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文档简介

泓域咨询MACRO/ 休闲用品项目立项申请报告休闲用品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7423.71平方米(折合约11.13亩),其中:净用地面积7423.71平方米(红线范围折合约11.13亩)。项目规划总建筑面积9205.40平方米,其中:规划建设主体工程6743.39平方米,计容建筑面积9205.40平方米;预计建筑工程投资759.61万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为休闲用品,根据市场情况,预计年产值6669.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2078.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元759.61739.80186.752078.531.1工程费用万元759.61739.804783.161.1.1建筑工程费用万元759.61759.6125.94%1.1.2设备购置及安装费万元739.80739.8025.26%1.2工程建设其他费用万元579.12579.1219.77%1.2.1无形资产万元340.02340.021.3预备费万元239.10239.101.3.1基本预备费万元138.30138.301.3.2涨价预备费万元100.80100.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元2078.532078.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金850.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4783.162511.823508.144783.164783.164783.161.1应收账款万元1434.95860.971004.461434.951434.951434.951.2存货万元2152.421291.451506.702152.422152.422152.421.2.1原辅材料万元645.73387.44452.01645.73645.73645.731.2.2燃料动力万元32.2919.3722.6032.2932.2932.291.2.3在产品万元990.11594.07693.08990.11990.11990.111.2.4产成品万元484.29290.58339.01484.29484.29484.291.3现金万元1195.79717.47837.051195.791195.791195.792流动负债万元3933.102359.862753.173933.103933.103933.102.1应付账款万元3933.102359.862753.173933.103933.103933.103流动资金万元850.06510.04595.04850.06850.06850.064铺底流动资金万元283.35170.01198.35283.35283.35283.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2928.59万元,其中:固定资产投资2078.53万元,占项目总投资的70.97%;流动资金850.06万元,占项目总投资的29.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资759.61万元,占项目总投资的25.94%;设备购置费739.80万元,占项目总投资的25.26%;其它投资579.12万元,占项目总投资的19.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2078.53+850.06=2928.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2928.59140.90%140.90%100.00%2项目建设投资万元2078.53100.00%100.00%70.97%2.1工程费用万元1499.4172.14%72.14%51.20%2.1.1建筑工程费万元759.6136.55%36.55%25.94%2.1.2设备购置及安装费万元739.8035.59%35.59%25.26%2.2工程建设其他费用万元340.0216.36%16.36%11.61%2.2.1无形资产万元340.0216.36%16.36%11.61%2.3预备费万元239.1011.50%11.50%8.16%2.3.1基本预备费万元138.306.65%6.65%4.72%2.3.2涨价预备费万元100.804.85%4.85%3.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2078.53100.00%100.00%70.97%5建设期间费用万元6流动资金万元850.0640.90%40.90%29.03%7铺底流动资金万元283.3513.63%13.63%9.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.50%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度186.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4172.614172.616743.396743.39612.101.1主要生产车间2503.572503.574046.034046.03379.501.2辅助生产车间1335.241335.242157.882157.88195.871.3其他生产车间333.81333.81391.12391.1236.732仓储工程885.28885.281600.311600.31105.642.1成品贮存221.32221.32400.08400.0826.412.2原料仓储460.35460.35832.16832.1654.932.3辅助材料仓库203.61203.61368.07368.0724.303供配电工程47.2147.2147.2147.213.513.1供配电室47.2147.2147.2147.213.514给排水工程54.3054.3054.3054.303.144.1给排水54.3054.3054.3054.303.145服务性工程560.68560.68560.68560.6837.015.1办公用房301.42301.42301.42301.4218.525.2生活服务259.26259.26259.26259.2617.246消防及环保工程158.17158.17158.17158.1711.756.1消防环保工程158.17158.17158.17158.1711.757项目总图工程23.6123.6123.6123.61-32.507.1场地及道路硬化1581.18268.58268.587.2场区围墙268.581581.181581.187.3安全保卫室23.6123.6123.6123.618绿化工程541.7918.96合计5901.859205.409205.40759.61(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费739.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量930420.21千瓦时,折合114.35吨标准煤。2、项目年总用水量5967.80立方米,折合0.51吨标准煤。3、“休闲用品项目投资建设项目”,年用电量930420.21千瓦时,年总用水量5967.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.86吨标准煤/年。达产年综合节能量32.40吨标准煤/年,项目总节能率22.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“休闲用品项目”主要从事休闲用品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性休闲用品项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建

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