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泓域咨询MACRO/ 智能办公升降系统项目立项申请报告智能办公升降系统项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13793.56平方米(折合约20.68亩),其中:净用地面积13793.56平方米(红线范围折合约20.68亩)。项目规划总建筑面积22345.57平方米,其中:规划建设主体工程14930.80平方米,计容建筑面积22345.57平方米;预计建筑工程投资1976.98万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能办公升降系统,根据市场情况,预计年产值6085.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3480.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1976.981704.48168.293480.241.1工程费用万元1976.981704.484770.231.1.1建筑工程费用万元1976.981976.9847.97%1.1.2设备购置及安装费万元1704.481704.4841.36%1.2工程建设其他费用万元-201.22-201.22-4.88%1.2.1无形资产万元-108.28-108.281.3预备费万元-92.94-92.941.3.1基本预备费万元-55.39-55.391.3.2涨价预备费万元-37.55-37.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3480.243480.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金641.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4770.232697.713830.314770.234770.234770.231.1应收账款万元1431.07930.191144.861431.071431.071431.071.2存货万元2146.601395.291717.282146.602146.602146.601.2.1原辅材料万元643.98418.59515.18643.98643.98643.981.2.2燃料动力万元32.2020.9325.7632.2032.2032.201.2.3在产品万元987.44641.83789.95987.44987.44987.441.2.4产成品万元482.99313.94386.39482.99482.99482.991.3现金万元1192.56775.16954.051192.561192.561192.562流动负债万元4128.972683.833303.184128.974128.974128.972.1应付账款万元4128.972683.833303.184128.974128.974128.973流动资金万元641.26416.82513.01641.26641.26641.264铺底流动资金万元213.75138.94171.00213.75213.75213.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4121.50万元,其中:固定资产投资3480.24万元,占项目总投资的84.44%;流动资金641.26万元,占项目总投资的15.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1976.98万元,占项目总投资的47.97%;设备购置费1704.48万元,占项目总投资的41.36%;其它投资-201.22万元,占项目总投资的-4.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3480.24+641.26=4121.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4121.50118.43%118.43%100.00%2项目建设投资万元3480.24100.00%100.00%84.44%2.1工程费用万元3681.46105.78%105.78%89.32%2.1.1建筑工程费万元1976.9856.81%56.81%47.97%2.1.2设备购置及安装费万元1704.4848.98%48.98%41.36%2.2工程建设其他费用万元-108.28-3.11%-3.11%-2.63%2.2.1无形资产万元-108.28-3.11%-3.11%-2.63%2.3预备费万元-92.94-2.67%-2.67%-2.26%2.3.1基本预备费万元-55.39-1.59%-1.59%-1.34%2.3.2涨价预备费万元-37.55-1.08%-1.08%-0.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3480.24100.00%100.00%84.44%5建设期间费用万元6流动资金万元641.2618.43%18.43%15.56%7铺底流动资金万元213.756.14%6.14%5.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.30%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度168.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6368.086368.0814930.8014930.801453.071.1主要生产车间3820.853820.858958.488958.48900.901.2辅助生产车间2037.792037.794777.864777.86464.981.3其他生产车间509.45509.45865.99865.9987.182仓储工程1351.081351.084819.604819.60341.122.1成品贮存337.77337.771204.901204.9085.282.2原料仓储702.56702.562506.192506.19177.382.3辅助材料仓库310.75310.751108.511108.5178.463供配电工程72.0672.0672.0672.065.743.1供配电室72.0672.0672.0672.065.744给排水工程82.8782.8782.8782.875.134.1给排水82.8782.8782.8782.875.135服务性工程855.68855.68855.68855.6860.565.1办公用房408.09408.09408.09408.0930.895.2生活服务447.59447.59447.59447.5935.996消防及环保工程241.39241.39241.39241.3919.226.1消防环保工程241.39241.39241.39241.3919.227项目总图工程36.0336.0336.0336.0361.247.1场地及道路硬化2315.38360.96360.967.2场区围墙360.962315.382315.387.3安全保卫室36.0336.0336.0336.038绿化工程882.7530.90合计9007.1922345.5722345.571976.98(四)设备方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1704.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1325696.24千瓦时,折合162.93吨标准煤。2、项目年总用水量6390.55立方米,折合0.55吨标准煤。3、“智能办公升降系统项目投资建设项目”,年用电量1325696.24千瓦时,年总用水量6390.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.48吨标准煤/年。达产年综合节能量63.58吨标准煤/年,项目总节能率20.12%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“智能办公升降系统项目”主要从事智能办公升降系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能办公升降系统项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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