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泓域咨询MACRO/ 婴童用品及木制酒瓶隔架项目立项申请报告婴童用品及木制酒瓶隔架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31122.22平方米(折合约46.66亩),其中:净用地面积31122.22平方米(红线范围折合约46.66亩)。项目规划总建筑面积49484.33平方米,其中:规划建设主体工程30356.78平方米,计容建筑面积49484.33平方米;预计建筑工程投资3541.79万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为婴童用品及木制酒瓶隔架,根据市场情况,预计年产值26801.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8743.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3541.794084.41187.388743.151.1工程费用万元3541.794084.4116749.971.1.1建筑工程费用万元3541.793541.7929.78%1.1.2设备购置及安装费万元4084.414084.4134.35%1.2工程建设其他费用万元1116.951116.959.39%1.2.1无形资产万元529.55529.551.3预备费万元587.40587.401.3.1基本预备费万元275.51275.511.3.2涨价预备费万元311.89311.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元8743.158743.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3149.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16749.977512.6116051.3316749.9716749.9716749.971.1应收账款万元5024.992261.254019.995024.995024.995024.991.2存货万元7537.493391.876029.997537.497537.497537.491.2.1原辅材料万元2261.251017.561809.002261.252261.252261.251.2.2燃料动力万元113.0650.8890.45113.06113.06113.061.2.3在产品万元3467.251560.262773.803467.253467.253467.251.2.4产成品万元1695.94763.171356.751695.941695.941695.941.3现金万元4187.491884.373349.994187.494187.494187.492流动负债万元13600.926120.4110880.7413600.9213600.9213600.922.1应付账款万元13600.926120.4110880.7413600.9213600.9213600.923流动资金万元3149.051417.072519.243149.053149.053149.054铺底流动资金万元1049.67472.36839.751049.671049.671049.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11892.20万元,其中:固定资产投资8743.15万元,占项目总投资的73.52%;流动资金3149.05万元,占项目总投资的26.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3541.79万元,占项目总投资的29.78%;设备购置费4084.41万元,占项目总投资的34.35%;其它投资1116.95万元,占项目总投资的9.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8743.15+3149.05=11892.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11892.20136.02%136.02%100.00%2项目建设投资万元8743.15100.00%100.00%73.52%2.1工程费用万元7626.2087.22%87.22%64.13%2.1.1建筑工程费万元3541.7940.51%40.51%29.78%2.1.2设备购置及安装费万元4084.4146.72%46.72%34.35%2.2工程建设其他费用万元529.556.06%6.06%4.45%2.2.1无形资产万元529.556.06%6.06%4.45%2.3预备费万元587.406.72%6.72%4.94%2.3.1基本预备费万元275.513.15%3.15%2.32%2.3.2涨价预备费万元311.893.57%3.57%2.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8743.15100.00%100.00%73.52%5建设期间费用万元6流动资金万元3149.0536.02%36.02%26.48%7铺底流动资金万元1049.6812.01%12.01%8.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.92%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度187.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17145.0517145.0530356.7830356.782390.031.1主要生产车间10287.0310287.0318214.0718214.071481.821.2辅助生产车间5486.425486.429714.179714.17764.811.3其他生产车间1371.601371.601760.691760.69143.402仓储工程3637.563637.5612432.9112432.91711.902.1成品贮存909.39909.393108.233108.23177.972.2原料仓储1891.531891.536465.116465.11370.192.3辅助材料仓库836.64836.642859.572859.57163.743供配电工程194.00194.00194.00194.0012.503.1供配电室194.00194.00194.00194.0012.504给排水工程223.10223.10223.10223.1011.184.1给排水223.10223.10223.10223.1011.185服务性工程2303.792303.792303.792303.79131.915.1办公用房1064.251064.251064.251064.2574.095.2生活服务1239.541239.541239.541239.5470.956消防及环保工程649.91649.91649.91649.9141.866.1消防环保工程649.91649.91649.91649.9141.867项目总图工程97.0097.0097.0097.00156.287.1场地及道路硬化6199.581346.481346.487.2场区围墙1346.486199.586199.587.3安全保卫室97.0097.0097.0097.008绿化工程2460.8386.13合计24250.4349484.3349484.333541.79(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4084.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量1200799.43千瓦时,折合147.58吨标准煤。2、项目年总用水量13404.94立方米,折合1.14吨标准煤。3、“婴童用品及木制酒瓶隔架项目投资建设项目”,年用电量1200799.43千瓦时,年总用水量13404.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.72吨标准煤/年。达产年综合节能量57.84吨标准煤/年,项目总节能率23.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“婴童用品及木制酒瓶隔架项目”主要从事婴童用品及木制酒瓶隔架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性婴童用品及木制酒瓶隔架项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项

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