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文档简介

WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 供应商现场审核程序细则供应商现场审核程序细则 1 目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序 以推动供应商完善质量保证能力的持续改进 确保采购产 品的质量满足我公司要求 本办法适用于生产批准或日常供货过程中 发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求 需要进行 现场审核时 2 职责分工 2 1 质量检验部负责编制供应商审核计划 附表 1 2 2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时 由质检部牵头成立临时性的审核小组 并指定 1 人为组长 该小组负责完成当次审核的全部过程 2 3 审核小组一般由 2 至 3 人组成 应为质检部 生产部 采购部有两年以上工作经验的相关人员 如当次审核 有特殊要求 可有其它部门或公司领导参与 2 4 审核小组组长制定 供应商现场评审表 附表 2 明确当次审核的目的 范围和各成员的任务分配 2 5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料 管理文件 技术文件 该供应商历史状况 记录用表单等 2 6 审核结束时 审核小组组长负责出具 供应商现场审核报告 附表 4 2 7 与供应商的联系由采购部负责 3 审核流程 3 1 审核内容 按下面五个方面进行审核 详见附表 3 a 质量管理 b 生产仓库管理 c 设备工装管理 d 检验管理 e 改进管理 3 2 审核中发现不符合项 要求供应商整改的 由审核员当场向供应商开出 不符合项报告 附表 5 提出整改 要求 3 3 编制审核报告 3 3 1 根据得分率 K 值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表 4 供应商现场审核报告 报领导审批 A 级 K 90 B 级 90 K 80 C 级 80 K 60 D 级 60 K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 评定等级参 照 条 件 A生产件批准可为 完全批准 并可作为增加配套份额的首选 B生产件批准可为 完全批准 并可正常批量供货 C生产件批准可为 临时批准 要进行整改 整改期间可限时限量发 货 D生产件批准只能为 拒收 状态 要进行整改 得到批准后方可供货 3 3 2 将审核结果通知生产部 采购部等参与部门 3 3 3 将 供应商现场审核报告 连同相关记录交质检部存入供应商档案 4 现场评审标准 4 1 供货过程中 发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求 需要进行现场审核 4 2 对暂停采购的供应商 采购主办发出 供应商整改单 通知其按公司要求进行整改 针对供应商提出的纠正和 预防措施 结合供应商实际整改结果 进行现场审核 4 3 供应商如未以及时到位提供货物 服务 延期交付超过 3 次 公司将到供方处进行现场评审 4 4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符 不得有假冒伪劣之物 如发现 3 次 公司将到供方处进行现 场评审 4 5 4 6 4 7 4 8 5 表单和记录 附表 1 供应商审核计划 附表 2 供应商现场审核任务书 附表 3 供应商现场审核表 附表 4 供应商现场审核报告 附表 5 不符合项报告 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 附表 1 供应商审核计划供应商审核计划 福建莱克石化有限公司福建莱克石化有限公司 序 号 供应商名审核目的与范围责任人日期 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 附表 2 供应商现场审核任务书供应商现场审核任务书 福建莱克石化有限公司福建莱克石化有限公司 受审核方审核时间 零件编号为我公司 配套产品零件名称 审核目的 审核范围 审核小组成员组长 组 长 产品部 质保部 采购部 审 核 内 容 分 工 部 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 部 附表 3 福建莱克石化有限公司支持文件福建莱克石化有限公司支持文件 供供 方方 现现 场场 评评 审审 表表 记录编号 记录编号 LK QEP 26 07LK QEP 26 07 版本版本 状态状态 A 0A 0 供 方 名 称 地 址 法 人 代 表企 业 性 质 联 系 人联 系 电 话 注册资金 万元 职工人 数 占地面积 m2 考核时间 接待 人 提供产品名称 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 考核结论 考核人 签名 供方代表 签名 供方 单位 公章 福建莱克石化有限公司支持文件福建莱克石化有限公司支持文件 供供 方方 现现 场场 评评 审审 表表 记录编号 记录编号 LK QEP 26 07LK QEP 26 07 版本版本 状态状态 A 0A 0 联系人 联系电话 传真 评审项目得分记 录 1 是否编制质量手册程序文件等质量体系文件 2 质量方针和质量目标是否明确并有效实施 3 是否授予各质量岗位相关职责和权限 4 各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求 质量 管理 5 是否制定相应的培训制度并有效实施 1 是否为所有生产过程作业指导书并实施 2 是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控 3 是否对工程变更进行了控制 4 生产计划或进度控制是否能满足 100 交货要 求 生产 仓库 管理 5 生产现场是否清洁 员工安全是否能得到保 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 证 6 是否在生产过程中对产品进行了检验和控制 7 各阶段的产品是否进行了标识 8 仓库出入库制度是否建立并实施 9 仓库是否定期进行盘点 帐卡物是否相符 10 产品包装规定是否已制 包装防护是否能 满足要求 11 物料出入库是否征询了先进先出原则 1 设备是否能满足产品生产的能力要求 2 所有生产设备是否进行了定期保养 3 设备损坏是否进行了及时维修 4 工装模具是否进行了标识 5 是否指定有能力的人进行工装模具的维护保 养工作 6 是否对工装模具进行了保养 设备 工装 管理 7 易损工装模具是否有更换计划 1 是否制定了采购原材料的检验规范并执行 2 是否制定了产品最终检验标准执行 3 产品是否按规定的时间间隔进行了型式试验 4 所有计量设备是否能适应检验的需要 5 检验所用的计量设备是否进行定期检定校准 6 是否对不合格产品进行间隔和标识 7 不合格品是否经评审和处理并留下记录 检验 管理 8 如有让步使用或交付不合格品是否经授权人 或客户批准 福建莱克石化有限公司支持文件福建莱克石化有限公司支持文件 供供 方方 现现 场场 评评 审审 表表 记录编号 记录编号 LK QEP 26 07LK QEP 26 07 版本版本 状态状态 A 0A 0 1 重大产品或过程不合格是否为采取了纠正措 施 2 顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客 改 进 管 理 3 顾客退货产品是否进行了检验 分析并采取 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 了纠正措施 4 是否定期进行内审 内审不符合项是否采取 了纠正措施 5 是否定期进行管理评审 评审的结果是否予 以实施 6 是否对产品和过程进行了统计分析 7 是否进行顾客满意度测量并进行分析 8 顾客满意度和供方质量绩效数据是否进行了 分析 9 数据分析结果是否提出改进并实施 评分规则 每个提问总计10分 评分规则如下表 提问内容 在文件中有否完整地予以 规定 有否有否 有 否 在实施中是否证明有效是是 大部分 否 分数108640 所谓 大部分 应理解为所有合适的要求在约3 4以上的所有重要的应用情况中证明有效 并且不存 在特别的风险 评分 10 分 在质量体系中完整地予以规定 并且在实施中证明有效 8 分 在质量体系中没有完整地予以规定 但在实施中证明有效 6 分 在质量体系中完整地予以规定 在实施中大部分证明有效 4 分 在质量体系中没有完整地予以规定 但在实施中大部分证明有效 0 分 证明无效 与质量体系中规定的完整性无关 注 暂不适用的提问是得分栏用 N A 标记 得分在 6 分或以下的项目应开出 不合格报告 要求供方整改 总符合率 每项得分之和 10 评审项数 100 评审结果 总符合率 80 以下为不合格 总得分总评审项目符合率 评审结果 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 评审小组签名 评审日期 年 月 日 附表 4 供应商现场审核报告供应商现场审核报告 福建莱克石化有限公司福建莱克石化有限公司 受审核方审核时间 零件编号为我公司 配套产品零件名称 审核目的 审核范围 审核情况概述 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 严重不符合项一般不符合项 得分率 K评定等级 审核人员审核组长 受审核方人员 审批意见 附表 5 不符合项报告不符合项报告 福建莱克石化有限公司福建莱克石化有限公司 审核过程名称 供应商名称审核时间 不符合事实描述 WORD 格式可编辑 专业知识整理分享 上述状况不符合长丰公司 文件 条款的要求 不符合类型 一般不符合项 严重不符合项 整改要求于 年 月 日完成 并将相关资料提交莱克公司质检部 审核员签名供应商签名 不符合原因分析 责任人 日期 纠正 预防措施 责任人 日期 供 应 商 填 写 措施完成情况 责任人 日期 效果确认意见 审核人 日期 单纯的课本内容 并不能满足学生的需要 通过补充 达到内容的完善 在内容的选择上也要符合 儿童特点 如 狐狸和鸡 小鸭子学游泳 后悔也来不及 摘草莓的小姑娘 等 这些内容都有一定的情节 都是一则有趣的小故 事 通过生动的讲述 使学生头脑中形成一幅画面 得到感染 并激发了作画的愿望 每个小朋友的想法各异 通过互相描述 可进一步丰富想象 然后提供片段的描绘 指导 给学

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