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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车镜片项目立项申请报告汽车镜片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45862.92平方米(折合约68.76亩),其中:净用地面积45862.92平方米(红线范围折合约68.76亩)。项目规划总建筑面积66042.60平方米,其中:规划建设主体工程48193.35平方米,计容建筑面积66042.60平方米;预计建筑工程投资5525.11万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车镜片,根据市场情况,预计年产值26378.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12914.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5525.113858.45187.8212914.501.1工程费用万元5525.113858.4515906.861.1.1建筑工程费用万元5525.115525.1134.94%1.1.2设备购置及安装费万元3858.453858.4524.40%1.2工程建设其他费用万元3530.943530.9422.33%1.2.1无形资产万元1929.231929.231.3预备费万元1601.711601.711.3.1基本预备费万元675.34675.341.3.2涨价预备费万元926.37926.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元12914.5012914.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2899.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15906.869742.5112980.5915906.8615906.8615906.861.1应收账款万元4772.062624.633579.044772.064772.064772.061.2存货万元7158.093936.955368.577158.097158.097158.091.2.1原辅材料万元2147.431181.081610.572147.432147.432147.431.2.2燃料动力万元107.3759.0580.53107.37107.37107.371.2.3在产品万元3292.721811.002469.543292.723292.723292.721.2.4产成品万元1610.57885.811207.931610.571610.571610.571.3现金万元3976.722187.192982.543976.723976.723976.722流动负债万元13007.527154.149755.6413007.5213007.5213007.522.1应付账款万元13007.527154.149755.6413007.5213007.5213007.523流动资金万元2899.341594.642174.512899.342899.342899.344铺底流动资金万元966.44531.55724.83966.44966.44966.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15813.84万元,其中:固定资产投资12914.50万元,占项目总投资的81.67%;流动资金2899.34万元,占项目总投资的18.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5525.11万元,占项目总投资的34.94%;设备购置费3858.45万元,占项目总投资的24.40%;其它投资3530.94万元,占项目总投资的22.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12914.50+2899.34=15813.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15813.84122.45%122.45%100.00%2项目建设投资万元12914.50100.00%100.00%81.67%2.1工程费用万元9383.5672.66%72.66%59.34%2.1.1建筑工程费万元5525.1142.78%42.78%34.94%2.1.2设备购置及安装费万元3858.4529.88%29.88%24.40%2.2工程建设其他费用万元1929.2314.94%14.94%12.20%2.2.1无形资产万元1929.2314.94%14.94%12.20%2.3预备费万元1601.7112.40%12.40%10.13%2.3.1基本预备费万元675.345.23%5.23%4.27%2.3.2涨价预备费万元926.377.17%7.17%5.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12914.50100.00%100.00%81.67%5建设期间费用万元6流动资金万元2899.3422.45%22.45%18.33%7铺底流动资金万元966.457.48%7.48%6.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.48%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度187.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23501.7023501.7048193.3548193.354435.031.1主要生产车间14101.0214101.0228916.0128916.012749.721.2辅助生产车间7520.547520.5415421.8715421.871419.211.3其他生产车间1880.141880.142795.212795.21266.102仓储工程4986.224986.2211602.0111602.01776.502.1成品贮存1246.561246.562900.502900.50194.132.2原料仓储2592.832592.836033.056033.05403.782.3辅助材料仓库1146.831146.832668.462668.46178.593供配电工程265.93265.93265.93265.9320.023.1供配电室265.93265.93265.93265.9320.024给排水工程305.82305.82305.82305.8217.914.1给排水305.82305.82305.82305.8217.915服务性工程3157.943157.943157.943157.94211.355.1办公用房1659.811659.811659.811659.81123.855.2生活服务1498.131498.131498.131498.13114.556消防及环保工程890.87890.87890.87890.8767.086.1消防环保工程890.87890.87890.87890.8767.087项目总图工程132.97132.97132.97132.97-110.797.1场地及道路硬化8838.731784.031784.037.2场区围墙1784.038838.738838.737.3安全保卫室132.97132.97132.97132.978绿化工程3086.02108.01合计33241.4466042.6066042.605525.11(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3858.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量834001.50千瓦时,折合102.50吨标准煤。2、项目年总用水量19883.86立方米,折合1.70吨标准煤。3、“汽车镜片项目投资建设项目”,年用电量834001.50千瓦时,年总用水量19883.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.20吨标准煤/年。达产年综合节能量36.61吨标准煤/年,项目总节能率28.97%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车镜片项目”主要从事汽车镜片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车镜片项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。

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