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文档简介

泓域咨询MACRO/ 功能性化学纤维项目立项申请报告功能性化学纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41494.07平方米(折合约62.21亩),其中:净用地面积41494.07平方米(红线范围折合约62.21亩)。项目规划总建筑面积66805.45平方米,其中:规划建设主体工程42457.00平方米,计容建筑面积66805.45平方米;预计建筑工程投资5762.57万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为功能性化学纤维,根据市场情况,预计年产值34072.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11887.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5762.573881.79191.0811887.091.1工程费用万元5762.573881.7922330.961.1.1建筑工程费用万元5762.575762.5733.97%1.1.2设备购置及安装费万元3881.793881.7922.88%1.2工程建设其他费用万元2242.732242.7313.22%1.2.1无形资产万元1295.191295.191.3预备费万元947.54947.541.3.1基本预备费万元435.74435.741.3.2涨价预备费万元511.80511.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元11887.0911887.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5075.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22330.9610108.9518007.2422330.9622330.9622330.961.1应收账款万元6699.292679.725024.476699.296699.296699.291.2存货万元10048.934019.577536.7010048.9310048.9310048.931.2.1原辅材料万元3014.681205.872261.013014.683014.683014.681.2.2燃料动力万元150.7360.29113.05150.73150.73150.731.2.3在产品万元4622.511849.003466.884622.514622.514622.511.2.4产成品万元2261.01904.401695.762261.012261.012261.011.3现金万元5582.742233.104187.065582.745582.745582.742流动负债万元17255.466902.1812941.6017255.4617255.4617255.462.1应付账款万元17255.466902.1812941.6017255.4617255.4617255.463流动资金万元5075.502030.203806.635075.505075.505075.504铺底流动资金万元1691.82676.731268.871691.821691.821691.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16962.59万元,其中:固定资产投资11887.09万元,占项目总投资的70.08%;流动资金5075.50万元,占项目总投资的29.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5762.57万元,占项目总投资的33.97%;设备购置费3881.79万元,占项目总投资的22.88%;其它投资2242.73万元,占项目总投资的13.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11887.09+5075.50=16962.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16962.59142.70%142.70%100.00%2项目建设投资万元11887.09100.00%100.00%70.08%2.1工程费用万元9644.3681.13%81.13%56.86%2.1.1建筑工程费万元5762.5748.48%48.48%33.97%2.1.2设备购置及安装费万元3881.7932.66%32.66%22.88%2.2工程建设其他费用万元1295.1910.90%10.90%7.64%2.2.1无形资产万元1295.1910.90%10.90%7.64%2.3预备费万元947.547.97%7.97%5.59%2.3.1基本预备费万元435.743.67%3.67%2.57%2.3.2涨价预备费万元511.804.31%4.31%3.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11887.09100.00%100.00%70.08%5建设期间费用万元6流动资金万元5075.5042.70%42.70%29.92%7铺底流动资金万元1691.8314.23%14.23%9.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.55%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度191.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23043.6723043.6742457.0042457.004028.531.1主要生产车间13826.2013826.2025474.2025474.202497.691.2辅助生产车间7373.977373.9713586.2413586.241289.131.3其他生产车间1843.491843.492462.512462.51241.712仓储工程4889.044889.0415826.4915826.491092.142.1成品贮存1222.261222.263956.623956.62273.042.2原料仓储2542.302542.308229.778229.77567.912.3辅助材料仓库1124.481124.483640.093640.09251.193供配电工程260.75260.75260.75260.7520.243.1供配电室260.75260.75260.75260.7520.244给排水工程299.86299.86299.86299.8618.114.1给排水299.86299.86299.86299.8618.115服务性工程3096.393096.393096.393096.39213.675.1办公用房1246.881246.881246.881246.88102.565.2生活服务1849.511849.511849.511849.51120.466消防及环保工程873.51873.51873.51873.5167.816.1消防环保工程873.51873.51873.51873.5167.817项目总图工程130.37130.37130.37130.37211.607.1场地及道路硬化8707.511417.161417.167.2场区围墙1417.168707.518707.517.3安全保卫室130.37130.37130.37130.378绿化工程3156.19110.47合计32593.5966805.4566805.455762.57(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3881.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量416675.29千瓦时,折合51.21吨标准煤。2、项目年总用水量17555.54立方米,折合1.50吨标准煤。3、“功能性化学纤维项目投资建设项目”,年用电量416675.29千瓦时,年总用水量17555.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.71吨标准煤/年。达产年综合节能量17.57吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“功能性化学纤维项目”主要从事功能性化学纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性功能性化学纤维项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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