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文档简介

泓域咨询MACRO/ PE再生纤维项目立项申请报告PE再生纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7997.33平方米(折合约11.99亩),其中:净用地面积7997.33平方米(红线范围折合约11.99亩)。项目规划总建筑面积9036.98平方米,其中:规划建设主体工程5924.49平方米,计容建筑面积9036.98平方米;预计建筑工程投资790.01万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PE再生纤维,根据市场情况,预计年产值2889.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2208.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元790.01823.09184.212208.681.1工程费用万元790.01823.092030.131.1.1建筑工程费用万元790.01790.0131.07%1.1.2设备购置及安装费万元823.09823.0932.37%1.2工程建设其他费用万元595.58595.5823.42%1.2.1无形资产万元261.66261.661.3预备费万元333.92333.921.3.1基本预备费万元155.99155.991.3.2涨价预备费万元177.93177.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元2208.682208.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金334.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2030.13867.811520.662030.132030.132030.131.1应收账款万元609.04274.07487.23609.04609.04609.041.2存货万元913.56411.10730.85913.56913.56913.561.2.1原辅材料万元274.07123.33219.25274.07274.07274.071.2.2燃料动力万元13.706.1710.9613.7013.7013.701.2.3在产品万元420.24189.11336.19420.24420.24420.241.2.4产成品万元205.5592.50164.44205.55205.55205.551.3现金万元507.53228.39406.03507.53507.53507.532流动负债万元1695.84763.131356.671695.841695.841695.842.1应付账款万元1695.84763.131356.671695.841695.841695.843流动资金万元334.29150.43267.43334.29334.29334.294铺底流动资金万元111.4350.1489.14111.43111.43111.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2542.97万元,其中:固定资产投资2208.68万元,占项目总投资的86.85%;流动资金334.29万元,占项目总投资的13.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资790.01万元,占项目总投资的31.07%;设备购置费823.09万元,占项目总投资的32.37%;其它投资595.58万元,占项目总投资的23.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2208.68+334.29=2542.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2542.97115.14%115.14%100.00%2项目建设投资万元2208.68100.00%100.00%86.85%2.1工程费用万元1613.1073.03%73.03%63.43%2.1.1建筑工程费万元790.0135.77%35.77%31.07%2.1.2设备购置及安装费万元823.0937.27%37.27%32.37%2.2工程建设其他费用万元261.6611.85%11.85%10.29%2.2.1无形资产万元261.6611.85%11.85%10.29%2.3预备费万元333.9215.12%15.12%13.13%2.3.1基本预备费万元155.997.06%7.06%6.13%2.3.2涨价预备费万元177.938.06%8.06%7.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2208.68100.00%100.00%86.85%5建设期间费用万元6流动资金万元334.2915.14%15.14%13.15%7铺底流动资金万元111.435.05%5.05%4.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.10%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度184.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4189.704189.705924.495924.49569.711.1主要生产车间2513.822513.823554.693554.69353.221.2辅助生产车间1340.701340.701895.841895.84182.311.3其他生产车间335.18335.18343.62343.6234.182仓储工程888.90888.902023.122023.12141.492.1成品贮存222.22222.22505.78505.7835.372.2原料仓储462.23462.231052.021052.0273.572.3辅助材料仓库204.45204.45465.32465.3232.543供配电工程47.4147.4147.4147.413.733.1供配电室47.4147.4147.4147.413.734给排水工程54.5254.5254.5254.523.344.1给排水54.5254.5254.5254.523.345服务性工程562.97562.97562.97562.9739.375.1办公用房231.38231.38231.38231.3823.545.2生活服务331.59331.59331.59331.5917.766消防及环保工程158.82158.82158.82158.8212.506.1消防环保工程158.82158.82158.82158.8212.507项目总图工程23.7023.7023.7023.70-0.597.1场地及道路硬化1492.24351.95351.957.2场区围墙351.951492.241492.247.3安全保卫室23.7023.7023.7023.708绿化工程584.6020.46合计5926.029036.989036.98790.01(四)设备方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费823.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1326754.00千瓦时,折合163.06吨标准煤。2、项目年总用水量2657.35立方米,折合0.23吨标准煤。3、“PE再生纤维项目投资建设项目”,年用电量1326754.00千瓦时,年总用水量2657.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.29吨标准煤/年。达产年综合节能量63.50吨标准煤/年,项目总节能率20.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“PE再生纤维项目”主要从事PE再生纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PE再生纤维项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,

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