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文档简介

泓域咨询MACRO/ 水稳项目立项申请报告水稳项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18169.08平方米(折合约27.24亩),其中:净用地面积18169.08平方米(红线范围折合约27.24亩)。项目规划总建筑面积24164.88平方米,其中:规划建设主体工程17287.23平方米,计容建筑面积24164.88平方米;预计建筑工程投资2066.03万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水稳,根据市场情况,预计年产值10441.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4705.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2066.032242.59172.734705.171.1工程费用万元2066.032242.596873.701.1.1建筑工程费用万元2066.032066.0334.48%1.1.2设备购置及安装费万元2242.592242.5937.42%1.2工程建设其他费用万元396.55396.556.62%1.2.1无形资产万元159.95159.951.3预备费万元236.60236.601.3.1基本预备费万元95.7395.731.3.2涨价预备费万元140.87140.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元4705.174705.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1287.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6873.704929.936173.916873.706873.706873.701.1应收账款万元2062.111340.371649.692062.112062.112062.111.2存货万元3093.162010.562474.533093.163093.163093.161.2.1原辅材料万元927.95603.17742.36927.95927.95927.951.2.2燃料动力万元46.4030.1637.1246.4046.4046.401.2.3在产品万元1422.85924.851138.281422.851422.851422.851.2.4产成品万元695.96452.37556.77695.96695.96695.961.3现金万元1718.421116.981374.741718.421718.421718.422流动负债万元5586.403631.164469.125586.405586.405586.402.1应付账款万元5586.403631.164469.125586.405586.405586.403流动资金万元1287.30836.751029.841287.301287.301287.304铺底流动资金万元429.10278.91343.28429.10429.10429.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5992.47万元,其中:固定资产投资4705.17万元,占项目总投资的78.52%;流动资金1287.30万元,占项目总投资的21.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2066.03万元,占项目总投资的34.48%;设备购置费2242.59万元,占项目总投资的37.42%;其它投资396.55万元,占项目总投资的6.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4705.17+1287.30=5992.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5992.47127.36%127.36%100.00%2项目建设投资万元4705.17100.00%100.00%78.52%2.1工程费用万元4308.6291.57%91.57%71.90%2.1.1建筑工程费万元2066.0343.91%43.91%34.48%2.1.2设备购置及安装费万元2242.5947.66%47.66%37.42%2.2工程建设其他费用万元159.953.40%3.40%2.67%2.2.1无形资产万元159.953.40%3.40%2.67%2.3预备费万元236.605.03%5.03%3.95%2.3.1基本预备费万元95.732.03%2.03%1.60%2.3.2涨价预备费万元140.872.99%2.99%2.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4705.17100.00%100.00%78.52%5建设期间费用万元6流动资金万元1287.3027.36%27.36%21.48%7铺底流动资金万元429.109.12%9.12%7.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.78%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度172.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8963.618963.6117287.2317287.231625.811.1主要生产车间5378.175378.1710372.3410372.341008.001.2辅助生产车间2868.362868.365531.915531.91520.261.3其他生产车间717.09717.091002.661002.6697.552仓储工程1901.761901.764470.474470.47305.772.1成品贮存475.44475.441117.621117.6276.442.2原料仓储988.92988.922324.642324.64159.002.3辅助材料仓库437.40437.401028.211028.2170.333供配电工程101.43101.43101.43101.437.803.1供配电室101.43101.43101.43101.437.804给排水工程116.64116.64116.64116.646.984.1给排水116.64116.64116.64116.646.985服务性工程1204.451204.451204.451204.4582.385.1办公用房684.35684.35684.35684.3539.455.2生活服务520.10520.10520.10520.1049.336消防及环保工程339.78339.78339.78339.7826.156.1消防环保工程339.78339.78339.78339.7826.157项目总图工程50.7150.7150.7150.71-24.377.1场地及道路硬化3181.39699.79699.797.2场区围墙699.793181.393181.397.3安全保卫室50.7150.7150.7150.718绿化工程1014.7035.51合计12678.3824164.8824164.882066.03(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2242.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量650358.44千瓦时,折合79.93吨标准煤。2、项目年总用水量8372.32立方米,折合0.72吨标准煤。3、“水稳项目投资建设项目”,年用电量650358.44千瓦时,年总用水量8372.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.65吨标准煤/年。达产年综合节能量31.36吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“水稳项目”主要从事水稳项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水稳项目选址于某某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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