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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手抓饼项目立项申请报告手抓饼项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31562.44平方米(折合约47.32亩),其中:净用地面积31562.44平方米(红线范围折合约47.32亩)。项目规划总建筑面积31562.44平方米,其中:规划建设主体工程20901.22平方米,计容建筑面积31562.44平方米;预计建筑工程投资2736.64万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为手抓饼,根据市场情况,预计年产值14539.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8228.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2736.642961.72173.908228.951.1工程费用万元2736.642961.7210872.391.1.1建筑工程费用万元2736.642736.6427.66%1.1.2设备购置及安装费万元2961.722961.7229.93%1.2工程建设其他费用万元2530.592530.5925.58%1.2.1无形资产万元1121.461121.461.3预备费万元1409.131409.131.3.1基本预备费万元720.17720.171.3.2涨价预备费万元688.96688.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元8228.958228.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1665.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10872.393665.197136.0810872.3910872.3910872.391.1应收账款万元3261.721304.692446.293261.723261.723261.721.2存货万元4892.581957.033669.434892.584892.584892.581.2.1原辅材料万元1467.77587.111100.831467.771467.771467.771.2.2燃料动力万元73.3929.3655.0473.3973.3973.391.2.3在产品万元2250.59900.231687.942250.592250.592250.591.2.4产成品万元1100.83440.33825.621100.831100.831100.831.3现金万元2718.101087.242038.572718.102718.102718.102流动负债万元9206.583682.636904.939206.589206.589206.582.1应付账款万元9206.583682.636904.939206.589206.589206.583流动资金万元1665.81666.321249.361665.811665.811665.814铺底流动资金万元555.26222.11416.45555.26555.26555.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9894.76万元,其中:固定资产投资8228.95万元,占项目总投资的83.16%;流动资金1665.81万元,占项目总投资的16.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2736.64万元,占项目总投资的27.66%;设备购置费2961.72万元,占项目总投资的29.93%;其它投资2530.59万元,占项目总投资的25.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8228.95+1665.81=9894.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9894.76120.24%120.24%100.00%2项目建设投资万元8228.95100.00%100.00%83.16%2.1工程费用万元5698.3669.25%69.25%57.59%2.1.1建筑工程费万元2736.6433.26%33.26%27.66%2.1.2设备购置及安装费万元2961.7235.99%35.99%29.93%2.2工程建设其他费用万元1121.4613.63%13.63%11.33%2.2.1无形资产万元1121.4613.63%13.63%11.33%2.3预备费万元1409.1317.12%17.12%14.24%2.3.1基本预备费万元720.178.75%8.75%7.28%2.3.2涨价预备费万元688.968.37%8.37%6.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8228.95100.00%100.00%83.16%5建设期间费用万元6流动资金万元1665.8120.24%20.24%16.84%7铺底流动资金万元555.276.75%6.75%5.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.42%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度173.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13705.6513705.6520901.2220901.221993.481.1主要生产车间8223.398223.3912540.7312540.731235.961.2辅助生产车间4385.814385.816688.396688.39637.911.3其他生产车间1096.451096.451212.271212.27119.612仓储工程2907.852907.856929.796929.79480.682.1成品贮存726.96726.961732.451732.45120.172.2原料仓储1512.081512.083603.493603.49249.952.3辅助材料仓库668.81668.811593.851593.85110.563供配电工程155.09155.09155.09155.0912.103.1供配电室155.09155.09155.09155.0912.104给排水工程178.35178.35178.35178.3510.824.1给排水178.35178.35178.35178.3510.825服务性工程1841.641841.641841.641841.64127.745.1办公用房873.63873.63873.63873.6368.605.2生活服务968.01968.01968.01968.0170.026消防及环保工程519.54519.54519.54519.5440.546.1消防环保工程519.54519.54519.54519.5440.547项目总图工程77.5477.5477.5477.5415.497.1场地及道路硬化5005.921127.261127.267.2场区围墙1127.265005.925005.927.3安全保卫室77.5477.5477.5477.548绿化工程1593.8955.79合计19385.6531562.4431562.442736.64(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费2961.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量436284.49千瓦时,折合53.62吨标准煤。2、项目年总用水量10943.42立方米,折合0.93吨标准煤。3、“手抓饼项目投资建设项目”,年用电量436284.49千瓦时,年总用水量10943.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.55吨标准煤/年。达产年综合节能量21.21吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“手抓饼项目”主要从事手抓饼项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性手抓饼项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划
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