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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新能源运输车项目立项申请报告新能源运输车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7890.61平方米(折合约11.83亩),其中:净用地面积7890.61平方米(红线范围折合约11.83亩)。项目规划总建筑面积9547.64平方米,其中:规划建设主体工程6741.27平方米,计容建筑面积9547.64平方米;预计建筑工程投资748.43万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源运输车,根据市场情况,预计年产值3859.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2216.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元748.43872.01187.352216.351.1工程费用万元748.43872.012776.571.1.1建筑工程费用万元748.43748.4328.20%1.1.2设备购置及安装费万元872.01872.0132.86%1.2工程建设其他费用万元595.91595.9122.46%1.2.1无形资产万元275.59275.591.3预备费万元320.32320.321.3.1基本预备费万元184.83184.831.3.2涨价预备费万元135.49135.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元2216.352216.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金437.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2776.571530.832330.402776.572776.572776.571.1应收账款万元832.97458.13666.38832.97832.97832.971.2存货万元1249.46687.20999.571249.461249.461249.461.2.1原辅材料万元374.84206.16299.87374.84374.84374.841.2.2燃料动力万元18.7410.3114.9918.7418.7418.741.2.3在产品万元574.75316.11459.80574.75574.75574.751.2.4产成品万元281.13154.62224.90281.13281.13281.131.3现金万元694.14381.78555.31694.14694.14694.142流动负债万元2339.201286.561871.362339.202339.202339.202.1应付账款万元2339.201286.561871.362339.202339.202339.203流动资金万元437.37240.55349.90437.37437.37437.374铺底流动资金万元145.7980.18116.63145.79145.79145.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2653.72万元,其中:固定资产投资2216.35万元,占项目总投资的83.52%;流动资金437.37万元,占项目总投资的16.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资748.43万元,占项目总投资的28.20%;设备购置费872.01万元,占项目总投资的32.86%;其它投资595.91万元,占项目总投资的22.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2216.35+437.37=2653.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2653.72119.73%119.73%100.00%2项目建设投资万元2216.35100.00%100.00%83.52%2.1工程费用万元1620.4473.11%73.11%61.06%2.1.1建筑工程费万元748.4333.77%33.77%28.20%2.1.2设备购置及安装费万元872.0139.34%39.34%32.86%2.2工程建设其他费用万元275.5912.43%12.43%10.39%2.2.1无形资产万元275.5912.43%12.43%10.39%2.3预备费万元320.3214.45%14.45%12.07%2.3.1基本预备费万元184.838.34%8.34%6.96%2.3.2涨价预备费万元135.496.11%6.11%5.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2216.35100.00%100.00%83.52%5建设期间费用万元6流动资金万元437.3719.73%19.73%16.48%7铺底流动资金万元145.796.58%6.58%5.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度187.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3300.333300.336741.276741.27581.291.1主要生产车间1980.201980.204044.764044.76360.401.2辅助生产车间1056.111056.112157.212157.21186.011.3其他生产车间264.03264.03390.99390.9934.882仓储工程700.21700.211824.141824.14114.392.1成品贮存175.05175.05456.04456.0428.602.2原料仓储364.11364.11948.55948.5559.482.3辅助材料仓库161.05161.05419.55419.5526.313供配电工程37.3437.3437.3437.342.633.1供配电室37.3437.3437.3437.342.634给排水工程42.9542.9542.9542.952.364.1给排水42.9542.9542.9542.952.365服务性工程443.47443.47443.47443.4727.815.1办公用房246.48246.48246.48246.4813.775.2生活服务196.99196.99196.99196.9912.776消防及环保工程125.10125.10125.10125.108.836.1消防环保工程125.10125.10125.10125.108.837项目总图工程18.6718.6718.6718.67-6.307.1场地及道路硬化1198.94196.89196.897.2场区围墙196.891198.941198.947.3安全保卫室18.6718.6718.6718.678绿化工程497.8317.42合计4668.089547.649547.64748.43(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费872.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量512280.34千瓦时,折合62.96吨标准煤。2、项目年总用水量3120.19立方米,折合0.27吨标准煤。3、“新能源运输车项目投资建设项目”,年用电量512280.34千瓦时,年总用水量3120.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.23吨标准煤/年。达产年综合节能量17.83吨标准煤/年,项目总节能率24.22%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“新能源运输车项目”主要从事新能源运输车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源运输车项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目

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