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文档简介

泓域咨询MACRO/ 助剂项目立项申请报告助剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41800.89平方米(折合约62.67亩),其中:净用地面积41800.89平方米(红线范围折合约62.67亩)。项目规划总建筑面积49743.06平方米,其中:规划建设主体工程35163.99平方米,计容建筑面积49743.06平方米;预计建筑工程投资4155.44万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为助剂,根据市场情况,预计年产值17735.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10063.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4155.444346.32160.5810063.551.1工程费用万元4155.444346.3211917.691.1.1建筑工程费用万元4155.444155.4434.83%1.1.2设备购置及安装费万元4346.324346.3236.43%1.2工程建设其他费用万元1561.791561.7913.09%1.2.1无形资产万元640.07640.071.3预备费万元921.72921.721.3.1基本预备费万元390.92390.921.3.2涨价预备费万元530.80530.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元10063.5510063.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1866.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11917.697050.9410448.7211917.6911917.6911917.691.1应收账款万元3575.312145.182681.483575.313575.313575.311.2存货万元5362.963217.784022.225362.965362.965362.961.2.1原辅材料万元1608.89965.331206.671608.891608.891608.891.2.2燃料动力万元80.4448.2760.3380.4480.4480.441.2.3在产品万元2466.961480.181850.222466.962466.962466.961.2.4产成品万元1206.67724.00905.001206.671206.671206.671.3现金万元2979.421787.652234.572979.422979.422979.422流动负债万元10051.456030.877538.5910051.4510051.4510051.452.1应付账款万元10051.456030.877538.5910051.4510051.4510051.453流动资金万元1866.241119.741399.681866.241866.241866.244铺底流动资金万元622.07373.25466.56622.07622.07622.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11929.79万元,其中:固定资产投资10063.55万元,占项目总投资的84.36%;流动资金1866.24万元,占项目总投资的15.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4155.44万元,占项目总投资的34.83%;设备购置费4346.32万元,占项目总投资的36.43%;其它投资1561.79万元,占项目总投资的13.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10063.55+1866.24=11929.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11929.79118.54%118.54%100.00%2项目建设投资万元10063.55100.00%100.00%84.36%2.1工程费用万元8501.7684.48%84.48%71.26%2.1.1建筑工程费万元4155.4441.29%41.29%34.83%2.1.2设备购置及安装费万元4346.3243.19%43.19%36.43%2.2工程建设其他费用万元640.076.36%6.36%5.37%2.2.1无形资产万元640.076.36%6.36%5.37%2.3预备费万元921.729.16%9.16%7.73%2.3.1基本预备费万元390.923.88%3.88%3.28%2.3.2涨价预备费万元530.805.27%5.27%4.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10063.55100.00%100.00%84.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1866.2418.54%18.54%15.64%7铺底流动资金万元622.086.18%6.18%5.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.70%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度160.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15574.5515574.5535163.9935163.993231.291.1主要生产车间9344.739344.7321098.3921098.392003.401.2辅助生产车间4983.864983.8611252.4811252.481034.011.3其他生产车间1245.961245.962039.512039.51193.882仓储工程3304.363304.369476.409476.40633.312.1成品贮存826.09826.092369.102369.10158.332.2原料仓储1718.271718.274927.734927.73329.322.3辅助材料仓库760.00760.002179.572179.57145.663供配电工程176.23176.23176.23176.2313.253.1供配电室176.23176.23176.23176.2313.254给排水工程202.67202.67202.67202.6711.854.1给排水202.67202.67202.67202.6711.855服务性工程2092.762092.762092.762092.76139.865.1办公用房905.78905.78905.78905.7871.675.2生活服务1186.981186.981186.981186.9873.546消防及环保工程590.38590.38590.38590.3844.396.1消防环保工程590.38590.38590.38590.3844.397项目总图工程88.1288.1288.1288.12-1.657.1场地及道路硬化5573.811133.811133.817.2场区围墙1133.815573.815573.817.3安全保卫室88.1288.1288.1288.128绿化工程2375.5183.14合计22029.0749743.0649743.064155.44(四)设备方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费4346.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量640431.79千瓦时,折合78.71吨标准煤。2、项目年总用水量14819.56立方米,折合1.27吨标准煤。3、“助剂项目投资建设项目”,年用电量640431.79千瓦时,年总用水量14819.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.98吨标准煤/年。达产年综合节能量23.89吨标准煤/年,项目总节能率25.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“助剂项目”主要从事助剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性助剂项目选址于某某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园区环境保护规划要求。因此,

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