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文档简介

泓域咨询MACRO/ 富硒杂粮代餐粉项目立项申请报告富硒杂粮代餐粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9344.67平方米(折合约14.01亩),其中:净用地面积9344.67平方米(红线范围折合约14.01亩)。项目规划总建筑面积10746.37平方米,其中:规划建设主体工程8150.98平方米,计容建筑面积10746.37平方米;预计建筑工程投资885.43万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为富硒杂粮代餐粉,根据市场情况,预计年产值3174.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2606.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元885.43835.25186.062606.701.1工程费用万元885.43835.252477.511.1.1建筑工程费用万元885.43885.4329.53%1.1.2设备购置及安装费万元835.25835.2527.86%1.2工程建设其他费用万元886.02886.0229.55%1.2.1无形资产万元435.46435.461.3预备费万元450.56450.561.3.1基本预备费万元220.96220.961.3.2涨价预备费万元229.60229.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元2606.702606.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金391.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2477.51880.881584.192477.512477.512477.511.1应收账款万元743.25297.30520.28743.25743.25743.251.2存货万元1114.88445.95780.421114.881114.881114.881.2.1原辅材料万元334.46133.79234.12334.46334.46334.461.2.2燃料动力万元16.726.6911.7116.7216.7216.721.2.3在产品万元512.84205.14358.99512.84512.84512.841.2.4产成品万元250.85100.34175.59250.85250.85250.851.3现金万元619.38247.75433.56619.38619.38619.382流动负债万元2086.20834.481460.342086.202086.202086.202.1应付账款万元2086.20834.481460.342086.202086.202086.203流动资金万元391.31156.52273.92391.31391.31391.314铺底流动资金万元130.4452.1791.31130.44130.44130.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2998.01万元,其中:固定资产投资2606.70万元,占项目总投资的86.95%;流动资金391.31万元,占项目总投资的13.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资885.43万元,占项目总投资的29.53%;设备购置费835.25万元,占项目总投资的27.86%;其它投资886.02万元,占项目总投资的29.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2606.70+391.31=2998.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2998.01115.01%115.01%100.00%2项目建设投资万元2606.70100.00%100.00%86.95%2.1工程费用万元1720.6866.01%66.01%57.39%2.1.1建筑工程费万元885.4333.97%33.97%29.53%2.1.2设备购置及安装费万元835.2532.04%32.04%27.86%2.2工程建设其他费用万元435.4616.71%16.71%14.52%2.2.1无形资产万元435.4616.71%16.71%14.52%2.3预备费万元450.5617.28%17.28%15.03%2.3.1基本预备费万元220.968.48%8.48%7.37%2.3.2涨价预备费万元229.608.81%8.81%7.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2606.70100.00%100.00%86.95%5建设期间费用万元6流动资金万元391.3115.01%15.01%13.05%7铺底流动资金万元130.445.00%5.00%4.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.47%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度186.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3929.003929.008150.988150.98738.751.1主要生产车间2357.402357.404890.594890.59458.021.2辅助生产车间1257.281257.282608.312608.31236.401.3其他生产车间314.32314.32472.76472.7644.322仓储工程833.59833.591687.001687.00111.202.1成品贮存208.40208.40421.75421.7527.802.2原料仓储433.47433.47877.24877.2457.822.3辅助材料仓库191.73191.73388.01388.0125.583供配电工程44.4644.4644.4644.463.303.1供配电室44.4644.4644.4644.463.304给排水工程51.1351.1351.1351.132.954.1给排水51.1351.1351.1351.132.955服务性工程527.94527.94527.94527.9434.805.1办公用房231.70231.70231.70231.7018.185.2生活服务296.24296.24296.24296.2416.056消防及环保工程148.94148.94148.94148.9411.046.1消防环保工程148.94148.94148.94148.9411.047项目总图工程22.2322.2322.2322.23-34.297.1场地及道路硬化1498.54325.08325.087.2场区围墙325.081498.541498.547.3安全保卫室22.2322.2322.2322.238绿化工程505.0017.68合计5557.2810746.3710746.37885.43(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费835.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量444583.82千瓦时,折合54.64吨标准煤。2、项目年总用水量2036.65立方米,折合0.17吨标准煤。3、“富硒杂粮代餐粉项目投资建设项目”,年用电量444583.82千瓦时,年总用水量2036.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.81吨标准煤/年。达产年综合节能量16.37吨标准煤/年,项目总节能率22.68%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“富硒杂粮代餐粉项目”主要从事富硒杂粮代餐粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性富硒杂粮代餐粉项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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