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泓域咨询MACRO/ 一次性PVC手套项目立项申请报告一次性PVC手套项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55307.64平方米(折合约82.92亩),其中:净用地面积55307.64平方米(红线范围折合约82.92亩)。项目规划总建筑面积75771.47平方米,其中:规划建设主体工程49786.62平方米,计容建筑面积75771.47平方米;预计建筑工程投资5772.88万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为一次性PVC手套,根据市场情况,预计年产值31113.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13692.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5772.884673.28165.1313692.581.1工程费用万元5772.884673.2820672.731.1.1建筑工程费用万元5772.885772.8832.50%1.1.2设备购置及安装费万元4673.284673.2826.31%1.2工程建设其他费用万元3246.423246.4218.28%1.2.1无形资产万元1303.441303.441.3预备费万元1942.981942.981.3.1基本预备费万元922.24922.241.3.2涨价预备费万元1020.741020.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元13692.5813692.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4068.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20672.7315350.8413699.6320672.7320672.7320672.731.1应收账款万元6201.824031.184341.276201.826201.826201.821.2存货万元9302.736046.776511.919302.739302.739302.731.2.1原辅材料万元2790.821814.031953.572790.822790.822790.821.2.2燃料动力万元139.5490.7097.68139.54139.54139.541.2.3在产品万元4279.262781.522995.484279.264279.264279.261.2.4产成品万元2093.111360.521465.182093.112093.112093.111.3现金万元5168.183359.323617.735168.185168.185168.182流动负债万元16604.0710792.6511622.8516604.0716604.0716604.072.1应付账款万元16604.0710792.6511622.8516604.0716604.0716604.073流动资金万元4068.662644.632848.064068.664068.664068.664铺底流动资金万元1356.21881.54949.351356.211356.211356.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17761.24万元,其中:固定资产投资13692.58万元,占项目总投资的77.09%;流动资金4068.66万元,占项目总投资的22.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5772.88万元,占项目总投资的32.50%;设备购置费4673.28万元,占项目总投资的26.31%;其它投资3246.42万元,占项目总投资的18.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13692.58+4068.66=17761.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17761.24129.71%129.71%100.00%2项目建设投资万元13692.58100.00%100.00%77.09%2.1工程费用万元10446.1676.29%76.29%58.81%2.1.1建筑工程费万元5772.8842.16%42.16%32.50%2.1.2设备购置及安装费万元4673.2834.13%34.13%26.31%2.2工程建设其他费用万元1303.449.52%9.52%7.34%2.2.1无形资产万元1303.449.52%9.52%7.34%2.3预备费万元1942.9814.19%14.19%10.94%2.3.1基本预备费万元922.246.74%6.74%5.19%2.3.2涨价预备费万元1020.747.45%7.45%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13692.58100.00%100.00%77.09%5建设期间费用万元6流动资金万元4068.6629.71%29.71%22.91%7铺底流动资金万元1356.229.90%9.90%7.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.32%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度165.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28278.9328278.9349786.6249786.624172.461.1主要生产车间16967.3616967.3629871.9729871.972586.931.2辅助生产车间9049.269049.2615931.7215931.721335.191.3其他生产车间2262.312262.312887.622887.62250.352仓储工程5999.775999.7716890.1516890.151029.462.1成品贮存1499.941499.944222.544222.54257.372.2原料仓储3119.883119.888782.888782.88535.322.3辅助材料仓库1379.951379.953884.733884.73236.783供配电工程319.99319.99319.99319.9921.943.1供配电室319.99319.99319.99319.9921.944给排水工程367.99367.99367.99367.9919.634.1给排水367.99367.99367.99367.9919.635服务性工程3799.863799.863799.863799.86231.605.1办公用房1571.081571.081571.081571.08124.235.2生活服务2228.782228.782228.782228.78132.516消防及环保工程1071.961071.961071.961071.9673.506.1消防环保工程1071.961071.961071.961071.9673.507项目总图工程159.99159.99159.99159.99106.727.1场地及道路硬化10823.672301.102301.107.2场区围墙2301.1010823.6710823.677.3安全保卫室159.99159.99159.99159.998绿化工程3359.16117.57合计39998.4975771.4775771.475772.88(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4673.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1076960.38千瓦时,折合132.36吨标准煤。2、项目年总用水量23604.65立方米,折合2.02吨标准煤。3、“一次性PVC手套项目投资建设项目”,年用电量1076960.38千瓦时,年总用水量23604.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.38吨标准煤/年。达产年综合节能量52.26吨标准煤/年,项目总节能率22.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“一次性PVC手套项目”主要从事一次性PVC手套项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性一次性PVC手套项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设项

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