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文档简介
泓域咨询MACRO/ 再生化纤颗粒项目立项申请报告再生化纤颗粒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41740.86平方米(折合约62.58亩),其中:净用地面积41740.86平方米(红线范围折合约62.58亩)。项目规划总建筑面积47167.17平方米,其中:规划建设主体工程29861.59平方米,计容建筑面积47167.17平方米;预计建筑工程投资3851.45万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生化纤颗粒,根据市场情况,预计年产值35071.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12360.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3851.454706.11197.5212360.801.1工程费用万元3851.454706.1124512.821.1.1建筑工程费用万元3851.453851.4523.72%1.1.2设备购置及安装费万元4706.114706.1128.98%1.2工程建设其他费用万元3803.243803.2423.42%1.2.1无形资产万元1834.651834.651.3预备费万元1968.591968.591.3.1基本预备费万元982.29982.291.3.2涨价预备费万元986.30986.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元12360.8012360.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3878.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24512.8215934.6316801.0324512.8224512.8224512.821.1应收账款万元7353.854780.005147.697353.857353.857353.851.2存货万元11030.777170.007721.5411030.7711030.7711030.771.2.1原辅材料万元3309.232151.002316.463309.233309.233309.231.2.2燃料动力万元165.46107.55115.82165.46165.46165.461.2.3在产品万元5074.153298.203551.915074.155074.155074.151.2.4产成品万元2481.921613.251737.352481.922481.922481.921.3现金万元6128.203983.334289.746128.206128.206128.202流动负债万元20634.6313412.5114444.2420634.6320634.6320634.632.1应付账款万元20634.6313412.5114444.2420634.6320634.6320634.633流动资金万元3878.192520.822714.733878.193878.193878.194铺底流动资金万元1292.72840.27904.911292.721292.721292.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16238.99万元,其中:固定资产投资12360.80万元,占项目总投资的76.12%;流动资金3878.19万元,占项目总投资的23.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3851.45万元,占项目总投资的23.72%;设备购置费4706.11万元,占项目总投资的28.98%;其它投资3803.24万元,占项目总投资的23.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12360.80+3878.19=16238.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16238.99131.37%131.37%100.00%2项目建设投资万元12360.80100.00%100.00%76.12%2.1工程费用万元8557.5669.23%69.23%52.70%2.1.1建筑工程费万元3851.4531.16%31.16%23.72%2.1.2设备购置及安装费万元4706.1138.07%38.07%28.98%2.2工程建设其他费用万元1834.6514.84%14.84%11.30%2.2.1无形资产万元1834.6514.84%14.84%11.30%2.3预备费万元1968.5915.93%15.93%12.12%2.3.1基本预备费万元982.297.95%7.95%6.05%2.3.2涨价预备费万元986.307.98%7.98%6.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12360.80100.00%100.00%76.12%5建设期间费用万元6流动资金万元3878.1931.37%31.37%23.88%7铺底流动资金万元1292.7310.46%10.46%7.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.86%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度197.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23272.2123272.2129861.5929861.592682.191.1主要生产车间13963.3313963.3317916.9517916.951662.961.2辅助生产车间7447.117447.119555.719555.71858.301.3其他生产车间1861.781861.781731.971731.97160.932仓储工程4937.534937.5311248.6311248.63734.812.1成品贮存1234.381234.382812.162812.16183.702.2原料仓储2567.522567.525849.295849.29382.102.3辅助材料仓库1135.631135.632587.182587.18169.013供配电工程263.33263.33263.33263.3319.353.1供配电室263.33263.33263.33263.3319.354给排水工程302.83302.83302.83302.8317.314.1给排水302.83302.83302.83302.8317.315服务性工程3127.103127.103127.103127.10204.285.1办公用房1762.281762.281762.281762.2889.585.2生活服务1364.821364.821364.821364.8294.556消防及环保工程882.17882.17882.17882.1764.836.1消防环保工程882.17882.17882.17882.1764.837项目总图工程131.67131.67131.67131.6719.747.1场地及道路硬化9126.251422.281422.287.2场区围墙1422.289126.259126.257.3安全保卫室131.67131.67131.67131.678绿化工程3112.58108.94合计32916.8447167.1747167.173851.45(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4706.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量1325777.60千瓦时,折合162.94吨标准煤。2、项目年总用水量29479.98立方米,折合2.52吨标准煤。3、“再生化纤颗粒项目投资建设项目”,年用电量1325777.60千瓦时,年总用水量29479.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.46吨标准煤/年。达产年综合节能量55.15吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“再生化纤颗粒项目”主要从事再生化纤颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生化纤颗粒项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护
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