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泓域咨询MACRO/ 冶金连铸辊子项目立项申请报告冶金连铸辊子项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19403.03平方米(折合约29.09亩),其中:净用地面积19403.03平方米(红线范围折合约29.09亩)。项目规划总建筑面积22507.51平方米,其中:规划建设主体工程15726.25平方米,计容建筑面积22507.51平方米;预计建筑工程投资1760.17万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冶金连铸辊子,根据市场情况,预计年产值13078.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4929.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1760.172510.92169.444929.011.1工程费用万元1760.172510.929216.921.1.1建筑工程费用万元1760.171760.1727.44%1.1.2设备购置及安装费万元2510.922510.9239.15%1.2工程建设其他费用万元657.92657.9210.26%1.2.1无形资产万元377.90377.901.3预备费万元280.02280.021.3.1基本预备费万元146.03146.031.3.2涨价预备费万元133.99133.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元4929.014929.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1484.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9216.925815.336478.309216.929216.929216.921.1应收账款万元2765.081659.052212.062765.082765.082765.081.2存货万元4147.612488.573318.094147.614147.614147.611.2.1原辅材料万元1244.28746.57995.431244.281244.281244.281.2.2燃料动力万元62.2137.3349.7762.2162.2162.211.2.3在产品万元1907.901144.741526.321907.901907.901907.901.2.4产成品万元933.21559.93746.57933.21933.21933.211.3现金万元2304.231382.541843.382304.232304.232304.232流动负债万元7732.094639.256185.677732.097732.097732.092.1应付账款万元7732.094639.256185.677732.097732.097732.093流动资金万元1484.83890.901187.861484.831484.831484.834铺底流动资金万元494.94296.97395.95494.94494.94494.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6413.84万元,其中:固定资产投资4929.01万元,占项目总投资的76.85%;流动资金1484.83万元,占项目总投资的23.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1760.17万元,占项目总投资的27.44%;设备购置费2510.92万元,占项目总投资的39.15%;其它投资657.92万元,占项目总投资的10.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4929.01+1484.83=6413.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6413.84130.12%130.12%100.00%2项目建设投资万元4929.01100.00%100.00%76.85%2.1工程费用万元4271.0986.65%86.65%66.59%2.1.1建筑工程费万元1760.1735.71%35.71%27.44%2.1.2设备购置及安装费万元2510.9250.94%50.94%39.15%2.2工程建设其他费用万元377.907.67%7.67%5.89%2.2.1无形资产万元377.907.67%7.67%5.89%2.3预备费万元280.025.68%5.68%4.37%2.3.1基本预备费万元146.032.96%2.96%2.28%2.3.2涨价预备费万元133.992.72%2.72%2.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4929.01100.00%100.00%76.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1484.8330.12%30.12%23.15%7铺底流动资金万元494.9410.04%10.04%7.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.29%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度169.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9642.349642.3415726.2515726.251352.841.1主要生产车间5785.405785.409435.759435.75838.761.2辅助生产车间3085.553085.555032.405032.40432.911.3其他生产车间771.39771.39912.12912.1281.172仓储工程2045.762045.764407.824407.82275.772.1成品贮存511.44511.441101.951101.9568.942.2原料仓储1063.801063.802292.072292.07143.402.3辅助材料仓库470.52470.521013.801013.8063.433供配电工程109.11109.11109.11109.117.683.1供配电室109.11109.11109.11109.117.684给排水工程125.47125.47125.47125.476.874.1给排水125.47125.47125.47125.476.875服务性工程1295.651295.651295.651295.6581.065.1办公用房766.70766.70766.70766.7046.875.2生活服务528.95528.95528.95528.9545.486消防及环保工程365.51365.51365.51365.5125.736.1消防环保工程365.51365.51365.51365.5125.737项目总图工程54.5554.5554.5554.55-37.937.1场地及道路硬化3685.07623.64623.647.2场区围墙623.643685.073685.077.3安全保卫室54.5554.5554.5554.558绿化工程1375.6948.15合计13638.3922507.5122507.511760.17(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2510.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1142622.74千瓦时,折合140.43吨标准煤。2、项目年总用水量13533.57立方米,折合1.16吨标准煤。3、“冶金连铸辊子项目投资建设项目”,年用电量1142622.74千瓦时,年总用水量13533.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.59吨标准煤/年。达产年综合节能量44.71吨标准煤/年,项目总节能率28.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“冶金连铸辊子项目”主要从事冶金连铸辊子项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冶金连铸辊子项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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