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泓域咨询MACRO/ 浸渍纸项目立项申请报告浸渍纸项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19363.01平方米(折合约29.03亩),其中:净用地面积19363.01平方米(红线范围折合约29.03亩)。项目规划总建筑面积21105.68平方米,其中:规划建设主体工程14753.51平方米,计容建筑面积21105.68平方米;预计建筑工程投资1594.79万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为浸渍纸,根据市场情况,预计年产值17348.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4910.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1594.792377.64169.144910.131.1工程费用万元1594.792377.6413268.371.1.1建筑工程费用万元1594.791594.7922.05%1.1.2设备购置及安装费万元2377.642377.6432.88%1.2工程建设其他费用万元937.70937.7012.97%1.2.1无形资产万元457.64457.641.3预备费万元480.06480.061.3.1基本预备费万元275.38275.381.3.2涨价预备费万元204.68204.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元4910.134910.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2322.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13268.377711.579825.4813268.3713268.3713268.371.1应收账款万元3980.512587.333184.413980.513980.513980.511.2存货万元5970.773881.004776.615970.775970.775970.771.2.1原辅材料万元1791.231164.301432.981791.231791.231791.231.2.2燃料动力万元89.5658.2271.6589.5689.5689.561.2.3在产品万元2746.551785.262197.242746.552746.552746.551.2.4产成品万元1343.42873.231074.741343.421343.421343.421.3现金万元3317.092156.112653.673317.093317.093317.092流动负债万元10946.197115.028756.9510946.1910946.1910946.192.1应付账款万元10946.197115.028756.9510946.1910946.1910946.193流动资金万元2322.181509.421857.742322.182322.182322.184铺底流动资金万元774.05503.14619.25774.05774.05774.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7232.31万元,其中:固定资产投资4910.13万元,占项目总投资的67.89%;流动资金2322.18万元,占项目总投资的32.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1594.79万元,占项目总投资的22.05%;设备购置费2377.64万元,占项目总投资的32.88%;其它投资937.70万元,占项目总投资的12.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4910.13+2322.18=7232.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7232.31147.29%147.29%100.00%2项目建设投资万元4910.13100.00%100.00%67.89%2.1工程费用万元3972.4380.90%80.90%54.93%2.1.1建筑工程费万元1594.7932.48%32.48%22.05%2.1.2设备购置及安装费万元2377.6448.42%48.42%32.88%2.2工程建设其他费用万元457.649.32%9.32%6.33%2.2.1无形资产万元457.649.32%9.32%6.33%2.3预备费万元480.069.78%9.78%6.64%2.3.1基本预备费万元275.385.61%5.61%3.81%2.3.2涨价预备费万元204.684.17%4.17%2.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4910.13100.00%100.00%67.89%5建设期间费用万元6流动资金万元2322.1847.29%47.29%32.11%7铺底流动资金万元774.0615.76%15.76%10.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.08%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度169.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7403.367403.3614753.5114753.511226.291.1主要生产车间4442.024442.028852.118852.11760.301.2辅助生产车间2369.082369.084721.124721.12392.411.3其他生产车间592.27592.27855.70855.7073.582仓储工程1570.731570.734128.914128.91249.592.1成品贮存392.68392.681032.231032.2362.402.2原料仓储816.78816.782147.032147.03129.792.3辅助材料仓库361.27361.27949.65949.6557.413供配电工程83.7783.7783.7783.775.703.1供配电室83.7783.7783.7783.775.704给排水工程96.3496.3496.3496.345.104.1给排水96.3496.3496.3496.345.105服务性工程994.79994.79994.79994.7960.135.1办公用房559.21559.21559.21559.2134.425.2生活服务435.58435.58435.58435.5828.206消防及环保工程280.64280.64280.64280.6419.096.1消防环保工程280.64280.64280.64280.6419.097项目总图工程41.8941.8941.8941.89-7.497.1场地及道路硬化2654.75615.06615.067.2场区围墙615.062654.752654.757.3安全保卫室41.8941.8941.8941.898绿化工程1039.4136.38合计10471.5221105.6821105.681594.79(四)设备方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费2377.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量620822.58千瓦时,折合76.30吨标准煤。2、项目年总用水量10872.12立方米,折合0.93吨标准煤。3、“浸渍纸项目投资建设项目”,年用电量620822.58千瓦时,年总用水量10872.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.23吨标准煤/年。达产年综合节能量27.13吨标准煤/年,项目总节能率28.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“浸渍纸项目”主要从事浸渍纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性浸渍纸项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环

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