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文档简介

泓域咨询MACRO/ 七烯甲萘醌项目立项申请报告七烯甲萘醌项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7343.67平方米(折合约11.01亩),其中:净用地面积7343.67平方米(红线范围折合约11.01亩)。项目规划总建筑面积8959.28平方米,其中:规划建设主体工程5568.76平方米,计容建筑面积8959.28平方米;预计建筑工程投资662.39万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为七烯甲萘醌,根据市场情况,预计年产值2145.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1945.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元662.39780.94176.711945.581.1工程费用万元662.39780.941456.761.1.1建筑工程费用万元662.39662.3930.36%1.1.2设备购置及安装费万元780.94780.9435.80%1.2工程建设其他费用万元502.25502.2523.02%1.2.1无形资产万元232.85232.851.3预备费万元269.40269.401.3.1基本预备费万元118.00118.001.3.2涨价预备费万元151.40151.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元1945.581945.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金235.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1456.76818.471222.541456.761456.761456.761.1应收账款万元437.03240.37349.62437.03437.03437.031.2存货万元655.54360.55524.43655.54655.54655.541.2.1原辅材料万元196.66108.16157.33196.66196.66196.661.2.2燃料动力万元9.835.417.879.839.839.831.2.3在产品万元301.55165.85241.24301.55301.55301.551.2.4产成品万元147.5081.12118.00147.50147.50147.501.3现金万元364.19200.30291.35364.19364.19364.192流动负债万元1220.83671.46976.661220.831220.831220.832.1应付账款万元1220.83671.46976.661220.831220.831220.833流动资金万元235.93129.76188.74235.93235.93235.934铺底流动资金万元78.6443.2562.9178.6478.6478.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2181.51万元,其中:固定资产投资1945.58万元,占项目总投资的89.19%;流动资金235.93万元,占项目总投资的10.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资662.39万元,占项目总投资的30.36%;设备购置费780.94万元,占项目总投资的35.80%;其它投资502.25万元,占项目总投资的23.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1945.58+235.93=2181.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2181.51112.13%112.13%100.00%2项目建设投资万元1945.58100.00%100.00%89.19%2.1工程费用万元1443.3374.19%74.19%66.16%2.1.1建筑工程费万元662.3934.05%34.05%30.36%2.1.2设备购置及安装费万元780.9440.14%40.14%35.80%2.2工程建设其他费用万元232.8511.97%11.97%10.67%2.2.1无形资产万元232.8511.97%11.97%10.67%2.3预备费万元269.4013.85%13.85%12.35%2.3.1基本预备费万元118.006.07%6.07%5.41%2.3.2涨价预备费万元151.407.78%7.78%6.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1945.58100.00%100.00%89.19%5建设期间费用万元6流动资金万元235.9312.13%12.13%10.81%7铺底流动资金万元78.644.04%4.04%3.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.53%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度176.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3506.143506.145568.765568.76452.891.1主要生产车间2103.682103.683341.263341.26280.791.2辅助生产车间1121.961121.961782.001782.00144.921.3其他生产车间280.49280.49322.99322.9927.172仓储工程743.88743.882203.842203.84130.352.1成品贮存185.97185.97550.96550.9632.592.2原料仓储386.82386.821146.001146.0067.782.3辅助材料仓库171.09171.09506.88506.8829.983供配电工程39.6739.6739.6739.672.643.1供配电室39.6739.6739.6739.672.644给排水工程45.6245.6245.6245.622.364.1给排水45.6245.6245.6245.622.365服务性工程471.12471.12471.12471.1227.875.1办公用房278.29278.29278.29278.2913.885.2生活服务192.83192.83192.83192.8315.336消防及环保工程132.91132.91132.91132.918.846.1消防环保工程132.91132.91132.91132.918.847项目总图工程19.8419.8419.8419.8419.987.1场地及道路硬化1279.87256.53256.537.2场区围墙256.531279.871279.877.3安全保卫室19.8419.8419.8419.848绿化工程498.9217.46合计4959.188959.288959.28662.39(四)设备方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费780.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量489986.05千瓦时,折合60.22吨标准煤。2、项目年总用水量1132.20立方米,折合0.10吨标准煤。3、“七烯甲萘醌项目投资建设项目”,年用电量489986.05千瓦时,年总用水量1132.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.32吨标准煤/年。达产年综合节能量23.46吨标准煤/年,项目总节能率29.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“七烯甲萘醌项目”主要从事七烯甲萘醌项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性七烯甲萘醌项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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