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泓域咨询MACRO/ 显示终端配套设备项目立项申请报告显示终端配套设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35437.71平方米(折合约53.13亩),其中:净用地面积35437.71平方米(红线范围折合约53.13亩)。项目规划总建筑面积48549.66平方米,其中:规划建设主体工程34795.10平方米,计容建筑面积48549.66平方米;预计建筑工程投资3597.75万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为显示终端配套设备,根据市场情况,预计年产值16088.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9185.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3597.754404.40172.889185.111.1工程费用万元3597.754404.4011761.101.1.1建筑工程费用万元3597.753597.7532.35%1.1.2设备购置及安装费万元4404.404404.4039.60%1.2工程建设其他费用万元1182.961182.9610.64%1.2.1无形资产万元575.64575.641.3预备费万元607.32607.321.3.1基本预备费万元286.58286.581.3.2涨价预备费万元320.74320.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元9185.119185.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1937.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11761.107512.606897.9411761.1011761.1011761.101.1应收账款万元3528.332117.002469.833528.333528.333528.331.2存货万元5292.493175.503704.755292.495292.495292.491.2.1原辅材料万元1587.75952.651111.421587.751587.751587.751.2.2燃料动力万元79.3947.6355.5779.3979.3979.391.2.3在产品万元2434.551460.731704.182434.552434.552434.551.2.4产成品万元1190.81714.49833.571190.811190.811190.811.3现金万元2940.281764.162058.192940.282940.282940.282流动负债万元9823.885894.336876.729823.889823.889823.882.1应付账款万元9823.885894.336876.729823.889823.889823.883流动资金万元1937.221162.331356.051937.221937.221937.224铺底流动资金万元645.73387.44452.02645.73645.73645.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11122.33万元,其中:固定资产投资9185.11万元,占项目总投资的82.58%;流动资金1937.22万元,占项目总投资的17.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3597.75万元,占项目总投资的32.35%;设备购置费4404.40万元,占项目总投资的39.60%;其它投资1182.96万元,占项目总投资的10.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9185.11+1937.22=11122.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11122.33121.09%121.09%100.00%2项目建设投资万元9185.11100.00%100.00%82.58%2.1工程费用万元8002.1587.12%87.12%71.95%2.1.1建筑工程费万元3597.7539.17%39.17%32.35%2.1.2设备购置及安装费万元4404.4047.95%47.95%39.60%2.2工程建设其他费用万元575.646.27%6.27%5.18%2.2.1无形资产万元575.646.27%6.27%5.18%2.3预备费万元607.326.61%6.61%5.46%2.3.1基本预备费万元286.583.12%3.12%2.58%2.3.2涨价预备费万元320.743.49%3.49%2.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9185.11100.00%100.00%82.58%5建设期间费用万元6流动资金万元1937.2221.09%21.09%17.42%7铺底流动资金万元645.747.03%7.03%5.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.98%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度172.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16530.9316530.9334795.1034795.102836.321.1主要生产车间9918.569918.5620877.0620877.061758.521.2辅助生产车间5289.905289.9011134.4311134.43907.621.3其他生产车间1322.471322.472018.122018.12170.182仓储工程3507.273507.278940.468940.46530.022.1成品贮存876.82876.822235.112235.11132.502.2原料仓储1823.781823.784649.044649.04275.612.3辅助材料仓库806.67806.672056.312056.31121.903供配电工程187.05187.05187.05187.0512.483.1供配电室187.05187.05187.05187.0512.484给排水工程215.11215.11215.11215.1111.164.1给排水215.11215.11215.11215.1111.165服务性工程2221.272221.272221.272221.27131.685.1办公用房1290.171290.171290.171290.1766.035.2生活服务931.10931.10931.10931.1057.426消防及环保工程626.63626.63626.63626.6341.796.1消防环保工程626.63626.63626.63626.6341.797项目总图工程93.5393.5393.5393.53-55.817.1场地及道路硬化6156.661349.701349.707.2场区围墙1349.706156.666156.667.3安全保卫室93.5393.5393.5393.538绿化工程2574.4590.11合计23381.8048549.6648549.663597.75(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4404.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量735548.64千瓦时,折合90.40吨标准煤。2、项目年总用水量14730.94立方米,折合1.26吨标准煤。3、“显示终端配套设备项目投资建设项目”,年用电量735548.64千瓦时,年总用水量14730.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.66吨标准煤/年。达产年综合节能量25.85吨标准煤/年,项目总节能率27.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“显示终端配套设备项目”主要从事显示终端配套设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性显示终端配套设备项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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