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文档简介
泓域咨询MACRO/ 可降解无纺布项目立项申请报告可降解无纺布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17622.14平方米(折合约26.42亩),其中:净用地面积17622.14平方米(红线范围折合约26.42亩)。项目规划总建筑面积23789.89平方米,其中:规划建设主体工程15521.67平方米,计容建筑面积23789.89平方米;预计建筑工程投资1920.48万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为可降解无纺布,根据市场情况,预计年产值14266.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4496.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1920.481944.36170.194496.421.1工程费用万元1920.481944.3610870.261.1.1建筑工程费用万元1920.481920.4830.72%1.1.2设备购置及安装费万元1944.361944.3631.10%1.2工程建设其他费用万元631.58631.5810.10%1.2.1无形资产万元277.22277.221.3预备费万元354.36354.361.3.1基本预备费万元192.56192.561.3.2涨价预备费万元161.80161.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元4496.424496.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1755.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10870.266811.337036.5210870.2610870.2610870.261.1应收账款万元3261.082119.702445.813261.083261.083261.081.2存货万元4891.623179.553668.714891.624891.624891.621.2.1原辅材料万元1467.49953.871100.611467.491467.491467.491.2.2燃料动力万元73.3747.6955.0373.3773.3773.371.2.3在产品万元2250.151462.591687.612250.152250.152250.151.2.4产成品万元1100.61715.40825.461100.611100.611100.611.3现金万元2717.571766.422038.172717.572717.572717.572流动负债万元9115.205924.886836.409115.209115.209115.202.1应付账款万元9115.205924.886836.409115.209115.209115.203流动资金万元1755.061140.791316.301755.061755.061755.064铺底流动资金万元585.01380.26438.76585.01585.01585.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6251.48万元,其中:固定资产投资4496.42万元,占项目总投资的71.93%;流动资金1755.06万元,占项目总投资的28.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1920.48万元,占项目总投资的30.72%;设备购置费1944.36万元,占项目总投资的31.10%;其它投资631.58万元,占项目总投资的10.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4496.42+1755.06=6251.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6251.48139.03%139.03%100.00%2项目建设投资万元4496.42100.00%100.00%71.93%2.1工程费用万元3864.8485.95%85.95%61.82%2.1.1建筑工程费万元1920.4842.71%42.71%30.72%2.1.2设备购置及安装费万元1944.3643.24%43.24%31.10%2.2工程建设其他费用万元277.226.17%6.17%4.43%2.2.1无形资产万元277.226.17%6.17%4.43%2.3预备费万元354.367.88%7.88%5.67%2.3.1基本预备费万元192.564.28%4.28%3.08%2.3.2涨价预备费万元161.803.60%3.60%2.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4496.42100.00%100.00%71.93%5建设期间费用万元6流动资金万元1755.0639.03%39.03%28.07%7铺底流动资金万元585.0213.01%13.01%9.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.34%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度170.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7642.267642.2615521.6715521.671378.321.1主要生产车间4585.364585.369313.009313.00854.561.2辅助生产车间2445.522445.524966.934966.93441.061.3其他生产车间611.38611.38900.26900.2682.702仓储工程1621.411621.415374.345374.34347.082.1成品贮存405.35405.351343.591343.5986.772.2原料仓储843.13843.132794.662794.66180.482.3辅助材料仓库372.92372.921236.101236.1079.833供配电工程86.4886.4886.4886.486.283.1供配电室86.4886.4886.4886.486.284给排水工程99.4599.4599.4599.455.624.1给排水99.4599.4599.4599.455.625服务性工程1026.891026.891026.891026.8966.325.1办公用房518.13518.13518.13518.1328.775.2生活服务508.76508.76508.76508.7636.266消防及环保工程289.69289.69289.69289.6921.056.1消防环保工程289.69289.69289.69289.6921.057项目总图工程43.2443.2443.2443.2459.977.1场地及道路硬化2775.84463.07463.077.2场区围墙463.072775.842775.847.3安全保卫室43.2443.2443.2443.248绿化工程1024.0635.84合计10809.4223789.8923789.891920.48(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1944.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1009670.69千瓦时,折合124.09吨标准煤。2、项目年总用水量13270.84立方米,折合1.13吨标准煤。3、“可降解无纺布项目投资建设项目”,年用电量1009670.69千瓦时,年总用水量13270.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.22吨标准煤/年。达产年综合节能量51.15吨标准煤/年,项目总节能率23.48%,能源利用效果良好。4、项
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