.301.1工程费用万元4363.095576.2024734.541.1.1建筑工程费用万元4363.094363.0924.30%1.1.2设备购置及安装费万元5576.205576.2031.06%1.2工程建设其他费用万元2762.012762.0115.38%1.2.1无形资产万元1149.861149.861.3预备费万元1612.151612.151.3.1基本预备费万元785.71785.711.3.2涨价预备费万元826.44826.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元12701.3012701.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5253.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24734.5416995.1721911.7724734.5424734.5424734.541.1应收账款万元7420.364081.205565.277420.367420.367420.361.2存货万元11130.546121.808347.9111130.5411130.5411130.541.2.1原辅材料万元3339.161836.542504.373339.163339.163339.161.2.2燃料动力万元166.9691.83125.22166.96166.96166.961.2.3在产品万元5120.052816.033840.045120.055120.055120.051.2.4产成品万元2504.371377.401878.282504.372504.372504.371.3现金万元6183.643401.004637.736183.646183.646183.642流动负债万元19480.9310714.5114610.7019480.9319480.9319480.932.1应付账款万元19480.9310714.5114610.7019480.9319480.9319480.933流动资金万元5253.612889.493940.215253.615253.615253.614铺底流动资金万元1751.19963.161313.401751.191751.191751.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17954.91万元,其中:固定资产投资12701.30万元,占项目总投资的70.74%;流动资金5253.61万元,占项目总投资的29.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4363.09万元,占项目总投资的24.30%;设备购置费5576.20万元,占项目总投资的31.06%;其它投资2762.01万元,占项目总投资的15.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12701.30+5253.61=17954.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17954.91141.36%141.36%100.00%2项目建设投资万元12701.30100.00%100.00%70.74%2.1工程费用万元9939.2978.25%78.25%55.36%2.1.1建筑工程费万元4363.0934.35%34.35%24.30%2.1.2设备购置及安装费万元5576.2043.90%43.90%31.06%2.2工程建设其他费用万元1149.869.05%9.05%6.40%2.2.1无形资产万元1149.869.05%9.05%6.40%2.3预备费万元1612.1512.69%12.69%8.98%2.3.1基本预备费万元785.716.19%6.19%4.38%2.3.2涨价预备费万元826.446.51%6.51%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12701.30100.00%100.00%70.74%5建设期间费用万元6流动资金万元5253.6141.36%41.36%29.26%7铺底流动资金万元1751.2013.79%13.79%9.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.14%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度186.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17717.9817717.9839866.9639866.963238.391.1主要生产车间10630.7910630.7923920.1823920.182007.801.2辅助生产车间5669.755669.7512757.4312757.431036.281.3其他生产车间1417.441417.442312.282312.28194.302仓储工程3759.123759.1212491.2012491.20737.932.1成品贮存939.78939.783122.803122.80184.482.2原料仓储1954.741954.746495.426495.42383.722.3辅助材料仓库864.60864.602872.982872.98169.723供配电工程200.49200.49200.49200.4913.323.1供配电室200.49200.49200.49200.4913.324给排水工程230.56230.56230.56230.5611.924.1给排水230.56230.56230.56230.5611.925服务性工程2380.782380.782380.782380.78140.655.1办公用房1334.971334.971334.971334.9774.455.2生活服务1045.811045.811045.811045.8177.516消防及环保工程671.63671.63671.63671.6344.646.1消防环保工程671.63671.63671.63671.6344.647项目总图工程100.24100.24100.24100.2491.147.1场地及道路硬化6880.541371.861371.867.2场区围墙1371.866880.546880.547.3安全保卫室100.24100.24100.24100.248绿化工程2431.3985.10合计25060.7959084.1959084.194363.09(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费5576.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1000557.70千瓦时,折合122.97吨标准煤。2、项目年总用水量25460.81立方米,折合2.17吨标准煤。3、“化纤棉投资建设项目投资建设项目”,年用电量1000557.70千瓦时,年总用水量25460.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.14吨标准煤/年。达产年综合节能量31.29吨标准煤/年,项目总节能率27.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“化纤棉投资建设项目”主要从事化纤棉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性化纤棉投资建设项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此

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