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泓域咨询MACRO/ 广角镜头项目立项申请报告广角镜头项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59749.86平方米(折合约89.58亩),其中:净用地面积59749.86平方米(红线范围折合约89.58亩)。项目规划总建筑面积92612.28平方米,其中:规划建设主体工程61968.23平方米,计容建筑面积92612.28平方米;预计建筑工程投资6853.82万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为广角镜头,根据市场情况,预计年产值37164.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15968.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6853.827692.51178.2615968.531.1工程费用万元6853.827692.5123079.631.1.1建筑工程费用万元6853.826853.8234.27%1.1.2设备购置及安装费万元7692.517692.5138.46%1.2工程建设其他费用万元1422.201422.207.11%1.2.1无形资产万元742.42742.421.3预备费万元679.78679.781.3.1基本预备费万元345.64345.641.3.2涨价预备费万元334.14334.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元15968.5315968.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4033.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23079.6310187.9320706.7623079.6323079.6323079.631.1应收账款万元6923.892769.565192.926923.896923.896923.891.2存货万元10385.834154.337789.3810385.8310385.8310385.831.2.1原辅材料万元3115.751246.302336.813115.753115.753115.751.2.2燃料动力万元155.7962.31116.84155.79155.79155.791.2.3在产品万元4777.481910.993583.114777.484777.484777.481.2.4产成品万元2336.81934.721752.612336.812336.812336.811.3现金万元5769.912307.964327.435769.915769.915769.912流动负债万元19046.087618.4314284.5619046.0819046.0819046.082.1应付账款万元19046.087618.4314284.5619046.0819046.0819046.083流动资金万元4033.551613.423025.164033.554033.554033.554铺底流动资金万元1344.50537.811008.391344.501344.501344.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20002.08万元,其中:固定资产投资15968.53万元,占项目总投资的79.83%;流动资金4033.55万元,占项目总投资的20.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6853.82万元,占项目总投资的34.27%;设备购置费7692.51万元,占项目总投资的38.46%;其它投资1422.20万元,占项目总投资的7.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15968.53+4033.55=20002.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20002.08125.26%125.26%100.00%2项目建设投资万元15968.53100.00%100.00%79.83%2.1工程费用万元14546.3391.09%91.09%72.72%2.1.1建筑工程费万元6853.8242.92%42.92%34.27%2.1.2设备购置及安装费万元7692.5148.17%48.17%38.46%2.2工程建设其他费用万元742.424.65%4.65%3.71%2.2.1无形资产万元742.424.65%4.65%3.71%2.3预备费万元679.784.26%4.26%3.40%2.3.1基本预备费万元345.642.16%2.16%1.73%2.3.2涨价预备费万元334.142.09%2.09%1.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15968.53100.00%100.00%79.83%5建设期间费用万元6流动资金万元4033.5525.26%25.26%20.17%7铺底流动资金万元1344.528.42%8.42%6.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.16%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度178.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31749.9531749.9561968.2361968.235044.591.1主要生产车间19049.9719049.9737180.9437180.943127.651.2辅助生产车间10159.9810159.9819829.8319829.831614.271.3其他生产车间2540.002540.003594.163594.16302.682仓储工程6736.206736.2019918.6319918.631179.272.1成品贮存1684.051684.054979.664979.66294.822.2原料仓储3502.823502.8210357.6910357.69613.222.3辅助材料仓库1549.331549.334581.284581.28271.233供配电工程359.26359.26359.26359.2623.933.1供配电室359.26359.26359.26359.2623.934给排水工程413.15413.15413.15413.1521.404.1给排水413.15413.15413.15413.1521.405服务性工程4266.264266.264266.264266.26252.585.1办公用房2102.402102.402102.402102.40144.565.2生活服务2163.862163.862163.862163.86130.866消防及环保工程1203.531203.531203.531203.5380.166.1消防环保工程1203.531203.531203.531203.5380.167项目总图工程179.63179.63179.63179.6363.977.1场地及道路硬化12028.112608.272608.277.2场区围墙2608.2712028.1112028.117.3安全保卫室179.63179.63179.63179.638绿化工程5369.23187.92合计44907.9992612.2892612.286853.82(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费7692.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量865083.31千瓦时,折合106.32吨标准煤。2、项目年总用水量27050.05立方米,折合2.31吨标准煤。3、“广角镜头项目投资建设项目”,年用电量865083.31千瓦时,年总用水量27050.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.63吨标准煤/年。达产年综合节能量38.17吨标准煤/年,项目总节能率22.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“广角镜头项目”主要从事广角镜头项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性广角镜头项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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