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文档简介

泓域咨询MACRO/ 印花布项目立项申请报告印花布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10391.86平方米(折合约15.58亩),其中:净用地面积10391.86平方米(红线范围折合约15.58亩)。项目规划总建筑面积10495.78平方米,其中:规划建设主体工程6928.09平方米,计容建筑面积10495.78平方米;预计建筑工程投资772.49万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为印花布,根据市场情况,预计年产值6797.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2513.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元772.491322.89161.362513.991.1工程费用万元772.491322.894083.551.1.1建筑工程费用万元772.49772.4923.88%1.1.2设备购置及安装费万元1322.891322.8940.89%1.2工程建设其他费用万元418.61418.6112.94%1.2.1无形资产万元231.20231.201.3预备费万元187.41187.411.3.1基本预备费万元90.8990.891.3.2涨价预备费万元96.5296.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元2513.992513.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金721.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4083.552452.003753.404083.554083.554083.551.1应收账款万元1225.07673.79980.051225.071225.071225.071.2存货万元1837.601010.681470.081837.601837.601837.601.2.1原辅材料万元551.28303.20441.02551.28551.28551.281.2.2燃料动力万元27.5615.1622.0527.5627.5627.561.2.3在产品万元845.30464.91676.24845.30845.30845.301.2.4产成品万元413.46227.40330.77413.46413.46413.461.3现金万元1020.89561.49816.711020.891020.891020.892流动负债万元3362.161849.192689.733362.163362.163362.162.1应付账款万元3362.161849.192689.733362.163362.163362.163流动资金万元721.39396.76577.11721.39721.39721.394铺底流动资金万元240.46132.25192.37240.46240.46240.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3235.38万元,其中:固定资产投资2513.99万元,占项目总投资的77.70%;流动资金721.39万元,占项目总投资的22.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资772.49万元,占项目总投资的23.88%;设备购置费1322.89万元,占项目总投资的40.89%;其它投资418.61万元,占项目总投资的12.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2513.99+721.39=3235.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3235.38128.70%128.70%100.00%2项目建设投资万元2513.99100.00%100.00%77.70%2.1工程费用万元2095.3883.35%83.35%64.76%2.1.1建筑工程费万元772.4930.73%30.73%23.88%2.1.2设备购置及安装费万元1322.8952.62%52.62%40.89%2.2工程建设其他费用万元231.209.20%9.20%7.15%2.2.1无形资产万元231.209.20%9.20%7.15%2.3预备费万元187.417.45%7.45%5.79%2.3.1基本预备费万元90.893.62%3.62%2.81%2.3.2涨价预备费万元96.523.84%3.84%2.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2513.99100.00%100.00%77.70%5建设期间费用万元6流动资金万元721.3928.70%28.70%22.30%7铺底流动资金万元240.469.57%9.57%7.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.02%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度161.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4042.344042.346928.096928.09560.901.1主要生产车间2425.402425.404156.854156.85347.761.2辅助生产车间1293.551293.552216.992216.99179.491.3其他生产车间323.39323.39401.83401.8333.652仓储工程857.64857.642319.002319.00136.542.1成品贮存214.41214.41579.75579.7534.132.2原料仓储445.97445.971205.881205.8871.002.3辅助材料仓库197.26197.26533.37533.3731.403供配电工程45.7445.7445.7445.743.033.1供配电室45.7445.7445.7445.743.034给排水工程52.6052.6052.6052.602.714.1给排水52.6052.6052.6052.602.715服务性工程543.17543.17543.17543.1731.985.1办公用房247.72247.72247.72247.7213.245.2生活服务295.45295.45295.45295.4514.736消防及环保工程153.23153.23153.23153.2310.156.1消防环保工程153.23153.23153.23153.2310.157项目总图工程22.8722.8722.8722.879.187.1场地及道路硬化1513.47328.56328.567.2场区围墙328.561513.471513.477.3安全保卫室22.8722.8722.8722.878绿化工程514.2018.00合计5717.6010495.7810495.78772.49(四)设备方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1322.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量570131.56千瓦时,折合70.07吨标准煤。2、项目年总用水量3478.11立方米,折合0.30吨标准煤。3、“印花布项目投资建设项目”,年用电量570131.56千瓦时,年总用水量3478.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.37吨标准煤/年。达产年综合节能量23.46吨标准煤/年,项目总节能率23.09%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“印花布项目”主要从事印花布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性印花布项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规

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