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泓域咨询MACRO/ 双银窗膜项目立项申请报告双银窗膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46589.95平方米(折合约69.85亩),其中:净用地面积46589.95平方米(红线范围折合约69.85亩)。项目规划总建筑面积77339.32平方米,其中:规划建设主体工程49852.15平方米,计容建筑面积77339.32平方米;预计建筑工程投资6370.93万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为双银窗膜,根据市场情况,预计年产值46298.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13605.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6370.934225.54194.7813605.381.1工程费用万元6370.934225.5430535.861.1.1建筑工程费用万元6370.936370.9333.18%1.1.2设备购置及安装费万元4225.544225.5422.00%1.2工程建设其他费用万元3008.913008.9115.67%1.2.1无形资产万元1688.481688.481.3预备费万元1320.431320.431.3.1基本预备费万元716.97716.971.3.2涨价预备费万元603.46603.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元13605.3813605.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5597.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30535.8619129.9022472.0830535.8630535.8630535.861.1应收账款万元9160.765954.496412.539160.769160.769160.761.2存货万元13741.148931.749618.8013741.1413741.1413741.141.2.1原辅材料万元4122.342679.522885.644122.344122.344122.341.2.2燃料动力万元206.12133.98144.28206.12206.12206.121.2.3在产品万元6320.924108.604424.656320.926320.926320.921.2.4产成品万元3091.762009.642164.233091.763091.763091.761.3现金万元7633.974962.085343.787633.977633.977633.972流动负债万元24938.1916209.8217456.7324938.1924938.1924938.192.1应付账款万元24938.1916209.8217456.7324938.1924938.1924938.193流动资金万元5597.673638.493918.375597.675597.675597.674铺底流动资金万元1865.871212.831306.121865.871865.871865.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19203.05万元,其中:固定资产投资13605.38万元,占项目总投资的70.85%;流动资金5597.67万元,占项目总投资的29.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6370.93万元,占项目总投资的33.18%;设备购置费4225.54万元,占项目总投资的22.00%;其它投资3008.91万元,占项目总投资的15.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13605.38+5597.67=19203.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19203.05141.14%141.14%100.00%2项目建设投资万元13605.38100.00%100.00%70.85%2.1工程费用万元10596.4777.88%77.88%55.18%2.1.1建筑工程费万元6370.9346.83%46.83%33.18%2.1.2设备购置及安装费万元4225.5431.06%31.06%22.00%2.2工程建设其他费用万元1688.4812.41%12.41%8.79%2.2.1无形资产万元1688.4812.41%12.41%8.79%2.3预备费万元1320.439.71%9.71%6.88%2.3.1基本预备费万元716.975.27%5.27%3.73%2.3.2涨价预备费万元603.464.44%4.44%3.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13605.38100.00%100.00%70.85%5建设期间费用万元6流动资金万元5597.6741.14%41.14%29.15%7铺底流动资金万元1865.8913.71%13.71%9.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.98%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度194.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24697.7324697.7349852.1549852.154517.301.1主要生产车间14818.6414818.6429911.2929911.292800.731.2辅助生产车间7903.277903.2715952.6915952.691445.541.3其他生产车间1975.821975.822891.422891.42271.042仓储工程5239.975239.9717866.6617866.661177.432.1成品贮存1309.991309.994466.664466.66294.362.2原料仓储2724.782724.789290.669290.66612.262.3辅助材料仓库1205.191205.194109.334109.33270.813供配电工程279.47279.47279.47279.4720.723.1供配电室279.47279.47279.47279.4720.724给排水工程321.38321.38321.38321.3818.534.1给排水321.38321.38321.38321.3818.535服务性工程3318.653318.653318.653318.65218.705.1办公用房1815.111815.111815.111815.1199.535.2生活服务1503.541503.541503.541503.54115.376消防及环保工程936.21936.21936.21936.2169.416.1消防环保工程936.21936.21936.21936.2169.417项目总图工程139.73139.73139.73139.73245.607.1场地及道路硬化8845.641728.241728.247.2场区围墙1728.248845.648845.647.3安全保卫室139.73139.73139.73139.738绿化工程2949.77103.24合计34933.1477339.3277339.326370.93(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4225.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量1263125.78千瓦时,折合155.24吨标准煤。2、项目年总用水量29408.08立方米,折合2.51吨标准煤。3、“双银窗膜项目投资建设项目”,年用电量1263125.78千瓦时,年总用水量29408.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.75吨标准煤/年。达产年综合节能量61.35吨标准煤/年,项目总节能率20.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“双银窗膜项目”主要从事双银窗膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性双银窗膜项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放

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