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文档简介

泓域咨询MACRO/ 3D飞织面料项目立项申请报告3D飞织面料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。undefined2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8177.42平方米(折合约12.26亩),其中:净用地面积8177.42平方米(红线范围折合约12.26亩)。项目规划总建筑面积12838.55平方米,其中:规划建设主体工程8776.55平方米,计容建筑面积12838.55平方米;预计建筑工程投资1043.03万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为3D飞织面料,根据市场情况,预计年产值6632.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1983.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1043.03806.52161.801983.671.1工程费用万元1043.03806.524888.231.1.1建筑工程费用万元1043.031043.0336.17%1.1.2设备购置及安装费万元806.52806.5227.97%1.2工程建设其他费用万元134.12134.124.65%1.2.1无形资产万元63.4663.461.3预备费万元70.6670.661.3.1基本预备费万元42.0442.041.3.2涨价预备费万元28.6228.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元1983.671983.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金900.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4888.231799.573355.114888.234888.234888.231.1应收账款万元1466.47659.911173.181466.471466.471466.471.2存货万元2199.70989.871759.762199.702199.702199.701.2.1原辅材料万元659.91296.96527.93659.91659.91659.911.2.2燃料动力万元33.0014.8526.4033.0033.0033.001.2.3在产品万元1011.86455.34809.491011.861011.861011.861.2.4产成品万元494.93222.72395.95494.93494.93494.931.3现金万元1222.06549.93977.651222.061222.061222.062流动负债万元3987.931794.573190.343987.933987.933987.932.1应付账款万元3987.931794.573190.343987.933987.933987.933流动资金万元900.30405.13720.24900.30900.30900.304铺底流动资金万元300.10135.04240.08300.10300.10300.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2883.97万元,其中:固定资产投资1983.67万元,占项目总投资的68.78%;流动资金900.30万元,占项目总投资的31.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1043.03万元,占项目总投资的36.17%;设备购置费806.52万元,占项目总投资的27.97%;其它投资134.12万元,占项目总投资的4.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1983.67+900.30=2883.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2883.97145.39%145.39%100.00%2项目建设投资万元1983.67100.00%100.00%68.78%2.1工程费用万元1849.5593.24%93.24%64.13%2.1.1建筑工程费万元1043.0352.58%52.58%36.17%2.1.2设备购置及安装费万元806.5240.66%40.66%27.97%2.2工程建设其他费用万元63.463.20%3.20%2.20%2.2.1无形资产万元63.463.20%3.20%2.20%2.3预备费万元70.663.56%3.56%2.45%2.3.1基本预备费万元42.042.12%2.12%1.46%2.3.2涨价预备费万元28.621.44%1.44%0.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1983.67100.00%100.00%68.78%5建设期间费用万元6流动资金万元900.3045.39%45.39%31.22%7铺底流动资金万元300.1015.13%15.13%10.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.30%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度161.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4584.684584.688776.558776.55784.331.1主要生产车间2750.812750.815265.935265.93486.281.2辅助生产车间1467.101467.102808.502808.50250.991.3其他生产车间366.77366.77509.04509.0447.062仓储工程972.70972.702640.302640.30171.602.1成品贮存243.18243.18660.08660.0842.902.2原料仓储505.80505.801372.961372.9689.232.3辅助材料仓库223.72223.72607.27607.2739.473供配电工程51.8851.8851.8851.883.793.1供配电室51.8851.8851.8851.883.794给排水工程59.6659.6659.6659.663.394.1给排水59.6659.6659.6659.663.395服务性工程616.05616.05616.05616.0540.045.1办公用房348.79348.79348.79348.7918.385.2生活服务267.26267.26267.26267.2620.806消防及环保工程173.79173.79173.79173.7912.716.1消防环保工程173.79173.79173.79173.7912.717项目总图工程25.9425.9425.9425.943.707.1场地及道路硬化1696.54334.67334.677.2场区围墙334.671696.541696.547.3安全保卫室25.9425.9425.9425.948绿化工程670.4623.47合计6484.6912838.5512838.551043.03(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费806.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量897466.98千瓦时,折合110.30吨标准煤。2、项目年总用水量3217.65立方米,折合0.27吨标准煤。3、“3D飞织面料项目投资建设项目”,年用电量897466.98千瓦时,年总用水量3217.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.57吨标准煤/年。达产年综合节能量40.90吨标准煤/年,项目总节能率21.15%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“3D飞织面料项目”主要从事3D飞织面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性3D飞织面料项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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