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文档简介

泓域咨询MACRO/ 再生铝合金项目立项申请报告再生铝合金项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49758.20平方米(折合约74.60亩),其中:净用地面积49758.20平方米(红线范围折合约74.60亩)。项目规划总建筑面积83096.19平方米,其中:规划建设主体工程56867.18平方米,计容建筑面积83096.19平方米;预计建筑工程投资7334.39万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生铝合金,根据市场情况,预计年产值31217.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13919.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7334.396208.74186.5913919.611.1工程费用万元7334.396208.7423094.661.1.1建筑工程费用万元7334.397334.3940.96%1.1.2设备购置及安装费万元6208.746208.7434.68%1.2工程建设其他费用万元376.48376.482.10%1.2.1无形资产万元217.79217.791.3预备费万元158.69158.691.3.1基本预备费万元70.5770.571.3.2涨价预备费万元88.1288.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元13919.6113919.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3985.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23094.6611423.4618543.8723094.6623094.6623094.661.1应收账款万元6928.404157.045196.306928.406928.406928.401.2存货万元10392.606235.567794.4510392.6010392.6010392.601.2.1原辅材料万元3117.781870.672338.343117.783117.783117.781.2.2燃料动力万元155.8993.53116.92155.89155.89155.891.2.3在产品万元4780.602868.363585.454780.604780.604780.601.2.4产成品万元2338.341403.001753.752338.342338.342338.341.3现金万元5773.663464.204330.255773.665773.665773.662流动负债万元19108.8611465.3214331.6419108.8619108.8619108.862.1应付账款万元19108.8611465.3214331.6419108.8619108.8619108.863流动资金万元3985.802391.482989.353985.803985.803985.804铺底流动资金万元1328.59797.16996.451328.591328.591328.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17905.41万元,其中:固定资产投资13919.61万元,占项目总投资的77.74%;流动资金3985.80万元,占项目总投资的22.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7334.39万元,占项目总投资的40.96%;设备购置费6208.74万元,占项目总投资的34.68%;其它投资376.48万元,占项目总投资的2.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13919.61+3985.80=17905.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17905.41128.63%128.63%100.00%2项目建设投资万元13919.61100.00%100.00%77.74%2.1工程费用万元13543.1397.30%97.30%75.64%2.1.1建筑工程费万元7334.3952.69%52.69%40.96%2.1.2设备购置及安装费万元6208.7444.60%44.60%34.68%2.2工程建设其他费用万元217.791.56%1.56%1.22%2.2.1无形资产万元217.791.56%1.56%1.22%2.3预备费万元158.691.14%1.14%0.89%2.3.1基本预备费万元70.570.51%0.51%0.39%2.3.2涨价预备费万元88.120.63%0.63%0.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13919.61100.00%100.00%77.74%5建设期间费用万元6流动资金万元3985.8028.63%28.63%22.26%7铺底流动资金万元1328.609.54%9.54%7.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.49%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度186.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27260.2427260.2456867.1856867.185521.251.1主要生产车间16356.1416356.1434120.3134120.313423.181.2辅助生产车间8723.288723.2818197.5018197.501766.801.3其他生产车间2180.822180.823298.303298.30331.272仓储工程5783.645783.6417048.8617048.861203.842.1成品贮存1445.911445.914262.224262.22300.962.2原料仓储3007.493007.498865.418865.41626.002.3辅助材料仓库1330.241330.243921.243921.24276.883供配电工程308.46308.46308.46308.4624.503.1供配电室308.46308.46308.46308.4624.504给排水工程354.73354.73354.73354.7321.924.1给排水354.73354.73354.73354.7321.925服务性工程3662.973662.973662.973662.97258.655.1办公用房2070.912070.912070.912070.91119.935.2生活服务1592.061592.061592.061592.06120.096消防及环保工程1033.341033.341033.341033.3482.096.1消防环保工程1033.341033.341033.341033.3482.097项目总图工程154.23154.23154.23154.23100.037.1场地及道路硬化10160.751895.541895.547.2场区围墙1895.5410160.7510160.757.3安全保卫室154.23154.23154.23154.238绿化工程3488.84122.11合计38557.6383096.1983096.197334.39(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费6208.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量891934.09千瓦时,折合109.62吨标准煤。2、项目年总用水量28566.96立方米,折合2.44吨标准煤。3、“再生铝合金项目投资建设项目”,年用电量891934.09千瓦时,年总用水量28566.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.06吨标准煤/年。达产年综合节能量33.47吨标准煤/年,项目总节能率27.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“再生铝合金项目”主要从事再生铝合金项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生铝合金项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规

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