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文档简介

泓域咨询MACRO/ 优质白酒包装项目立项申请报告优质白酒包装项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10478.57平方米(折合约15.71亩),其中:净用地面积10478.57平方米(红线范围折合约15.71亩)。项目规划总建筑面积12679.07平方米,其中:规划建设主体工程7742.43平方米,计容建筑面积12679.07平方米;预计建筑工程投资920.67万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为优质白酒包装,根据市场情况,预计年产值5614.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2903.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元920.671122.45184.842903.841.1工程费用万元920.671122.453779.251.1.1建筑工程费用万元920.67920.6724.67%1.1.2设备购置及安装费万元1122.451122.4530.08%1.2工程建设其他费用万元860.72860.7223.06%1.2.1无形资产万元436.18436.181.3预备费万元424.54424.541.3.1基本预备费万元241.57241.571.3.2涨价预备费万元182.97182.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元2903.842903.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金828.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3779.251630.292929.613779.253779.253779.251.1应收账款万元1133.77453.51793.641133.771133.771133.771.2存货万元1700.66680.271190.461700.661700.661700.661.2.1原辅材料万元510.20204.08357.14510.20510.20510.201.2.2燃料动力万元25.5110.2017.8625.5125.5125.511.2.3在产品万元782.30312.92547.61782.30782.30782.301.2.4产成品万元382.65153.06267.85382.65382.65382.651.3现金万元944.81377.93661.37944.81944.81944.812流动负债万元2951.031180.412065.722951.032951.032951.032.1应付账款万元2951.031180.412065.722951.032951.032951.033流动资金万元828.22331.29579.75828.22828.22828.224铺底流动资金万元276.07110.43193.25276.07276.07276.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3732.06万元,其中:固定资产投资2903.84万元,占项目总投资的77.81%;流动资金828.22万元,占项目总投资的22.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资920.67万元,占项目总投资的24.67%;设备购置费1122.45万元,占项目总投资的30.08%;其它投资860.72万元,占项目总投资的23.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2903.84+828.22=3732.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3732.06128.52%128.52%100.00%2项目建设投资万元2903.84100.00%100.00%77.81%2.1工程费用万元2043.1270.36%70.36%54.75%2.1.1建筑工程费万元920.6731.71%31.71%24.67%2.1.2设备购置及安装费万元1122.4538.65%38.65%30.08%2.2工程建设其他费用万元436.1815.02%15.02%11.69%2.2.1无形资产万元436.1815.02%15.02%11.69%2.3预备费万元424.5414.62%14.62%11.38%2.3.1基本预备费万元241.578.32%8.32%6.47%2.3.2涨价预备费万元182.976.30%6.30%4.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2903.84100.00%100.00%77.81%5建设期间费用万元6流动资金万元828.2228.52%28.52%22.19%7铺底流动资金万元276.079.51%9.51%7.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.40%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度184.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4030.144030.147742.437742.43618.421.1主要生产车间2418.082418.084645.464645.46383.421.2辅助生产车间1289.641289.642477.582477.58197.891.3其他生产车间322.41322.41449.06449.0637.112仓储工程855.05855.053208.823208.82186.402.1成品贮存213.76213.76802.21802.2146.602.2原料仓储444.63444.631668.591668.5996.932.3辅助材料仓库196.66196.66738.03738.0342.873供配电工程45.6045.6045.6045.602.983.1供配电室45.6045.6045.6045.602.984给排水工程52.4452.4452.4452.442.674.1给排水52.4452.4452.4452.442.675服务性工程541.53541.53541.53541.5331.465.1办公用房280.07280.07280.07280.0715.365.2生活服务261.46261.46261.46261.4618.096消防及环保工程152.77152.77152.77152.779.986.1消防环保工程152.77152.77152.77152.779.987项目总图工程22.8022.8022.8022.8052.247.1场地及道路硬化1494.02323.49323.497.2场区围墙323.491494.021494.027.3安全保卫室22.8022.8022.8022.808绿化工程471.9116.52合计5700.3412679.0712679.07920.67(四)设备方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1122.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量904952.65千瓦时,折合111.22吨标准煤。2、项目年总用水量6862.09立方米,折合0.59吨标准煤。3、“优质白酒包装项目投资建设项目”,年用电量904952.65千瓦时,年总用水量6862.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.81吨标准煤/年。达产年综合节能量33.40吨标准煤/年,项目总节能率24.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“优质白酒包装项目”主要从事优质白酒包装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性优质白酒包装项目选址于某某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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