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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽配件项目立项申请报告汽配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47963.97平方米(折合约71.91亩),其中:净用地面积47963.97平方米(红线范围折合约71.91亩)。项目规划总建筑面积61393.88平方米,其中:规划建设主体工程41617.03平方米,计容建筑面积61393.88平方米;预计建筑工程投资4709.34万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽配件,根据市场情况,预计年产值20511.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12637.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4709.344567.85175.7412637.461.1工程费用万元4709.344567.8513402.841.1.1建筑工程费用万元4709.344709.3431.37%1.1.2设备购置及安装费万元4567.854567.8530.43%1.2工程建设其他费用万元3360.273360.2722.38%1.2.1无形资产万元1701.471701.471.3预备费万元1658.801658.801.3.1基本预备费万元864.23864.231.3.2涨价预备费万元794.57794.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元12637.4612637.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2374.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13402.846388.2210763.2613402.8413402.8413402.841.1应收账款万元4020.851809.383015.644020.854020.854020.851.2存货万元6031.282714.084523.466031.286031.286031.281.2.1原辅材料万元1809.38814.221357.041809.381809.381809.381.2.2燃料动力万元90.4740.7167.8590.4790.4790.471.2.3在产品万元2774.391248.472080.792774.392774.392774.391.2.4产成品万元1357.04610.671017.781357.041357.041357.041.3现金万元3350.711507.822513.033350.713350.713350.712流动负债万元11028.614962.878271.4611028.6111028.6111028.612.1应付账款万元11028.614962.878271.4611028.6111028.6111028.613流动资金万元2374.231068.401780.672374.232374.232374.234铺底流动资金万元791.40356.13593.56791.40791.40791.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15011.69万元,其中:固定资产投资12637.46万元,占项目总投资的84.18%;流动资金2374.23万元,占项目总投资的15.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4709.34万元,占项目总投资的31.37%;设备购置费4567.85万元,占项目总投资的30.43%;其它投资3360.27万元,占项目总投资的22.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12637.46+2374.23=15011.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15011.69118.79%118.79%100.00%2项目建设投资万元12637.46100.00%100.00%84.18%2.1工程费用万元9277.1973.41%73.41%61.80%2.1.1建筑工程费万元4709.3437.26%37.26%31.37%2.1.2设备购置及安装费万元4567.8536.15%36.15%30.43%2.2工程建设其他费用万元1701.4713.46%13.46%11.33%2.2.1无形资产万元1701.4713.46%13.46%11.33%2.3预备费万元1658.8013.13%13.13%11.05%2.3.1基本预备费万元864.236.84%6.84%5.76%2.3.2涨价预备费万元794.576.29%6.29%5.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12637.46100.00%100.00%84.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2374.2318.79%18.79%15.82%7铺底流动资金万元791.416.26%6.26%5.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.29%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度175.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20783.7620783.7641617.0341617.033511.551.1主要生产车间12470.2612470.2624970.2224970.222177.161.2辅助生产车间6650.806650.8013317.4513317.451123.701.3其他生产车间1662.701662.702413.792413.79210.692仓储工程4409.574409.5712854.9512854.95788.852.1成品贮存1102.391102.393213.743213.74197.212.2原料仓储2292.982292.986684.576684.57410.202.3辅助材料仓库1014.201014.202956.642956.64181.443供配电工程235.18235.18235.18235.1816.243.1供配电室235.18235.18235.18235.1816.244给排水工程270.45270.45270.45270.4514.524.1给排水270.45270.45270.45270.4514.525服务性工程2792.732792.732792.732792.73171.385.1办公用房1195.141195.141195.141195.1470.985.2生活服务1597.591597.591597.591597.5974.636消防及环保工程787.84787.84787.84787.8454.396.1消防环保工程787.84787.84787.84787.8454.397项目总图工程117.59117.59117.59117.5960.537.1场地及道路硬化7869.891235.891235.897.2场区围墙1235.897869.897869.897.3安全保卫室117.59117.59117.59117.598绿化工程2625.2691.88合计29397.1261393.8861393.884709.34(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费4567.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1238878.72千瓦时,折合152.26吨标准煤。2、项目年总用水量17194.29立方米,折合1.47吨标准煤。3、“汽配件项目投资建设项目”,年用电量1238878.72千瓦时,年总用水量17194.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.73吨标准煤/年。达产年综合节能量48.55吨标准煤/年,项目总节能率25.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽配件项目”主要从事汽配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽配件项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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