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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丙烯酸缩水甘油酯项目立项申请报告丙烯酸缩水甘油酯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32389.52平方米(折合约48.56亩),其中:净用地面积32389.52平方米(红线范围折合约48.56亩)。项目规划总建筑面积41134.69平方米,其中:规划建设主体工程29403.62平方米,计容建筑面积41134.69平方米;预计建筑工程投资2937.95万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为丙烯酸缩水甘油酯,根据市场情况,预计年产值25259.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8882.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2937.954001.46182.928882.601.1工程费用万元2937.954001.4615546.361.1.1建筑工程费用万元2937.952937.9523.78%1.1.2设备购置及安装费万元4001.464001.4632.39%1.2工程建设其他费用万元1943.191943.1915.73%1.2.1无形资产万元1067.621067.621.3预备费万元875.57875.571.3.1基本预备费万元385.76385.761.3.2涨价预备费万元489.81489.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元8882.608882.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3470.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15546.3611196.7714292.8915546.3615546.3615546.361.1应收账款万元4663.912798.343497.934663.914663.914663.911.2存货万元6995.864197.525246.906995.866995.866995.861.2.1原辅材料万元2098.761259.251574.072098.762098.762098.761.2.2燃料动力万元104.9462.9678.70104.94104.94104.941.2.3在产品万元3218.101930.862413.573218.103218.103218.101.2.4产成品万元1574.07944.441180.551574.071574.071574.071.3现金万元3886.592331.952914.943886.593886.593886.592流动负债万元12076.337245.809057.2512076.3312076.3312076.332.1应付账款万元12076.337245.809057.2512076.3312076.3312076.333流动资金万元3470.032082.022602.523470.033470.033470.034铺底流动资金万元1156.67694.01867.511156.671156.671156.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12352.63万元,其中:固定资产投资8882.60万元,占项目总投资的71.91%;流动资金3470.03万元,占项目总投资的28.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2937.95万元,占项目总投资的23.78%;设备购置费4001.46万元,占项目总投资的32.39%;其它投资1943.19万元,占项目总投资的15.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8882.60+3470.03=12352.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12352.63139.07%139.07%100.00%2项目建设投资万元8882.60100.00%100.00%71.91%2.1工程费用万元6939.4178.12%78.12%56.18%2.1.1建筑工程费万元2937.9533.08%33.08%23.78%2.1.2设备购置及安装费万元4001.4645.05%45.05%32.39%2.2工程建设其他费用万元1067.6212.02%12.02%8.64%2.2.1无形资产万元1067.6212.02%12.02%8.64%2.3预备费万元875.579.86%9.86%7.09%2.3.1基本预备费万元385.764.34%4.34%3.12%2.3.2涨价预备费万元489.815.51%5.51%3.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8882.60100.00%100.00%71.91%5建设期间费用万元6流动资金万元3470.0339.07%39.07%28.09%7铺底流动资金万元1156.6813.02%13.02%9.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.80%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度182.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14838.8114838.8129403.6229403.622310.091.1主要生产车间8903.298903.2917642.1717642.171432.261.2辅助生产车间4748.424748.429409.169409.16739.231.3其他生产车间1187.101187.101705.411705.41138.612仓储工程3148.263148.267625.207625.20435.692.1成品贮存787.07787.071906.301906.30108.922.2原料仓储1637.101637.103965.103965.10226.562.3辅助材料仓库724.10724.101753.801753.80100.213供配电工程167.91167.91167.91167.9110.793.1供配电室167.91167.91167.91167.9110.794给排水工程193.09193.09193.09193.099.654.1给排水193.09193.09193.09193.099.655服务性工程1993.901993.901993.901993.90113.935.1办公用房923.74923.74923.74923.7453.955.2生活服务1070.161070.161070.161070.1666.526消防及环保工程562.49562.49562.49562.4936.166.1消防环保工程562.49562.49562.49562.4936.167项目总图工程83.9583.9583.9583.95-60.947.1场地及道路硬化5520.39885.05885.057.2场区围墙885.055520.395520.397.3安全保卫室83.9583.9583.9583.958绿化工程2359.5782.58合计20988.4141134.6941134.692937.95(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4001.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1369064.32千瓦时,折合168.26吨标准煤。2、项目年总用水量16152.54立方米,折合1.38吨标准煤。3、“丙烯酸缩水甘油酯项目投资建设项目”,年用电量1369064.32千瓦时,年总用水量16152.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.64吨标准煤/年。达产年综合节能量45.09吨标准煤/年,项目总节能率21.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“丙烯酸缩水甘油酯项目”主要从事丙烯酸缩水甘油酯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性丙烯酸缩水甘油酯项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符
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