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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新能源(纯电动)乘用车项目立项申请报告新能源(纯电动)乘用车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28440.88平方米(折合约42.64亩),其中:净用地面积28440.88平方米(红线范围折合约42.64亩)。项目规划总建筑面积33844.65平方米,其中:规划建设主体工程22323.96平方米,计容建筑面积33844.65平方米;预计建筑工程投资2458.14万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源(纯电动)乘用车,根据市场情况,预计年产值17050.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7917.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2458.143731.16185.697917.821.1工程费用万元2458.143731.1612291.751.1.1建筑工程费用万元2458.142458.1425.09%1.1.2设备购置及安装费万元3731.163731.1638.08%1.2工程建设其他费用万元1728.521728.5217.64%1.2.1无形资产万元740.93740.931.3预备费万元987.59987.591.3.1基本预备费万元550.01550.011.3.2涨价预备费万元437.58437.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元7917.827917.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1879.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12291.755783.719308.9912291.7512291.7512291.751.1应收账款万元3687.522028.142765.643687.523687.523687.521.2存货万元5531.293042.214148.475531.295531.295531.291.2.1原辅材料万元1659.39912.661244.541659.391659.391659.391.2.2燃料动力万元82.9745.6362.2382.9782.9782.971.2.3在产品万元2544.391399.421908.302544.392544.392544.391.2.4产成品万元1244.54684.50933.411244.541244.541244.541.3现金万元3072.941690.122304.703072.943072.943072.942流动负债万元10412.245726.737809.1810412.2410412.2410412.242.1应付账款万元10412.245726.737809.1810412.2410412.2410412.243流动资金万元1879.511033.731409.631879.511879.511879.514铺底流动资金万元626.50344.58469.88626.50626.50626.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9797.33万元,其中:固定资产投资7917.82万元,占项目总投资的80.82%;流动资金1879.51万元,占项目总投资的19.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2458.14万元,占项目总投资的25.09%;设备购置费3731.16万元,占项目总投资的38.08%;其它投资1728.52万元,占项目总投资的17.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7917.82+1879.51=9797.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9797.33123.74%123.74%100.00%2项目建设投资万元7917.82100.00%100.00%80.82%2.1工程费用万元6189.3078.17%78.17%63.17%2.1.1建筑工程费万元2458.1431.05%31.05%25.09%2.1.2设备购置及安装费万元3731.1647.12%47.12%38.08%2.2工程建设其他费用万元740.939.36%9.36%7.56%2.2.1无形资产万元740.939.36%9.36%7.56%2.3预备费万元987.5912.47%12.47%10.08%2.3.1基本预备费万元550.016.95%6.95%5.61%2.3.2涨价预备费万元437.585.53%5.53%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7917.82100.00%100.00%80.82%5建设期间费用万元6流动资金万元1879.5123.74%23.74%19.18%7铺底流动资金万元626.507.91%7.91%6.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.56%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度185.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10970.7610970.7622323.9622323.961783.531.1主要生产车间6582.466582.4613394.3813394.381105.791.2辅助生产车间3510.643510.647143.677143.67570.731.3其他生产车间877.66877.661294.791294.79107.012仓储工程2327.602327.607488.457488.45435.112.1成品贮存581.90581.901872.111872.11108.782.2原料仓储1210.351210.353893.993893.99226.262.3辅助材料仓库535.35535.351722.341722.34100.083供配电工程124.14124.14124.14124.148.113.1供配电室124.14124.14124.14124.148.114给排水工程142.76142.76142.76142.767.264.1给排水142.76142.76142.76142.767.265服务性工程1474.151474.151474.151474.1585.655.1办公用房596.64596.64596.64596.6447.465.2生活服务877.51877.51877.51877.5149.676消防及环保工程415.86415.86415.86415.8627.186.1消防环保工程415.86415.86415.86415.8627.187项目总图工程62.0762.0762.0762.0752.327.1场地及道路硬化4170.25915.73915.737.2场区围墙915.734170.254170.257.3安全保卫室62.0762.0762.0762.078绿化工程1685.1058.98合计15517.3433844.6533844.652458.14(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费3731.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量1062965.42千瓦时,折合130.64吨标准煤。2、项目年总用水量14065.99立方米,折合1.20吨标准煤。3、“新能源(纯电动)乘用车项目投资建设项目”,年用电量1062965.42千瓦时,年总用水量14065.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.84吨标准煤/年。达产年综合节能量32.96吨标准煤/年,项目总节能率22.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“新能源(纯电动)乘用车项目”主要从事新能源(纯电动)乘用车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源(纯电动)乘用车项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目
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