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泓域咨询MACRO/ 智能茶机项目立项申请报告智能茶机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45295.97平方米(折合约67.91亩),其中:净用地面积45295.97平方米(红线范围折合约67.91亩)。项目规划总建筑面积61149.56平方米,其中:规划建设主体工程48287.18平方米,计容建筑面积61149.56平方米;预计建筑工程投资5385.82万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能茶机,根据市场情况,预计年产值41772.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11865.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5385.824319.47174.7211865.241.1工程费用万元5385.824319.4730387.011.1.1建筑工程费用万元5385.825385.8230.07%1.1.2设备购置及安装费万元4319.474319.4724.12%1.2工程建设其他费用万元2159.952159.9512.06%1.2.1无形资产万元876.40876.401.3预备费万元1283.551283.551.3.1基本预备费万元600.55600.551.3.2涨价预备费万元683.00683.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元11865.2411865.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6046.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30387.0112926.1225689.2530387.0130387.0130387.011.1应收账款万元9116.103646.447292.889116.109116.109116.101.2存货万元13674.155469.6610939.3213674.1513674.1513674.151.2.1原辅材料万元4102.241640.903281.804102.244102.244102.241.2.2燃料动力万元205.1182.04164.09205.11205.11205.111.2.3在产品万元6290.112516.045032.096290.116290.116290.111.2.4产成品万元3076.681230.672461.353076.683076.683076.681.3现金万元7596.753038.706077.407596.757596.757596.752流动负债万元24340.869736.3419472.6924340.8624340.8624340.862.1应付账款万元24340.869736.3419472.6924340.8624340.8624340.863流动资金万元6046.152418.464836.926046.156046.156046.154铺底流动资金万元2015.36806.151612.312015.362015.362015.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17911.39万元,其中:固定资产投资11865.24万元,占项目总投资的66.24%;流动资金6046.15万元,占项目总投资的33.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5385.82万元,占项目总投资的30.07%;设备购置费4319.47万元,占项目总投资的24.12%;其它投资2159.95万元,占项目总投资的12.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11865.24+6046.15=17911.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17911.39150.96%150.96%100.00%2项目建设投资万元11865.24100.00%100.00%66.24%2.1工程费用万元9705.2981.80%81.80%54.19%2.1.1建筑工程费万元5385.8245.39%45.39%30.07%2.1.2设备购置及安装费万元4319.4736.40%36.40%24.12%2.2工程建设其他费用万元876.407.39%7.39%4.89%2.2.1无形资产万元876.407.39%7.39%4.89%2.3预备费万元1283.5510.82%10.82%7.17%2.3.1基本预备费万元600.555.06%5.06%3.35%2.3.2涨价预备费万元683.005.76%5.76%3.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11865.24100.00%100.00%66.24%5建设期间费用万元6流动资金万元6046.1550.96%50.96%33.76%7铺底流动资金万元2015.3816.99%16.99%11.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.60%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度174.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19726.9419726.9448287.1848287.184678.251.1主要生产车间11836.1611836.1628972.3128972.312900.511.2辅助生产车间6312.626312.6215451.9015451.901497.041.3其他生产车间1578.161578.162800.662800.66280.692仓储工程4185.354185.358360.558360.55589.092.1成品贮存1046.341046.342090.142090.14147.272.2原料仓储2176.382176.384347.494347.49306.332.3辅助材料仓库962.63962.631922.931922.93135.493供配电工程223.22223.22223.22223.2217.693.1供配电室223.22223.22223.22223.2217.694给排水工程256.70256.70256.70256.7015.834.1给排水256.70256.70256.70256.7015.835服务性工程2650.722650.722650.722650.72186.775.1办公用房1297.841297.841297.841297.8477.265.2生活服务1352.881352.881352.881352.8885.296消防及环保工程747.78747.78747.78747.7859.286.1消防环保工程747.78747.78747.78747.7859.287项目总图工程111.61111.61111.61111.61-272.077.1场地及道路硬化7253.361342.041342.047.2场区围墙1342.047253.367253.367.3安全保卫室111.61111.61111.61111.618绿化工程3170.96110.98合计27902.3261149.5661149.565385.82(四)设备方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费4319.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量515128.15千瓦时,折合63.31吨标准煤。2、项目年总用水量16813.90立方米,折合1.44吨标准煤。3、“智能茶机项目投资建设项目”,年用电量515128.15千瓦时,年总用水量16813.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.75吨标准煤/年。达产年综合节能量19.34吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“智能茶机项目”主要从事智能茶机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能茶机项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境

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