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泓域咨询MACRO/ 动力铅酸电池正负极核心配方包项目立项申请报告动力铅酸电池正负极核心配方包项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14814.07平方米(折合约22.21亩),其中:净用地面积14814.07平方米(红线范围折合约22.21亩)。项目规划总建筑面积16147.34平方米,其中:规划建设主体工程12116.78平方米,计容建筑面积16147.34平方米;预计建筑工程投资1238.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力铅酸电池正负极核心配方包,根据市场情况,预计年产值13870.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3958.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1238.311159.69178.243958.711.1工程费用万元1238.311159.699273.261.1.1建筑工程费用万元1238.311238.3121.83%1.1.2设备购置及安装费万元1159.691159.6920.44%1.2工程建设其他费用万元1560.711560.7127.51%1.2.1无形资产万元625.79625.791.3预备费万元934.92934.921.3.1基本预备费万元378.73378.731.3.2涨价预备费万元556.19556.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元3958.713958.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1714.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9273.264284.907013.559273.269273.269273.261.1应收账款万元2781.981112.791947.382781.982781.982781.981.2存货万元4172.971669.192921.084172.974172.974172.971.2.1原辅材料万元1251.89500.76876.321251.891251.891251.891.2.2燃料动力万元62.5925.0443.8262.5962.5962.591.2.3在产品万元1919.57767.831343.701919.571919.571919.571.2.4产成品万元938.92375.57657.24938.92938.92938.921.3现金万元2318.32927.331622.822318.322318.322318.322流动负债万元7558.513023.405290.967558.517558.517558.512.1应付账款万元7558.513023.405290.967558.517558.517558.513流动资金万元1714.75685.901200.321714.751714.751714.754铺底流动资金万元571.58228.63400.11571.58571.58571.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5673.46万元,其中:固定资产投资3958.71万元,占项目总投资的69.78%;流动资金1714.75万元,占项目总投资的30.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1238.31万元,占项目总投资的21.83%;设备购置费1159.69万元,占项目总投资的20.44%;其它投资1560.71万元,占项目总投资的27.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3958.71+1714.75=5673.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5673.46143.32%143.32%100.00%2项目建设投资万元3958.71100.00%100.00%69.78%2.1工程费用万元2398.0060.58%60.58%42.27%2.1.1建筑工程费万元1238.3131.28%31.28%21.83%2.1.2设备购置及安装费万元1159.6929.29%29.29%20.44%2.2工程建设其他费用万元625.7915.81%15.81%11.03%2.2.1无形资产万元625.7915.81%15.81%11.03%2.3预备费万元934.9223.62%23.62%16.48%2.3.1基本预备费万元378.739.57%9.57%6.68%2.3.2涨价预备费万元556.1914.05%14.05%9.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3958.71100.00%100.00%69.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1714.7543.32%43.32%30.22%7铺底流动资金万元571.5814.44%14.44%10.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.33%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度178.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6528.166528.1612116.7812116.781022.141.1主要生产车间3916.903916.907270.077270.07633.731.2辅助生产车间2089.012089.013877.373877.37327.081.3其他生产车间522.25522.25702.77702.7761.332仓储工程1385.041385.042619.862619.86160.732.1成品贮存346.26346.26654.97654.9740.182.2原料仓储720.22720.221362.331362.3383.582.3辅助材料仓库318.56318.56602.57602.5736.973供配电工程73.8773.8773.8773.875.103.1供配电室73.8773.8773.8773.875.104给排水工程84.9584.9584.9584.954.564.1给排水84.9584.9584.9584.954.565服务性工程877.19877.19877.19877.1953.825.1办公用房391.02391.02391.02391.0228.285.2生活服务486.17486.17486.17486.1721.606消防及环保工程247.46247.46247.46247.4617.086.1消防环保工程247.46247.46247.46247.4617.087项目总图工程36.9336.9336.9336.93-61.287.1场地及道路硬化2570.07455.52455.527.2场区围墙455.522570.072570.077.3安全保卫室36.9336.9336.9336.938绿化工程1033.2536.16合计9233.6116147.3416147.341238.31(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1159.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量780950.87千瓦时,折合95.98吨标准煤。2、项目年总用水量15569.36立方米,折合1.33吨标准煤。3、“动力铅酸电池正负极核心配方包项目投资建设项目”,年用电量780950.87千瓦时,年总用水量15569.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.31吨标准煤/年。达产年综合节能量41.70吨标准煤/年,项目总节能率29.22%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“动力铅酸电池正负极核心配方包项目”主要从事动力铅酸电池正负极核心配方包项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力铅酸电池正负极核心配方包项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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