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泓域咨询MACRO/ 锡基电子新材料投资建设项目立项申请锡基电子新材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38932.79平方米(折合约58.37亩),其中:净用地面积38932.79平方米(红线范围折合约58.37亩)。项目规划总建筑面积53337.92平方米,其中:规划建设主体工程37057.18平方米,计容建筑面积53337.92平方米;预计建筑工程投资4506.99万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锡基电子新材料,根据市场情况,预计年产值15125.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11259.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4506.994849.42192.9011259.571.1工程费用万元4506.994849.429564.911.1.1建筑工程费用万元4506.994506.9933.41%1.1.2设备购置及安装费万元4849.424849.4235.95%1.2工程建设其他费用万元1903.161903.1614.11%1.2.1无形资产万元854.29854.291.3预备费万元1048.871048.871.3.1基本预备费万元426.70426.701.3.2涨价预备费万元622.17622.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元11259.5711259.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2230.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9564.915324.598855.369564.919564.919564.911.1应收账款万元2869.471291.262152.102869.472869.472869.471.2存货万元4304.211936.893228.164304.214304.214304.211.2.1原辅材料万元1291.26581.07968.451291.261291.261291.261.2.2燃料动力万元64.5629.0548.4264.5664.5664.561.2.3在产品万元1979.94890.971484.951979.941979.941979.941.2.4产成品万元968.45435.80726.34968.45968.45968.451.3现金万元2391.231076.051793.422391.232391.232391.232流动负债万元7334.113300.355500.587334.117334.117334.112.1应付账款万元7334.113300.355500.587334.117334.117334.113流动资金万元2230.801003.861673.102230.802230.802230.804铺底流动资金万元743.59334.62557.70743.59743.59743.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13490.37万元,其中:固定资产投资11259.57万元,占项目总投资的83.46%;流动资金2230.80万元,占项目总投资的16.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4506.99万元,占项目总投资的33.41%;设备购置费4849.42万元,占项目总投资的35.95%;其它投资1903.16万元,占项目总投资的14.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11259.57+2230.80=13490.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13490.37119.81%119.81%100.00%2项目建设投资万元11259.57100.00%100.00%83.46%2.1工程费用万元9356.4183.10%83.10%69.36%2.1.1建筑工程费万元4506.9940.03%40.03%33.41%2.1.2设备购置及安装费万元4849.4243.07%43.07%35.95%2.2工程建设其他费用万元854.297.59%7.59%6.33%2.2.1无形资产万元854.297.59%7.59%6.33%2.3预备费万元1048.879.32%9.32%7.77%2.3.1基本预备费万元426.703.79%3.79%3.16%2.3.2涨价预备费万元622.175.53%5.53%4.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11259.57100.00%100.00%83.46%5建设期间费用万元6流动资金万元2230.8019.81%19.81%16.54%7铺底流动资金万元743.606.60%6.60%5.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.56%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度192.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15568.4215568.4237057.1837057.183444.421.1主要生产车间9341.059341.0522234.3122234.312135.541.2辅助生产车间4981.894981.8911858.3011858.301102.211.3其他生产车间1245.471245.472149.322149.32206.672仓储工程3303.063303.0610582.4810582.48715.372.1成品贮存825.76825.762645.622645.62178.842.2原料仓储1717.591717.595502.895502.89371.992.3辅助材料仓库759.70759.702433.972433.97164.543供配电工程176.16176.16176.16176.1613.403.1供配电室176.16176.16176.16176.1613.404给排水工程202.59202.59202.59202.5911.984.1给排水202.59202.59202.59202.5911.985服务性工程2091.942091.942091.942091.94141.415.1办公用房1034.101034.101034.101034.1060.115.2生活服务1057.841057.841057.841057.8474.276消防及环保工程590.15590.15590.15590.1544.886.1消防环保工程590.15590.15590.15590.1544.887项目总图工程88.0888.0888.0888.0856.497.1场地及道路硬化5684.861109.631109.637.2场区围墙1109.635684.865684.867.3安全保卫室88.0888.0888.0888.088绿化工程2258.3679.04合计22020.3953337.9253337.924506.99(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费4849.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1307307.52千瓦时,折合160.67吨标准煤。2、项目年总用水量9276.94立方米,折合0.79吨标准煤。3、“锡基电子新材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1307307.52千瓦时,年总用水量9276.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.46吨标准煤/年。达产年综合节能量45.54吨标准煤/年,项目总节能率21.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“锡基电子新材料投资建设项目”主要从事锡基电子新材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锡基电子新材料投资建设项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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