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泓域咨询MACRO/ 秸秆生物炭基肥投资建设项目立项申请秸秆生物炭基肥投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。undefined2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39473.06平方米(折合约59.18亩),其中:净用地面积39473.06平方米(红线范围折合约59.18亩)。项目规划总建筑面积64735.82平方米,其中:规划建设主体工程47859.73平方米,计容建筑面积64735.82平方米;预计建筑工程投资4787.03万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆生物炭基肥,根据市场情况,预计年产值18049.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10107.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4787.034335.14170.7910107.351.1工程费用万元4787.034335.1413415.901.1.1建筑工程费用万元4787.034787.0339.99%1.1.2设备购置及安装费万元4335.144335.1436.21%1.2工程建设其他费用万元985.18985.188.23%1.2.1无形资产万元431.71431.711.3预备费万元553.47553.471.3.1基本预备费万元273.85273.851.3.2涨价预备费万元279.62279.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元10107.3510107.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1863.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13415.904440.799038.4313415.9013415.9013415.901.1应收账款万元4024.771609.912817.344024.774024.774024.771.2存货万元6037.152414.864226.016037.156037.156037.151.2.1原辅材料万元1811.14724.461267.801811.141811.141811.141.2.2燃料动力万元90.5636.2263.3990.5690.5690.561.2.3在产品万元2777.091110.841943.962777.092777.092777.091.2.4产成品万元1358.36543.34950.851358.361358.361358.361.3现金万元3353.971341.592347.783353.973353.973353.972流动负债万元11552.534621.018086.7711552.5311552.5311552.532.1应付账款万元11552.534621.018086.7711552.5311552.5311552.533流动资金万元1863.37745.351304.361863.371863.371863.374铺底流动资金万元621.12248.45434.79621.12621.12621.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11970.72万元,其中:固定资产投资10107.35万元,占项目总投资的84.43%;流动资金1863.37万元,占项目总投资的15.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4787.03万元,占项目总投资的39.99%;设备购置费4335.14万元,占项目总投资的36.21%;其它投资985.18万元,占项目总投资的8.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10107.35+1863.37=11970.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11970.72118.44%118.44%100.00%2项目建设投资万元10107.35100.00%100.00%84.43%2.1工程费用万元9122.1790.25%90.25%76.20%2.1.1建筑工程费万元4787.0347.36%47.36%39.99%2.1.2设备购置及安装费万元4335.1442.89%42.89%36.21%2.2工程建设其他费用万元431.714.27%4.27%3.61%2.2.1无形资产万元431.714.27%4.27%3.61%2.3预备费万元553.475.48%5.48%4.62%2.3.1基本预备费万元273.852.71%2.71%2.29%2.3.2涨价预备费万元279.622.77%2.77%2.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10107.35100.00%100.00%84.43%5建设期间费用万元6流动资金万元1863.3718.44%18.44%15.57%7铺底流动资金万元621.126.15%6.15%5.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.79%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度170.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19197.5419197.5447859.7347859.733893.001.1主要生产车间11518.5211518.5228715.8428715.842413.661.2辅助生产车间6143.216143.2115315.1115315.111245.761.3其他生产车间1535.801535.802775.862775.86233.582仓储工程4073.034073.0310969.4610969.46648.932.1成品贮存1018.261018.262742.362742.36162.232.2原料仓储2117.982117.985704.125704.12337.442.3辅助材料仓库936.80936.802522.982522.98149.253供配电工程217.23217.23217.23217.2314.463.1供配电室217.23217.23217.23217.2314.464给排水工程249.81249.81249.81249.8112.934.1给排水249.81249.81249.81249.8112.935服务性工程2579.582579.582579.582579.58152.605.1办公用房1462.441462.441462.441462.4467.775.2生活服务1117.141117.141117.141117.1483.886消防及环保工程727.71727.71727.71727.7148.436.1消防环保工程727.71727.71727.71727.7148.437项目总图工程108.61108.61108.61108.61-67.337.1场地及道路硬化6956.231577.331577.337.2场区围墙1577.336956.236956.237.3安全保卫室108.61108.61108.61108.618绿化工程2400.3484.01合计27153.5264735.8264735.824787.03(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费4335.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量683881.23千瓦时,折合84.05吨标准煤。2、项目年总用水量9764.20立方米,折合0.83吨标准煤。3、“秸秆生物炭基肥投资建设项目投资建设项目”,年用电量683881.23千瓦时,年总用水量9764.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.88吨标准煤/年。达产年综合节能量26.80吨标准煤/年,项目总节能率21.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“秸秆生物炭基肥投资建设项目”主要从事秸秆生物炭基肥项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆生物炭基肥投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设

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