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文档简介

泓域咨询MACRO/ 印花布及家纺制品项目立项申请报告印花布及家纺制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14233.78平方米(折合约21.34亩),其中:净用地面积14233.78平方米(红线范围折合约21.34亩)。项目规划总建筑面积15372.48平方米,其中:规划建设主体工程11737.44平方米,计容建筑面积15372.48平方米;预计建筑工程投资1213.40万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为印花布及家纺制品,根据市场情况,预计年产值5831.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3627.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1213.401718.52169.993627.591.1工程费用万元1213.401718.523714.971.1.1建筑工程费用万元1213.401213.4027.15%1.1.2设备购置及安装费万元1718.521718.5238.45%1.2工程建设其他费用万元695.67695.6715.56%1.2.1无形资产万元386.69386.691.3预备费万元308.98308.981.3.1基本预备费万元157.10157.101.3.2涨价预备费万元151.88151.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元3627.593627.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金842.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3714.971666.412853.813714.973714.973714.971.1应收账款万元1114.49501.52891.591114.491114.491114.491.2存货万元1671.74752.281337.391671.741671.741671.741.2.1原辅材料万元501.52225.68401.22501.52501.52501.521.2.2燃料动力万元25.0811.2820.0625.0825.0825.081.2.3在产品万元769.00346.05615.20769.00769.00769.001.2.4产成品万元376.14169.26300.91376.14376.14376.141.3现金万元928.74417.93742.99928.74928.74928.742流动负债万元2872.761292.742298.212872.762872.762872.762.1应付账款万元2872.761292.742298.212872.762872.762872.763流动资金万元842.21378.99673.77842.21842.21842.214铺底流动资金万元280.73126.33224.59280.73280.73280.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4469.80万元,其中:固定资产投资3627.59万元,占项目总投资的81.16%;流动资金842.21万元,占项目总投资的18.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1213.40万元,占项目总投资的27.15%;设备购置费1718.52万元,占项目总投资的38.45%;其它投资695.67万元,占项目总投资的15.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3627.59+842.21=4469.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4469.80123.22%123.22%100.00%2项目建设投资万元3627.59100.00%100.00%81.16%2.1工程费用万元2931.9280.82%80.82%65.59%2.1.1建筑工程费万元1213.4033.45%33.45%27.15%2.1.2设备购置及安装费万元1718.5247.37%47.37%38.45%2.2工程建设其他费用万元386.6910.66%10.66%8.65%2.2.1无形资产万元386.6910.66%10.66%8.65%2.3预备费万元308.988.52%8.52%6.91%2.3.1基本预备费万元157.104.33%4.33%3.51%2.3.2涨价预备费万元151.884.19%4.19%3.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3627.59100.00%100.00%81.16%5建设期间费用万元6流动资金万元842.2123.22%23.22%18.84%7铺底流动资金万元280.747.74%7.74%6.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.76%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度169.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6013.826013.8211737.4411737.441019.121.1主要生产车间3608.293608.297042.467042.46631.851.2辅助生产车间1924.421924.423755.983755.98326.121.3其他生产车间481.11481.11680.77680.7761.152仓储工程1275.921275.922362.782362.78149.202.1成品贮存318.98318.98590.70590.7037.302.2原料仓储663.48663.481228.651228.6577.582.3辅助材料仓库293.46293.46543.44543.4434.323供配电工程68.0568.0568.0568.054.833.1供配电室68.0568.0568.0568.054.834给排水工程78.2678.2678.2678.264.324.1给排水78.2678.2678.2678.264.325服务性工程808.08808.08808.08808.0851.035.1办公用房388.03388.03388.03388.0327.645.2生活服务420.05420.05420.05420.0520.466消防及环保工程227.96227.96227.96227.9616.196.1消防环保工程227.96227.96227.96227.9616.197项目总图工程34.0234.0234.0234.02-62.507.1场地及道路硬化2360.99407.87407.877.2场区围墙407.872360.992360.997.3安全保卫室34.0234.0234.0234.028绿化工程891.8131.21合计8506.1115372.4815372.481213.40(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1718.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1201694.45千瓦时,折合147.69吨标准煤。2、项目年总用水量4352.92立方米,折合0.37吨标准煤。3、“印花布及家纺制品项目投资建设项目”,年用电量1201694.45千瓦时,年总用水量4352.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.06吨标准煤/年。达产年综合节能量49.35吨标准煤/年,项目总节能率22.39%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“印花布及家纺制品项目”主要从事印花布及家纺制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性印花布及家纺制品项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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