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文档简介

泓域咨询MACRO/ 中药饮片项项目立项申请报告中药饮片项项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12392.86平方米(折合约18.58亩),其中:净用地面积12392.86平方米(红线范围折合约18.58亩)。项目规划总建筑面积20696.08平方米,其中:规划建设主体工程13639.86平方米,计容建筑面积20696.08平方米;预计建筑工程投资1564.75万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中药饮片项,根据市场情况,预计年产值9867.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3403.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1564.751587.09183.193403.671.1工程费用万元1564.751587.097188.591.1.1建筑工程费用万元1564.751564.7534.12%1.1.2设备购置及安装费万元1587.091587.0934.60%1.2工程建设其他费用万元251.83251.835.49%1.2.1无形资产万元147.36147.361.3预备费万元104.47104.471.3.1基本预备费万元56.7456.741.3.2涨价预备费万元47.7347.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元3403.673403.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1182.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7188.594388.534651.487188.597188.597188.591.1应收账款万元2156.581293.951617.432156.582156.582156.581.2存货万元3234.871940.922426.153234.873234.873234.871.2.1原辅材料万元970.46582.28727.85970.46970.46970.461.2.2燃料动力万元48.5229.1136.3948.5248.5248.521.2.3在产品万元1488.04892.821116.031488.041488.041488.041.2.4产成品万元727.85436.71545.88727.85727.85727.851.3现金万元1797.151078.291347.861797.151797.151797.152流动负债万元6005.623603.374504.226005.626005.626005.622.1应付账款万元6005.623603.374504.226005.626005.626005.623流动资金万元1182.97709.78887.231182.971182.971182.974铺底流动资金万元394.32236.59295.74394.32394.32394.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4586.64万元,其中:固定资产投资3403.67万元,占项目总投资的74.21%;流动资金1182.97万元,占项目总投资的25.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1564.75万元,占项目总投资的34.12%;设备购置费1587.09万元,占项目总投资的34.60%;其它投资251.83万元,占项目总投资的5.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3403.67+1182.97=4586.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4586.64134.76%134.76%100.00%2项目建设投资万元3403.67100.00%100.00%74.21%2.1工程费用万元3151.8492.60%92.60%68.72%2.1.1建筑工程费万元1564.7545.97%45.97%34.12%2.1.2设备购置及安装费万元1587.0946.63%46.63%34.60%2.2工程建设其他费用万元147.364.33%4.33%3.21%2.2.1无形资产万元147.364.33%4.33%3.21%2.3预备费万元104.473.07%3.07%2.28%2.3.1基本预备费万元56.741.67%1.67%1.24%2.3.2涨价预备费万元47.731.40%1.40%1.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3403.67100.00%100.00%74.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1182.9734.76%34.76%25.79%7铺底流动资金万元394.3211.59%11.59%8.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.79%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度183.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4625.334625.3313639.8613639.861134.381.1主要生产车间2775.202775.208183.928183.92703.321.2辅助生产车间1480.111480.114364.764364.76363.001.3其他生产车间370.03370.03791.11791.1168.062仓储工程981.33981.334586.544586.54277.422.1成品贮存245.33245.331146.631146.6369.362.2原料仓储510.29510.292385.002385.00144.262.3辅助材料仓库225.71225.711054.901054.9063.813供配电工程52.3452.3452.3452.343.563.1供配电室52.3452.3452.3452.343.564给排水工程60.1960.1960.1960.193.194.1给排水60.1960.1960.1960.193.195服务性工程621.51621.51621.51621.5137.595.1办公用房278.61278.61278.61278.6121.895.2生活服务342.90342.90342.90342.9018.026消防及环保工程175.33175.33175.33175.3311.936.1消防环保工程175.33175.33175.33175.3311.937项目总图工程26.1726.1726.1726.1770.977.1场地及道路硬化1828.15323.69323.697.2场区围墙323.691828.151828.157.3安全保卫室26.1726.1726.1726.178绿化工程734.6025.71合计6542.1920696.0820696.081564.75(四)设备方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1587.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量818297.86千瓦时,折合100.57吨标准煤。2、项目年总用水量9707.76立方米,折合0.83吨标准煤。3、“中药饮片项项目投资建设项目”,年用电量818297.86千瓦时,年总用水量9707.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.40吨标准煤/年。达产年综合节能量28.60吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“中药饮片项项目”主要从事中药饮片项项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中药饮片项项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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