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泓域咨询MACRO/ 块银幕项目立项申请报告块银幕项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25292.64平方米(折合约37.92亩),其中:净用地面积25292.64平方米(红线范围折合约37.92亩)。项目规划总建筑面积33892.14平方米,其中:规划建设主体工程21213.03平方米,计容建筑面积33892.14平方米;预计建筑工程投资2445.11万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为块银幕,根据市场情况,预计年产值18214.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7394.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2445.112623.23195.017394.781.1工程费用万元2445.112623.2311389.001.1.1建筑工程费用万元2445.112445.1125.96%1.1.2设备购置及安装费万元2623.232623.2327.85%1.2工程建设其他费用万元2326.442326.4424.70%1.2.1无形资产万元941.54941.541.3预备费万元1384.901384.901.3.1基本预备费万元705.18705.181.3.2涨价预备费万元679.72679.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元7394.787394.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2023.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11389.006349.088719.2511389.0011389.0011389.001.1应收账款万元3416.701537.512391.693416.703416.703416.701.2存货万元5125.052306.273587.535125.055125.055125.051.2.1原辅材料万元1537.52691.881076.261537.521537.521537.521.2.2燃料动力万元76.8834.5953.8176.8876.8876.881.2.3在产品万元2357.521060.891650.272357.522357.522357.521.2.4产成品万元1153.14518.91807.201153.141153.141153.141.3现金万元2847.251281.261993.072847.252847.252847.252流动负债万元9365.214214.346555.659365.219365.219365.212.1应付账款万元9365.214214.346555.659365.219365.219365.213流动资金万元2023.79910.711416.652023.792023.792023.794铺底流动资金万元674.59303.57472.22674.59674.59674.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9418.57万元,其中:固定资产投资7394.78万元,占项目总投资的78.51%;流动资金2023.79万元,占项目总投资的21.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2445.11万元,占项目总投资的25.96%;设备购置费2623.23万元,占项目总投资的27.85%;其它投资2326.44万元,占项目总投资的24.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7394.78+2023.79=9418.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9418.57127.37%127.37%100.00%2项目建设投资万元7394.78100.00%100.00%78.51%2.1工程费用万元5068.3468.54%68.54%53.81%2.1.1建筑工程费万元2445.1133.07%33.07%25.96%2.1.2设备购置及安装费万元2623.2335.47%35.47%27.85%2.2工程建设其他费用万元941.5412.73%12.73%10.00%2.2.1无形资产万元941.5412.73%12.73%10.00%2.3预备费万元1384.9018.73%18.73%14.70%2.3.1基本预备费万元705.189.54%9.54%7.49%2.3.2涨价预备费万元679.729.19%9.19%7.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7394.78100.00%100.00%78.51%5建设期间费用万元6流动资金万元2023.7927.37%27.37%21.49%7铺底流动资金万元674.609.12%9.12%7.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.34%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度195.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10789.9410789.9421213.0321213.031683.431.1主要生产车间6473.966473.9612727.8212727.821043.731.2辅助生产车间3452.783452.786788.176788.17538.701.3其他生产车间863.20863.201230.361230.36101.012仓储工程2289.242289.248241.428241.42475.652.1成品贮存572.31572.312060.362060.36118.912.2原料仓储1190.401190.404285.544285.54247.342.3辅助材料仓库526.53526.531895.531895.53109.403供配电工程122.09122.09122.09122.097.933.1供配电室122.09122.09122.09122.097.934给排水工程140.41140.41140.41140.417.094.1给排水140.41140.41140.41140.417.095服务性工程1449.851449.851449.851449.8583.685.1办公用房667.78667.78667.78667.7846.225.2生活服务782.07782.07782.07782.0744.236消防及环保工程409.01409.01409.01409.0126.566.1消防环保工程409.01409.01409.01409.0126.567项目总图工程61.0561.0561.0561.05116.307.1场地及道路硬化3920.72813.74813.747.2场区围墙813.743920.723920.727.3安全保卫室61.0561.0561.0561.058绿化工程1270.4944.47合计15261.5833892.1433892.142445.11(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2623.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量523020.65千瓦时,折合64.28吨标准煤。2、项目年总用水量14630.83立方米,折合1.25吨标准煤。3、“块银幕项目投资建设项目”,年用电量523020.65千瓦时,年总用水量14630.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.53吨标准煤/年。达产年综合节能量17.42吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“块银幕项目”主要从事块银幕项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性块银幕项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建

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