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文档简介
泓域咨询MACRO/ 划船器项目立项申请报告划船器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28681.00平方米(折合约43.00亩),其中:净用地面积28681.00平方米(红线范围折合约43.00亩)。项目规划总建筑面积29254.62平方米,其中:规划建设主体工程17844.75平方米,计容建筑面积29254.62平方米;预计建筑工程投资2535.43万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为划船器,根据市场情况,预计年产值19671.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8553.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2535.432594.78198.938553.991.1工程费用万元2535.432594.7815709.071.1.1建筑工程费用万元2535.432535.4323.95%1.1.2设备购置及安装费万元2594.782594.7824.51%1.2工程建设其他费用万元3423.783423.7832.34%1.2.1无形资产万元1720.761720.761.3预备费万元1703.021703.021.3.1基本预备费万元747.57747.571.3.2涨价预备费万元955.45955.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元8553.998553.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2034.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15709.077248.069704.0115709.0715709.0715709.071.1应收账款万元4712.722827.633298.904712.724712.724712.721.2存货万元7069.084241.454948.367069.087069.087069.081.2.1原辅材料万元2120.721272.431484.512120.722120.722120.721.2.2燃料动力万元106.0463.6274.23106.04106.04106.041.2.3在产品万元3251.781951.072276.243251.783251.783251.781.2.4产成品万元1590.54954.331113.381590.541590.541590.541.3现金万元3927.272356.362749.093927.273927.273927.272流动负债万元13675.028205.019572.5113675.0213675.0213675.022.1应付账款万元13675.028205.019572.5113675.0213675.0213675.023流动资金万元2034.051220.431423.832034.052034.052034.054铺底流动资金万元678.01406.81474.61678.01678.01678.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10588.04万元,其中:固定资产投资8553.99万元,占项目总投资的80.79%;流动资金2034.05万元,占项目总投资的19.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2535.43万元,占项目总投资的23.95%;设备购置费2594.78万元,占项目总投资的24.51%;其它投资3423.78万元,占项目总投资的32.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8553.99+2034.05=10588.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10588.04123.78%123.78%100.00%2项目建设投资万元8553.99100.00%100.00%80.79%2.1工程费用万元5130.2159.97%59.97%48.45%2.1.1建筑工程费万元2535.4329.64%29.64%23.95%2.1.2设备购置及安装费万元2594.7830.33%30.33%24.51%2.2工程建设其他费用万元1720.7620.12%20.12%16.25%2.2.1无形资产万元1720.7620.12%20.12%16.25%2.3预备费万元1703.0219.91%19.91%16.08%2.3.1基本预备费万元747.578.74%8.74%7.06%2.3.2涨价预备费万元955.4511.17%11.17%9.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8553.99100.00%100.00%80.79%5建设期间费用万元6流动资金万元2034.0523.78%23.78%19.21%7铺底流动资金万元678.027.93%7.93%6.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.13%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度198.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15640.0115640.0117844.7517844.751701.221.1主要生产车间9384.019384.0110706.8510706.851054.761.2辅助生产车间5004.805004.805710.325710.32544.391.3其他生产车间1251.201251.201035.001035.00102.072仓储工程3318.253318.257416.427416.42514.212.1成品贮存829.56829.561854.111854.11128.552.2原料仓储1725.491725.493856.543856.54267.392.3辅助材料仓库763.20763.201705.781705.78118.273供配电工程176.97176.97176.97176.9713.803.1供配电室176.97176.97176.97176.9713.804给排水工程203.52203.52203.52203.5212.354.1给排水203.52203.52203.52203.5212.355服务性工程2101.562101.562101.562101.56145.715.1办公用房1168.631168.631168.631168.6362.515.2生活服务932.93932.93932.93932.9385.916消防及环保工程592.86592.86592.86592.8646.246.1消防环保工程592.86592.86592.86592.8646.247项目总图工程88.4988.4988.4988.4914.117.1场地及道路硬化5688.911097.581097.587.2场区围墙1097.585688.915688.917.3安全保卫室88.4988.4988.4988.498绿化工程2508.3687.79合计22121.6629254.6229254.622535.43(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2594.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量862479.60千瓦时,折合106.00吨标准煤。2、项目年总用水量20692.66立方米,折合1.77吨标准煤。3、“划船器项目投资建设项目”,年用电量862479.60千瓦时,年总用水量20692.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.77吨标准煤/年。达产年综合节能量41.91吨标准煤/年,项目总节能率22.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“划船器项目”主要从事划船器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性划船器项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建
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