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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢地板投资建设项目立项申请钢地板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13079.87平方米(折合约19.61亩),其中:净用地面积13079.87平方米(红线范围折合约19.61亩)。项目规划总建筑面积15041.85平方米,其中:规划建设主体工程11794.73平方米,计容建筑面积15041.85平方米;预计建筑工程投资1218.70万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢地板,根据市场情况,预计年产值6305.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3301.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1218.701443.17168.383301.931.1工程费用万元1218.701443.174444.041.1.1建筑工程费用万元1218.701218.7029.32%1.1.2设备购置及安装费万元1443.171443.1734.72%1.2工程建设其他费用万元640.06640.0615.40%1.2.1无形资产万元275.30275.301.3预备费万元364.76364.761.3.1基本预备费万元173.05173.051.3.2涨价预备费万元191.71191.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元3301.933301.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金854.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4444.042837.123657.694444.044444.044444.041.1应收账款万元1333.21866.59999.911333.211333.211333.211.2存货万元1999.821299.881499.861999.821999.821999.821.2.1原辅材料万元599.95389.96449.96599.95599.95599.951.2.2燃料动力万元30.0019.5022.5030.0030.0030.001.2.3在产品万元919.92597.95689.94919.92919.92919.921.2.4产成品万元449.96292.47337.47449.96449.96449.961.3现金万元1111.01722.16833.261111.011111.011111.012流动负债万元3589.402333.112692.053589.403589.403589.402.1应付账款万元3589.402333.112692.053589.403589.403589.403流动资金万元854.64555.52640.98854.64854.64854.644铺底流动资金万元284.88185.17213.66284.88284.88284.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4156.57万元,其中:固定资产投资3301.93万元,占项目总投资的79.44%;流动资金854.64万元,占项目总投资的20.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1218.70万元,占项目总投资的29.32%;设备购置费1443.17万元,占项目总投资的34.72%;其它投资640.06万元,占项目总投资的15.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3301.93+854.64=4156.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4156.57125.88%125.88%100.00%2项目建设投资万元3301.93100.00%100.00%79.44%2.1工程费用万元2661.8780.62%80.62%64.04%2.1.1建筑工程费万元1218.7036.91%36.91%29.32%2.1.2设备购置及安装费万元1443.1743.71%43.71%34.72%2.2工程建设其他费用万元275.308.34%8.34%6.62%2.2.1无形资产万元275.308.34%8.34%6.62%2.3预备费万元364.7611.05%11.05%8.78%2.3.1基本预备费万元173.055.24%5.24%4.16%2.3.2涨价预备费万元191.715.81%5.81%4.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3301.93100.00%100.00%79.44%5建设期间费用万元6流动资金万元854.6425.88%25.88%20.56%7铺底流动资金万元284.888.63%8.63%6.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.29%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度168.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5112.935112.9311794.7311794.731051.181.1主要生产车间3067.763067.767076.847076.84651.731.2辅助生产车间1636.141636.143774.313774.31336.381.3其他生产车间409.03409.03684.09684.0963.072仓储工程1084.781084.782110.632110.63136.802.1成品贮存271.19271.19527.66527.6634.202.2原料仓储564.09564.091097.531097.5371.142.3辅助材料仓库249.50249.50485.44485.4431.463供配电工程57.8557.8557.8557.854.223.1供配电室57.8557.8557.8557.854.224给排水工程66.5366.5366.5366.533.774.1给排水66.5366.5366.5366.533.775服务性工程687.03687.03687.03687.0344.535.1办公用房359.70359.70359.70359.7022.615.2生活服务327.33327.33327.33327.3325.366消防及环保工程193.81193.81193.81193.8114.136.1消防环保工程193.81193.81193.81193.8114.137项目总图工程28.9328.9328.9328.93-58.377.1场地及道路硬化1988.57356.16356.167.2场区围墙356.161988.571988.577.3安全保卫室28.9328.9328.9328.938绿化工程641.2622.44合计7231.8615041.8515041.851218.70(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1443.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量684857.62千瓦时,折合84.17吨标准煤。2、项目年总用水量4658.90立方米,折合0.40吨标准煤。3、“钢地板投资建设项目投资建设项目”,年用电量684857.62千瓦时,年总用水量4658.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.57吨标准煤/年。达产年综合节能量22.48吨标准煤/年,项目总节能率24.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“钢地板投资建设项目”主要从事钢地板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢地板投资建设项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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