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文档简介
泓域咨询MACRO/ 全自动测油仪项目立项申请报告全自动测油仪项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30782.05平方米(折合约46.15亩),其中:净用地面积30782.05平方米(红线范围折合约46.15亩)。项目规划总建筑面积36630.64平方米,其中:规划建设主体工程24423.05平方米,计容建筑面积36630.64平方米;预计建筑工程投资2797.94万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全自动测油仪,根据市场情况,预计年产值30476.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9028.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2797.943482.12195.649028.791.1工程费用万元2797.943482.1224094.801.1.1建筑工程费用万元2797.942797.9420.71%1.1.2设备购置及安装费万元3482.123482.1225.77%1.2工程建设其他费用万元2748.732748.7320.34%1.2.1无形资产万元1331.411331.411.3预备费万元1417.321417.321.3.1基本预备费万元726.31726.311.3.2涨价预备费万元691.01691.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元9028.799028.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4484.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24094.8010957.8917181.9524094.8024094.8024094.801.1应收账款万元7228.443252.805421.337228.447228.447228.441.2存货万元10842.664879.208131.9910842.6610842.6610842.661.2.1原辅材料万元3252.801463.762439.603252.803252.803252.801.2.2燃料动力万元162.6473.19121.98162.64162.64162.641.2.3在产品万元4987.622244.433740.724987.624987.624987.621.2.4产成品万元2439.601097.821829.702439.602439.602439.601.3现金万元6023.702710.664517.776023.706023.706023.702流动负债万元19610.558824.7514707.9119610.5519610.5519610.552.1应付账款万元19610.558824.7514707.9119610.5519610.5519610.553流动资金万元4484.252017.913363.194484.254484.254484.254铺底流动资金万元1494.74672.641121.061494.741494.741494.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13513.04万元,其中:固定资产投资9028.79万元,占项目总投资的66.82%;流动资金4484.25万元,占项目总投资的33.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2797.94万元,占项目总投资的20.71%;设备购置费3482.12万元,占项目总投资的25.77%;其它投资2748.73万元,占项目总投资的20.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9028.79+4484.25=13513.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13513.04149.67%149.67%100.00%2项目建设投资万元9028.79100.00%100.00%66.82%2.1工程费用万元6280.0669.56%69.56%46.47%2.1.1建筑工程费万元2797.9430.99%30.99%20.71%2.1.2设备购置及安装费万元3482.1238.57%38.57%25.77%2.2工程建设其他费用万元1331.4114.75%14.75%9.85%2.2.1无形资产万元1331.4114.75%14.75%9.85%2.3预备费万元1417.3215.70%15.70%10.49%2.3.1基本预备费万元726.318.04%8.04%5.37%2.3.2涨价预备费万元691.017.65%7.65%5.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9028.79100.00%100.00%66.82%5建设期间费用万元6流动资金万元4484.2549.67%49.67%33.18%7铺底流动资金万元1494.7516.56%16.56%11.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.12%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度195.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15260.1515260.1524423.0524423.052052.041.1主要生产车间9156.099156.0914653.8314653.831272.261.2辅助生产车间4883.254883.257815.387815.38656.651.3其他生产车间1220.811220.811416.541416.54123.122仓储工程3237.663237.667934.937934.93484.872.1成品贮存809.41809.411983.731983.73121.222.2原料仓储1683.581683.584126.164126.16252.132.3辅助材料仓库744.66744.661825.031825.03111.523供配电工程172.67172.67172.67172.6711.873.1供配电室172.67172.67172.67172.6711.874给排水工程198.58198.58198.58198.5810.624.1给排水198.58198.58198.58198.5810.625服务性工程2050.522050.522050.522050.52125.305.1办公用房1103.101103.101103.101103.1056.385.2生活服务947.42947.42947.42947.4265.176消防及环保工程578.46578.46578.46578.4639.776.1消防环保工程578.46578.46578.46578.4639.777项目总图工程86.3486.3486.3486.346.957.1场地及道路硬化5581.921148.811148.817.2场区围墙1148.815581.925581.927.3安全保卫室86.3486.3486.3486.348绿化工程1900.6966.52合计21584.3736630.6436630.642797.94(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费3482.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1323662.09千瓦时,折合162.68吨标准煤。2、项目年总用水量26725.41立方米,折合2.28吨标准煤。3、“全自动测油仪项目投资建设项目”,年用电量1323662.09千瓦时,年总用水量26725.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.96吨标准煤/年。达产年综合节能量64.15吨标准煤/年,项目总节能率21.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“全自动测油仪项目”主要从事全自动测油仪项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全自动测油仪项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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