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文档简介
泓域咨询MACRO/ 卫生巾片项目立项申请报告卫生巾片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49084.53平方米(折合约73.59亩),其中:净用地面积49084.53平方米(红线范围折合约73.59亩)。项目规划总建筑面积64300.73平方米,其中:规划建设主体工程41598.29平方米,计容建筑面积64300.73平方米;预计建筑工程投资5024.43万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为卫生巾片,根据市场情况,预计年产值15131.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13328.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5024.435184.36181.1213328.621.1工程费用万元5024.435184.369668.011.1.1建筑工程费用万元5024.435024.4333.77%1.1.2设备购置及安装费万元5184.365184.3634.85%1.2工程建设其他费用万元3119.833119.8320.97%1.2.1无形资产万元1832.651832.651.3预备费万元1287.181287.181.3.1基本预备费万元612.22612.221.3.2涨价预备费万元674.96674.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元13328.6213328.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1548.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9668.014638.377395.869668.019668.019668.011.1应收账款万元2900.401160.162030.282900.402900.402900.401.2存货万元4350.601740.243045.424350.604350.604350.601.2.1原辅材料万元1305.18522.07913.631305.181305.181305.181.2.2燃料动力万元65.2626.1045.6865.2665.2665.261.2.3在产品万元2001.28800.511400.892001.282001.282001.281.2.4产成品万元978.89391.55685.22978.89978.89978.891.3现金万元2417.00966.801691.902417.002417.002417.002流动负债万元8119.323247.735683.528119.328119.328119.322.1应付账款万元8119.323247.735683.528119.328119.328119.323流动资金万元1548.69619.481084.081548.691548.691548.694铺底流动资金万元516.22206.49361.36516.22516.22516.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14877.31万元,其中:固定资产投资13328.62万元,占项目总投资的89.59%;流动资金1548.69万元,占项目总投资的10.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5024.43万元,占项目总投资的33.77%;设备购置费5184.36万元,占项目总投资的34.85%;其它投资3119.83万元,占项目总投资的20.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13328.62+1548.69=14877.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14877.31111.62%111.62%100.00%2项目建设投资万元13328.62100.00%100.00%89.59%2.1工程费用万元10208.7976.59%76.59%68.62%2.1.1建筑工程费万元5024.4337.70%37.70%33.77%2.1.2设备购置及安装费万元5184.3638.90%38.90%34.85%2.2工程建设其他费用万元1832.6513.75%13.75%12.32%2.2.1无形资产万元1832.6513.75%13.75%12.32%2.3预备费万元1287.189.66%9.66%8.65%2.3.1基本预备费万元612.224.59%4.59%4.12%2.3.2涨价预备费万元674.965.06%5.06%4.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13328.62100.00%100.00%89.59%5建设期间费用万元6流动资金万元1548.6911.62%11.62%10.41%7铺底流动资金万元516.233.87%3.87%3.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.42%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度181.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23049.5723049.5741598.2941598.293575.521.1主要生产车间13829.7413829.7424958.9724958.972216.821.2辅助生产车间7375.867375.8613311.4513311.451144.171.3其他生产车间1843.971843.972412.702412.70214.532仓储工程4890.294890.2914756.5914756.59922.462.1成品贮存1222.571222.573689.153689.15230.622.2原料仓储2542.952542.957673.437673.43479.682.3辅助材料仓库1124.771124.773394.023394.02212.173供配电工程260.82260.82260.82260.8218.343.1供配电室260.82260.82260.82260.8218.344给排水工程299.94299.94299.94299.9416.414.1给排水299.94299.94299.94299.9416.415服务性工程3097.183097.183097.183097.18193.615.1办公用房1739.041739.041739.041739.0483.585.2生活服务1358.141358.141358.141358.1488.586消防及环保工程873.73873.73873.73873.7361.456.1消防环保工程873.73873.73873.73873.7361.457项目总图工程130.41130.41130.41130.41119.637.1场地及道路硬化8791.591493.221493.227.2场区围墙1493.228791.598791.597.3安全保卫室130.41130.41130.41130.418绿化工程3343.22117.01合计32601.9464300.7364300.735024.43(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费5184.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1302913.76千瓦时,折合160.13吨标准煤。2、项目年总用水量7628.12立方米,折合0.65吨标准煤。3、“卫生巾片项目投资建设项目”,年用电量1302913.76千瓦时,年总用水量7628.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.78吨标准煤/年。达产年综合节能量45.35吨标准煤/年,项目总节能率28.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“卫生巾片项目”主要从事卫生巾片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性卫生巾片项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标
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