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泓域咨询MACRO/ 吹塑膜项目立项申请报告吹塑膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28600.96平方米(折合约42.88亩),其中:净用地面积28600.96平方米(红线范围折合约42.88亩)。项目规划总建筑面积36895.24平方米,其中:规划建设主体工程24259.02平方米,计容建筑面积36895.24平方米;预计建筑工程投资2585.00万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为吹塑膜,根据市场情况,预计年产值21056.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8322.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2585.003718.40194.098322.581.1工程费用万元2585.003718.4015643.201.1.1建筑工程费用万元2585.002585.0024.37%1.1.2设备购置及安装费万元3718.403718.4035.05%1.2工程建设其他费用万元2019.182019.1819.03%1.2.1无形资产万元986.29986.291.3预备费万元1032.891032.891.3.1基本预备费万元441.59441.591.3.2涨价预备费万元591.30591.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元8322.588322.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2286.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15643.207803.0211719.5715643.2015643.2015643.201.1应收账款万元4692.962815.783754.374692.964692.964692.961.2存货万元7039.444223.665631.557039.447039.447039.441.2.1原辅材料万元2111.831267.101689.472111.832111.832111.831.2.2燃料动力万元105.5963.3584.47105.59105.59105.591.2.3在产品万元3238.141942.892590.513238.143238.143238.141.2.4产成品万元1583.87950.321267.101583.871583.871583.871.3现金万元3910.802346.483128.643910.803910.803910.802流动负债万元13356.888014.1310685.5013356.8813356.8813356.882.1应付账款万元13356.888014.1310685.5013356.8813356.8813356.883流动资金万元2286.321371.791829.062286.322286.322286.324铺底流动资金万元762.10457.26609.68762.10762.10762.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10608.90万元,其中:固定资产投资8322.58万元,占项目总投资的78.45%;流动资金2286.32万元,占项目总投资的21.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2585.00万元,占项目总投资的24.37%;设备购置费3718.40万元,占项目总投资的35.05%;其它投资2019.18万元,占项目总投资的19.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8322.58+2286.32=10608.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10608.90127.47%127.47%100.00%2项目建设投资万元8322.58100.00%100.00%78.45%2.1工程费用万元6303.4075.74%75.74%59.42%2.1.1建筑工程费万元2585.0031.06%31.06%24.37%2.1.2设备购置及安装费万元3718.4044.68%44.68%35.05%2.2工程建设其他费用万元986.2911.85%11.85%9.30%2.2.1无形资产万元986.2911.85%11.85%9.30%2.3预备费万元1032.8912.41%12.41%9.74%2.3.1基本预备费万元441.595.31%5.31%4.16%2.3.2涨价预备费万元591.307.10%7.10%5.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8322.58100.00%100.00%78.45%5建设期间费用万元6流动资金万元2286.3227.47%27.47%21.55%7铺底流动资金万元762.119.16%9.16%7.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.06%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度194.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15986.6315986.6324259.0224259.021869.631.1主要生产车间9591.989591.9814555.4114555.411159.171.2辅助生产车间5115.725115.727762.897762.89598.281.3其他生产车间1278.931278.931407.021407.02112.182仓储工程3391.793391.798213.548213.54460.372.1成品贮存847.95847.952053.392053.39115.092.2原料仓储1763.731763.734271.044271.04239.392.3辅助材料仓库780.11780.111889.111889.11105.893供配电工程180.90180.90180.90180.9011.413.1供配电室180.90180.90180.90180.9011.414给排水工程208.03208.03208.03208.0310.204.1给排水208.03208.03208.03208.0310.205服务性工程2148.132148.132148.132148.13120.405.1办公用房976.23976.23976.23976.2359.445.2生活服务1171.901171.901171.901171.9054.606消防及环保工程606.00606.00606.00606.0038.216.1消防环保工程606.00606.00606.00606.0038.217项目总图工程90.4590.4590.4590.45-8.197.1场地及道路硬化5823.391009.191009.197.2场区围墙1009.195823.395823.397.3安全保卫室90.4590.4590.4590.458绿化工程2370.5182.97合计22611.9236895.2436895.242585.00(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3718.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1025781.16千瓦时,折合126.07吨标准煤。2、项目年总用水量12956.39立方米,折合1.11吨标准煤。3、“吹塑膜项目投资建设项目”,年用电量1025781.16千瓦时,年总用水量12956.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.18吨标准煤/年。达产年综合节能量51.95吨标准煤/年,项目总节能率27.29%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“吹塑膜项目”主要从事吹塑膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吹塑膜项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保

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