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泓域咨询MACRO/ 工业用布项目立项申请报告工业用布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14060.36平方米(折合约21.08亩),其中:净用地面积14060.36平方米(红线范围折合约21.08亩)。项目规划总建筑面积16310.02平方米,其中:规划建设主体工程9871.12平方米,计容建筑面积16310.02平方米;预计建筑工程投资1440.59万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为工业用布,根据市场情况,预计年产值7694.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3503.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1440.591810.67166.203503.501.1工程费用万元1440.591810.674891.301.1.1建筑工程费用万元1440.591440.5931.00%1.1.2设备购置及安装费万元1810.671810.6738.96%1.2工程建设其他费用万元252.24252.245.43%1.2.1无形资产万元108.05108.051.3预备费万元144.19144.191.3.1基本预备费万元60.8660.861.3.2涨价预备费万元83.3383.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元3503.503503.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1143.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4891.303179.644429.244891.304891.304891.301.1应收账款万元1467.39953.801173.911467.391467.391467.391.2存货万元2201.091430.711760.872201.092201.092201.091.2.1原辅材料万元660.33429.21528.26660.33660.33660.331.2.2燃料动力万元33.0221.4626.4133.0233.0233.021.2.3在产品万元1012.50658.13810.001012.501012.501012.501.2.4产成品万元495.25321.91396.20495.25495.25495.251.3现金万元1222.83794.84978.261222.831222.831222.832流动负债万元3747.652435.972998.123747.653747.653747.652.1应付账款万元3747.652435.972998.123747.653747.653747.653流动资金万元1143.65743.37914.921143.651143.651143.654铺底流动资金万元381.21247.79304.97381.21381.21381.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4647.15万元,其中:固定资产投资3503.50万元,占项目总投资的75.39%;流动资金1143.65万元,占项目总投资的24.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1440.59万元,占项目总投资的31.00%;设备购置费1810.67万元,占项目总投资的38.96%;其它投资252.24万元,占项目总投资的5.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3503.50+1143.65=4647.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4647.15132.64%132.64%100.00%2项目建设投资万元3503.50100.00%100.00%75.39%2.1工程费用万元3251.2692.80%92.80%69.96%2.1.1建筑工程费万元1440.5941.12%41.12%31.00%2.1.2设备购置及安装费万元1810.6751.68%51.68%38.96%2.2工程建设其他费用万元108.053.08%3.08%2.33%2.2.1无形资产万元108.053.08%3.08%2.33%2.3预备费万元144.194.12%4.12%3.10%2.3.1基本预备费万元60.861.74%1.74%1.31%2.3.2涨价预备费万元83.332.38%2.38%1.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3503.50100.00%100.00%75.39%5建设期间费用万元6流动资金万元1143.6532.64%32.64%24.61%7铺底流动资金万元381.2210.88%10.88%8.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.97%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度166.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6458.466458.469871.129871.12959.061.1主要生产车间3875.083875.085922.675922.67594.621.2辅助生产车间2066.712066.713158.763158.76306.901.3其他生产车间516.68516.68572.52572.5257.542仓储工程1370.251370.254185.284185.28295.732.1成品贮存342.56342.561046.321046.3273.932.2原料仓储712.53712.532176.352176.35153.782.3辅助材料仓库315.16315.16962.61962.6168.023供配电工程73.0873.0873.0873.085.813.1供配电室73.0873.0873.0873.085.814给排水工程84.0484.0484.0484.045.204.1给排水84.0484.0484.0484.045.205服务性工程867.83867.83867.83867.8361.325.1办公用房406.31406.31406.31406.3134.405.2生活服务461.52461.52461.52461.5234.326消防及环保工程244.82244.82244.82244.8219.466.1消防环保工程244.82244.82244.82244.8219.467项目总图工程36.5436.5436.5436.5462.447.1场地及道路硬化2534.57439.98439.987.2场区围墙439.982534.572534.577.3安全保卫室36.5436.5436.5436.548绿化工程902.1231.57合计9135.0216310.0216310.021440.59(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1810.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量1045390.37千瓦时,折合128.48吨标准煤。2、项目年总用水量6134.33立方米,折合0.52吨标准煤。3、“工业用布项目投资建设项目”,年用电量1045390.37千瓦时,年总用水量6134.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.00吨标准煤/年。达产年综合节能量52.69吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“工业用布项目”主要从事工业用布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性工业用布项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此

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