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文档简介
泓域咨询MACRO/ PC钢棒项目立项申请报告PC钢棒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55927.95平方米(折合约83.85亩),其中:净用地面积55927.95平方米(红线范围折合约83.85亩)。项目规划总建筑面积88366.16平方米,其中:规划建设主体工程55564.58平方米,计容建筑面积88366.16平方米;预计建筑工程投资6594.36万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PC钢棒,根据市场情况,预计年产值27580.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15086.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6594.364897.95179.9215086.291.1工程费用万元6594.364897.9519409.921.1.1建筑工程费用万元6594.366594.3635.13%1.1.2设备购置及安装费万元4897.954897.9526.09%1.2工程建设其他费用万元3593.983593.9819.14%1.2.1无形资产万元1761.841761.841.3预备费万元1832.141832.141.3.1基本预备费万元933.30933.301.3.2涨价预备费万元898.84898.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元15086.2915086.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3687.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19409.9211572.1417506.0419409.9219409.9219409.921.1应收账款万元5822.983784.934658.385822.985822.985822.981.2存货万元8734.465677.406987.578734.468734.468734.461.2.1原辅材料万元2620.341703.222096.272620.342620.342620.341.2.2燃料动力万元131.0285.16104.81131.02131.02131.021.2.3在产品万元4017.852611.603214.284017.854017.854017.851.2.4产成品万元1965.251277.411572.201965.251965.251965.251.3现金万元4852.483154.113881.984852.484852.484852.482流动负债万元15722.6010219.6912578.0815722.6015722.6015722.602.1应付账款万元15722.6010219.6912578.0815722.6015722.6015722.603流动资金万元3687.322396.762949.863687.323687.323687.324铺底流动资金万元1229.09798.92983.281229.091229.091229.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18773.61万元,其中:固定资产投资15086.29万元,占项目总投资的80.36%;流动资金3687.32万元,占项目总投资的19.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6594.36万元,占项目总投资的35.13%;设备购置费4897.95万元,占项目总投资的26.09%;其它投资3593.98万元,占项目总投资的19.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15086.29+3687.32=18773.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18773.61124.44%124.44%100.00%2项目建设投资万元15086.29100.00%100.00%80.36%2.1工程费用万元11492.3176.18%76.18%61.22%2.1.1建筑工程费万元6594.3643.71%43.71%35.13%2.1.2设备购置及安装费万元4897.9532.47%32.47%26.09%2.2工程建设其他费用万元1761.8411.68%11.68%9.38%2.2.1无形资产万元1761.8411.68%11.68%9.38%2.3预备费万元1832.1412.14%12.14%9.76%2.3.1基本预备费万元933.306.19%6.19%4.97%2.3.2涨价预备费万元898.845.96%5.96%4.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15086.29100.00%100.00%80.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3687.3224.44%24.44%19.64%7铺底流动资金万元1229.118.15%8.15%6.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.83%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度179.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28006.9428006.9455564.5855564.584561.181.1主要生产车间16804.1616804.1633338.7533338.752827.931.2辅助生产车间8962.228962.2217780.6717780.671459.581.3其他生产车间2240.562240.563222.753222.75273.672仓储工程5942.075942.0721321.0321321.031272.872.1成品贮存1485.521485.525330.265330.26318.222.2原料仓储3089.883089.8811086.9411086.94661.892.3辅助材料仓库1366.681366.684903.844903.84292.763供配电工程316.91316.91316.91316.9121.283.1供配电室316.91316.91316.91316.9121.284给排水工程364.45364.45364.45364.4519.044.1给排水364.45364.45364.45364.4519.045服务性工程3763.313763.313763.313763.31224.675.1办公用房2041.462041.462041.462041.46130.765.2生活服务1721.851721.851721.851721.85129.116消防及环保工程1061.651061.651061.651061.6571.306.1消防环保工程1061.651061.651061.651061.6571.307项目总图工程158.46158.46158.46158.46305.197.1场地及道路硬化10398.221789.131789.137.2场区围墙1789.1310398.2210398.227.3安全保卫室158.46158.46158.46158.468绿化工程3395.13118.83合计39613.7788366.1688366.166594.36(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4897.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1254500.99千瓦时,折合154.18吨标准煤。2、项目年总用水量24004.61立方米,折合2.05吨标准煤。3、“PC钢棒项目投资建设项目”,年用电量1254500.99千瓦时,年总用水量24004.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.23吨标准煤/年。达产年综合节能量46.67吨标准煤/年,项目总节能率26.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“PC钢棒项目”主要从事PC钢棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PC钢棒项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建
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