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泓域咨询MACRO/ 新动力电动车电机冲片项目立项申请报告新动力电动车电机冲片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53480.06平方米(折合约80.18亩),其中:净用地面积53480.06平方米(红线范围折合约80.18亩)。项目规划总建筑面积83428.89平方米,其中:规划建设主体工程58599.17平方米,计容建筑面积83428.89平方米;预计建筑工程投资5849.66万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新动力电动车电机冲片,根据市场情况,预计年产值26247.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14123.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5849.666630.53176.1514123.711.1工程费用万元5849.666630.5319664.771.1.1建筑工程费用万元5849.665849.6633.77%1.1.2设备购置及安装费万元6630.536630.5338.28%1.2工程建设其他费用万元1643.521643.529.49%1.2.1无形资产万元858.82858.821.3预备费万元784.70784.701.3.1基本预备费万元377.62377.621.3.2涨价预备费万元407.08407.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元14123.7114123.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3197.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19664.778818.3215400.2919664.7719664.7719664.771.1应收账款万元5899.432654.744424.575899.435899.435899.431.2存货万元8849.153982.126636.868849.158849.158849.151.2.1原辅材料万元2654.741194.641991.062654.742654.742654.741.2.2燃料动力万元132.7459.7399.55132.74132.74132.741.2.3在产品万元4070.611831.773052.964070.614070.614070.611.2.4产成品万元1991.06895.981493.291991.061991.061991.061.3现金万元4916.192212.293687.144916.194916.194916.192流动负债万元16467.177410.2312350.3816467.1716467.1716467.172.1应付账款万元16467.177410.2312350.3816467.1716467.1716467.173流动资金万元3197.601438.922398.203197.603197.603197.604铺底流动资金万元1065.86479.64799.401065.861065.861065.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17321.31万元,其中:固定资产投资14123.71万元,占项目总投资的81.54%;流动资金3197.60万元,占项目总投资的18.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5849.66万元,占项目总投资的33.77%;设备购置费6630.53万元,占项目总投资的38.28%;其它投资1643.52万元,占项目总投资的9.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14123.71+3197.60=17321.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17321.31122.64%122.64%100.00%2项目建设投资万元14123.71100.00%100.00%81.54%2.1工程费用万元12480.1988.36%88.36%72.05%2.1.1建筑工程费万元5849.6641.42%41.42%33.77%2.1.2设备购置及安装费万元6630.5346.95%46.95%38.28%2.2工程建设其他费用万元858.826.08%6.08%4.96%2.2.1无形资产万元858.826.08%6.08%4.96%2.3预备费万元784.705.56%5.56%4.53%2.3.1基本预备费万元377.622.67%2.67%2.18%2.3.2涨价预备费万元407.082.88%2.88%2.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14123.71100.00%100.00%81.54%5建设期间费用万元6流动资金万元3197.6022.64%22.64%18.46%7铺底流动资金万元1065.877.55%7.55%6.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.59%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度176.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19128.2819128.2858599.1758599.174519.581.1主要生产车间11476.9711476.9735159.5035159.502802.141.2辅助生产车间6121.056121.0518751.7318751.731446.271.3其他生产车间1530.261530.263398.753398.75271.172仓储工程4058.334058.3316139.3216139.32905.292.1成品贮存1014.581014.584034.834034.83226.322.2原料仓储2110.332110.338392.458392.45470.752.3辅助材料仓库933.42933.423712.043712.04208.223供配电工程216.44216.44216.44216.4413.663.1供配电室216.44216.44216.44216.4413.664给排水工程248.91248.91248.91248.9112.224.1给排水248.91248.91248.91248.9112.225服务性工程2570.282570.282570.282570.28144.175.1办公用房1307.541307.541307.541307.5464.835.2生活服务1262.741262.741262.741262.7457.826消防及环保工程725.09725.09725.09725.0945.766.1消防环保工程725.09725.09725.09725.0945.767项目总图工程108.22108.22108.22108.22122.367.1场地及道路硬化7247.881363.191363.197.2场区围墙1363.197247.887247.887.3安全保卫室108.22108.22108.22108.228绿化工程2474.9386.62合计27055.5683428.8983428.895849.66(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费6630.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量689495.48千瓦时,折合84.74吨标准煤。2、项目年总用水量17603.94立方米,折合1.50吨标准煤。3、“新动力电动车电机冲片项目投资建设项目”,年用电量689495.48千瓦时,年总用水量17603.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.24吨标准煤/年。达产年综合节能量25.76吨标准煤/年,项目总节能率29.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“新动力电动车电机冲片项目”主要从事新动力电动车电机冲片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新动力电动车电机冲片项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园

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