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泓域咨询MACRO/ 水性聚氨酯生态合成革项目立项申请报告水性聚氨酯生态合成革项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43408.36平方米(折合约65.08亩),其中:净用地面积43408.36平方米(红线范围折合约65.08亩)。项目规划总建筑面积69887.46平方米,其中:规划建设主体工程55718.64平方米,计容建筑面积69887.46平方米;预计建筑工程投资5950.34万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性聚氨酯生态合成革,根据市场情况,预计年产值19204.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12477.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5950.345801.36191.7212477.141.1工程费用万元5950.345801.3612163.591.1.1建筑工程费用万元5950.345950.3440.27%1.1.2设备购置及安装费万元5801.365801.3639.26%1.2工程建设其他费用万元725.44725.444.91%1.2.1无形资产万元429.10429.101.3预备费万元296.34296.341.3.1基本预备费万元174.61174.611.3.2涨价预备费万元121.73121.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元12477.1412477.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2298.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12163.597192.9911116.0912163.5912163.5912163.591.1应收账款万元3649.082189.452736.813649.083649.083649.081.2存货万元5473.623284.174105.215473.625473.625473.621.2.1原辅材料万元1642.09985.251231.561642.091642.091642.091.2.2燃料动力万元82.1049.2661.5882.1082.1082.101.2.3在产品万元2517.871510.721888.402517.872517.872517.871.2.4产成品万元1231.56738.94923.671231.561231.561231.561.3现金万元3040.901824.542280.673040.903040.903040.902流动负债万元9865.435919.267399.079865.439865.439865.432.1应付账款万元9865.435919.267399.079865.439865.439865.433流动资金万元2298.161378.901723.622298.162298.162298.164铺底流动资金万元766.05459.63574.54766.05766.05766.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14775.30万元,其中:固定资产投资12477.14万元,占项目总投资的84.45%;流动资金2298.16万元,占项目总投资的15.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5950.34万元,占项目总投资的40.27%;设备购置费5801.36万元,占项目总投资的39.26%;其它投资725.44万元,占项目总投资的4.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12477.14+2298.16=14775.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14775.30118.42%118.42%100.00%2项目建设投资万元12477.14100.00%100.00%84.45%2.1工程费用万元11751.7094.19%94.19%79.54%2.1.1建筑工程费万元5950.3447.69%47.69%40.27%2.1.2设备购置及安装费万元5801.3646.50%46.50%39.26%2.2工程建设其他费用万元429.103.44%3.44%2.90%2.2.1无形资产万元429.103.44%3.44%2.90%2.3预备费万元296.342.38%2.38%2.01%2.3.1基本预备费万元174.611.40%1.40%1.18%2.3.2涨价预备费万元121.730.98%0.98%0.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12477.14100.00%100.00%84.45%5建设期间费用万元6流动资金万元2298.1618.42%18.42%15.55%7铺底流动资金万元766.056.14%6.14%5.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.37%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度191.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21903.2521903.2555718.6455718.645218.381.1主要生产车间13141.9513141.9533431.1833431.183235.401.2辅助生产车间7009.047009.0417829.9617829.961669.881.3其他生产车间1752.261752.263231.683231.68313.102仓储工程4647.084647.089209.739209.73627.312.1成品贮存1161.771161.772302.432302.43156.832.2原料仓储2416.482416.484789.064789.06326.202.3辅助材料仓库1068.831068.832118.242118.24144.283供配电工程247.84247.84247.84247.8418.993.1供配电室247.84247.84247.84247.8418.994给排水工程285.02285.02285.02285.0216.994.1给排水285.02285.02285.02285.0216.995服务性工程2943.152943.152943.152943.15200.475.1办公用房1285.821285.821285.821285.82119.085.2生活服务1657.331657.331657.331657.3385.246消防及环保工程830.28830.28830.28830.2863.626.1消防环保工程830.28830.28830.28830.2863.627项目总图工程123.92123.92123.92123.92-310.827.1场地及道路硬化8293.061486.351486.357.2场区围墙1486.358293.068293.067.3安全保卫室123.92123.92123.92123.928绿化工程3297.17115.40合计30980.5569887.4669887.465950.34(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5801.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量948971.66千瓦时,折合116.63吨标准煤。2、项目年总用水量13175.96立方米,折合1.13吨标准煤。3、“水性聚氨酯生态合成革项目投资建设项目”,年用电量948971.66千瓦时,年总用水量13175.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.76吨标准煤/年。达产年综合节能量35.18吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“水性聚氨酯生态合成革项目”主要从事水性聚氨酯生态合成革项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性聚氨酯生态合成革项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高

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