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泓域咨询MACRO/ 把椅子块菜板项目立项申请报告把椅子块菜板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48831.07平方米(折合约73.21亩),其中:净用地面积48831.07平方米(红线范围折合约73.21亩)。项目规划总建筑面积69828.43平方米,其中:规划建设主体工程51972.31平方米,计容建筑面积69828.43平方米;预计建筑工程投资5019.73万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为把椅子块菜板,根据市场情况,预计年产值31827.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12679.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5019.736362.78173.2012679.971.1工程费用万元5019.736362.7824772.831.1.1建筑工程费用万元5019.735019.7329.50%1.1.2设备购置及安装费万元6362.786362.7837.39%1.2工程建设其他费用万元1297.461297.467.62%1.2.1无形资产万元731.71731.711.3预备费万元565.75565.751.3.1基本预备费万元325.50325.501.3.2涨价预备费万元240.25240.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元12679.9712679.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4336.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24772.8311074.2817682.2124772.8324772.8324772.831.1应收账款万元7431.853344.335202.297431.857431.857431.851.2存货万元11147.775016.507803.4411147.7711147.7711147.771.2.1原辅材料万元3344.331504.952341.033344.333344.333344.331.2.2燃料动力万元167.2275.25117.05167.22167.22167.221.2.3在产品万元5127.972307.593589.585127.975127.975127.971.2.4产成品万元2508.251128.711755.772508.252508.252508.251.3现金万元6193.212786.944335.256193.216193.216193.212流动负债万元20436.709196.5214305.6920436.7020436.7020436.702.1应付账款万元20436.709196.5214305.6920436.7020436.7020436.703流动资金万元4336.131951.263035.294336.134336.134336.134铺底流动资金万元1445.36650.421011.761445.361445.361445.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17016.10万元,其中:固定资产投资12679.97万元,占项目总投资的74.52%;流动资金4336.13万元,占项目总投资的25.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5019.73万元,占项目总投资的29.50%;设备购置费6362.78万元,占项目总投资的37.39%;其它投资1297.46万元,占项目总投资的7.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12679.97+4336.13=17016.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17016.10134.20%134.20%100.00%2项目建设投资万元12679.97100.00%100.00%74.52%2.1工程费用万元11382.5189.77%89.77%66.89%2.1.1建筑工程费万元5019.7339.59%39.59%29.50%2.1.2设备购置及安装费万元6362.7850.18%50.18%37.39%2.2工程建设其他费用万元731.715.77%5.77%4.30%2.2.1无形资产万元731.715.77%5.77%4.30%2.3预备费万元565.754.46%4.46%3.32%2.3.1基本预备费万元325.502.57%2.57%1.91%2.3.2涨价预备费万元240.251.89%1.89%1.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12679.97100.00%100.00%74.52%5建设期间费用万元6流动资金万元4336.1334.20%34.20%25.48%7铺底流动资金万元1445.3811.40%11.40%8.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.29%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度173.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24266.6224266.6251972.3151972.314109.731.1主要生产车间14559.9714559.9731183.3931183.392548.031.2辅助生产车间7765.327765.3216631.1416631.141315.111.3其他生产车间1941.331941.333014.393014.39246.582仓储工程5148.505148.5011606.4811606.48667.482.1成品贮存1287.131287.132901.622901.62166.872.2原料仓储2677.222677.226035.376035.37347.092.3辅助材料仓库1184.151184.152669.492669.49153.523供配电工程274.59274.59274.59274.5917.773.1供配电室274.59274.59274.59274.5917.774给排水工程315.77315.77315.77315.7715.894.1给排水315.77315.77315.77315.7715.895服务性工程3260.723260.723260.723260.72187.525.1办公用房1764.601764.601764.601764.6075.625.2生活服务1496.121496.121496.121496.1283.026消防及环保工程919.87919.87919.87919.8759.516.1消防环保工程919.87919.87919.87919.8759.517项目总图工程137.29137.29137.29137.29-138.397.1场地及道路硬化9582.341460.261460.267.2场区围墙1460.269582.349582.347.3安全保卫室137.29137.29137.29137.298绿化工程2863.30100.22合计34323.3669828.4369828.435019.73(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费6362.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量673222.28千瓦时,折合82.74吨标准煤。2、项目年总用水量18817.19立方米,折合1.61吨标准煤。3、“把椅子块菜板项目投资建设项目”,年用电量673222.28千瓦时,年总用水量18817.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.35吨标准煤/年。达产年综合节能量25.20吨标准煤/年,项目总节能率29.72%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“把椅子块菜板项目”主要从事把椅子块菜板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性把椅子块菜板项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环

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