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文档简介

泓域咨询MACRO/ 人造石英石面项目立项申请报告人造石英石面项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36498.24平方米(折合约54.72亩),其中:净用地面积36498.24平方米(红线范围折合约54.72亩)。项目规划总建筑面积40878.03平方米,其中:规划建设主体工程31159.86平方米,计容建筑面积40878.03平方米;预计建筑工程投资3582.93万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造石英石面,根据市场情况,预计年产值10742.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9272.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3582.933035.40169.459272.301.1工程费用万元3582.933035.408303.481.1.1建筑工程费用万元3582.933582.9333.59%1.1.2设备购置及安装费万元3035.403035.4028.45%1.2工程建设其他费用万元2653.972653.9724.88%1.2.1无形资产万元1498.201498.201.3预备费万元1155.771155.771.3.1基本预备费万元663.45663.451.3.2涨价预备费万元492.32492.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元9272.309272.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1395.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8303.484341.754691.418303.488303.488303.481.1应收账款万元2491.041494.631743.732491.042491.042491.041.2存货万元3736.572241.942615.603736.573736.573736.571.2.1原辅材料万元1120.97672.58784.681120.971120.971120.971.2.2燃料动力万元56.0533.6339.2356.0556.0556.051.2.3在产品万元1718.821031.291203.181718.821718.821718.821.2.4产成品万元840.73504.44588.51840.73840.73840.731.3现金万元2075.871245.521453.112075.872075.872075.872流动负债万元6908.364145.024835.856908.366908.366908.362.1应付账款万元6908.364145.024835.856908.366908.366908.363流动资金万元1395.12837.07976.581395.121395.121395.124铺底流动资金万元465.04279.02325.53465.04465.04465.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10667.42万元,其中:固定资产投资9272.30万元,占项目总投资的86.92%;流动资金1395.12万元,占项目总投资的13.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3582.93万元,占项目总投资的33.59%;设备购置费3035.40万元,占项目总投资的28.45%;其它投资2653.97万元,占项目总投资的24.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9272.30+1395.12=10667.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10667.42115.05%115.05%100.00%2项目建设投资万元9272.30100.00%100.00%86.92%2.1工程费用万元6618.3371.38%71.38%62.04%2.1.1建筑工程费万元3582.9338.64%38.64%33.59%2.1.2设备购置及安装费万元3035.4032.74%32.74%28.45%2.2工程建设其他费用万元1498.2016.16%16.16%14.04%2.2.1无形资产万元1498.2016.16%16.16%14.04%2.3预备费万元1155.7712.46%12.46%10.83%2.3.1基本预备费万元663.457.16%7.16%6.22%2.3.2涨价预备费万元492.325.31%5.31%4.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9272.30100.00%100.00%86.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1395.1215.05%15.05%13.08%7铺底流动资金万元465.045.02%5.02%4.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.55%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度169.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15366.4315366.4331159.8631159.863004.251.1主要生产车间9219.869219.8618695.9218695.921862.631.2辅助生产车间4917.264917.269971.169971.16961.361.3其他生产车间1229.311229.311807.271807.27180.252仓储工程3260.203260.206316.816316.81442.932.1成品贮存815.05815.051579.201579.20110.732.2原料仓储1695.301695.303284.743284.74230.322.3辅助材料仓库749.85749.851452.871452.87101.873供配电工程173.88173.88173.88173.8813.723.1供配电室173.88173.88173.88173.8813.724给排水工程199.96199.96199.96199.9612.274.1给排水199.96199.96199.96199.9612.275服务性工程2064.802064.802064.802064.80144.785.1办公用房1138.201138.201138.201138.2085.095.2生活服务926.60926.60926.60926.6080.056消防及环保工程582.49582.49582.49582.4945.956.1消防环保工程582.49582.49582.49582.4945.957项目总图工程86.9486.9486.9486.94-168.317.1场地及道路硬化5924.00977.41977.417.2场区围墙977.415924.005924.007.3安全保卫室86.9486.9486.9486.948绿化工程2495.5687.34合计21734.7040878.0340878.033582.93(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3035.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量900070.69千瓦时,折合110.62吨标准煤。2、项目年总用水量7333.51立方米,折合0.63吨标准煤。3、“人造石英石面项目投资建设项目”,年用电量900070.69千瓦时,年总用水量7333.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.25吨标准煤/年。达产年综合节能量29.57吨标准煤/年,项目总节能率23.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“人造石英石面项目”主要从事人造石英石面项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人造石英石面项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求

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