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泓域咨询MACRO/ 摄影器材配件投资建设项目立项申请摄影器材配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8844.42平方米(折合约13.26亩),其中:净用地面积8844.42平方米(红线范围折合约13.26亩)。项目规划总建筑面积12382.19平方米,其中:规划建设主体工程9248.12平方米,计容建筑面积12382.19平方米;预计建筑工程投资1095.25万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摄影器材配件,根据市场情况,预计年产值4895.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2584.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1095.25958.75194.892584.241.1工程费用万元1095.25958.753872.281.1.1建筑工程费用万元1095.251095.2533.37%1.1.2设备购置及安装费万元958.75958.7529.21%1.2工程建设其他费用万元530.24530.2416.15%1.2.1无形资产万元308.20308.201.3预备费万元222.04222.041.3.1基本预备费万元122.73122.731.3.2涨价预备费万元99.3199.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元2584.242584.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金698.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3872.281623.322374.223872.283872.283872.281.1应收账款万元1161.68638.93871.261161.681161.681161.681.2存货万元1742.53958.391306.891742.531742.531742.531.2.1原辅材料万元522.76287.52392.07522.76522.76522.761.2.2燃料动力万元26.1414.3819.6026.1426.1426.141.2.3在产品万元801.56440.86601.17801.56801.56801.561.2.4产成品万元392.07215.64294.05392.07392.07392.071.3现金万元968.07532.44726.05968.07968.07968.072流动负债万元3173.951745.672380.463173.953173.953173.952.1应付账款万元3173.951745.672380.463173.953173.953173.953流动资金万元698.33384.08523.75698.33698.33698.334铺底流动资金万元232.77128.03174.58232.77232.77232.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3282.57万元,其中:固定资产投资2584.24万元,占项目总投资的78.73%;流动资金698.33万元,占项目总投资的21.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1095.25万元,占项目总投资的33.37%;设备购置费958.75万元,占项目总投资的29.21%;其它投资530.24万元,占项目总投资的16.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2584.24+698.33=3282.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3282.57127.02%127.02%100.00%2项目建设投资万元2584.24100.00%100.00%78.73%2.1工程费用万元2054.0079.48%79.48%62.57%2.1.1建筑工程费万元1095.2542.38%42.38%33.37%2.1.2设备购置及安装费万元958.7537.10%37.10%29.21%2.2工程建设其他费用万元308.2011.93%11.93%9.39%2.2.1无形资产万元308.2011.93%11.93%9.39%2.3预备费万元222.048.59%8.59%6.76%2.3.1基本预备费万元122.734.75%4.75%3.74%2.3.2涨价预备费万元99.313.84%3.84%3.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2584.24100.00%100.00%78.73%5建设期间费用万元6流动资金万元698.3327.02%27.02%21.27%7铺底流动资金万元232.789.01%9.01%7.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.13%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度194.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3759.933759.939248.129248.12899.831.1主要生产车间2255.962255.965548.875548.87557.891.2辅助生产车间1203.181203.182959.402959.40287.951.3其他生产车间300.79300.79536.39536.3953.992仓储工程797.72797.722037.152037.15144.152.1成品贮存199.43199.43509.29509.2936.042.2原料仓储414.81414.811059.321059.3274.962.3辅助材料仓库183.48183.48468.54468.5433.153供配电工程42.5542.5542.5542.553.393.1供配电室42.5542.5542.5542.553.394给排水工程48.9348.9348.9348.933.034.1给排水48.9348.9348.9348.933.035服务性工程505.22505.22505.22505.2235.755.1办公用房286.83286.83286.83286.8317.255.2生活服务218.39218.39218.39218.3916.076消防及环保工程142.53142.53142.53142.5311.356.1消防环保工程142.53142.53142.53142.5311.357项目总图工程21.2721.2721.2721.27-17.837.1场地及道路硬化1484.14300.73300.737.2场区围墙300.731484.141484.147.3安全保卫室21.2721.2721.2721.278绿化工程445.0215.58合计5318.1512382.1912382.191095.25(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费958.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1248317.17千瓦时,折合153.42吨标准煤。2、项目年总用水量2505.25立方米,折合0.21吨标准煤。3、“摄影器材配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1248317.17千瓦时,年总用水量2505.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.63吨标准煤/年。达产年综合节能量43.33吨标准煤/年,项目总节能率28.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“摄影器材配件投资建设项目”主要从事摄影器材配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摄影器材配件投资建设项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目

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